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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微晶玻璃材料项目立项说明及投资计划微晶玻璃材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入19886.31万元,同比增长17.04%(2895.13万元)。其中,主营业业务微晶玻璃材料生产及销售收入为17056.17万元,占营业总收入的85.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4696.10万元,较去年同期相比增长1087.48万元,增长率30.14%;实现净利润3522.08万元,较去年同期相比增长441.43万元,增长率14.33%。二、项目概况(一)项目名称微晶玻璃材料项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33643.48平方米(折合约50.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度191.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33643.48平方米,建筑物基底占地面积16986.59平方米,总建筑面积48446.61平方米,其中:规划建设主体工程33974.73平方米,项目规划绿化面积3292.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3001.10万元。(七)节能分析“微晶玻璃材料项目建设项目”,年用电量477455.69千瓦时,年总用水量24923.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.81吨标准煤/年。达产年综合节能量18.16吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13412.39万元,其中:固定资产投资9645.64万元,占项目总投资的71.92%;流动资金3766.75万元,占项目总投资的28.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31590.00万元,总成本费用24249.39万元,税金及附加256.07万元,利润总额7340.61万元,利税总额8609.18万元,税后净利润5505.46万元,达产年纳税总额3103.72万元;达产年投资利润率54.73%,投资利税率64.19%,投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位566个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地微晶玻璃材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地微晶玻璃材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“微晶玻璃材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位566个,达产年纳税总额3103.72万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.73%,投资利税率64.19%,全部投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33643.4850.44亩1.1容积率1.441.2建筑系数50.49%1.3投资强度万元/亩191.231.4基底面积平方米16986.591.5总建筑面积平方米48446.611.6绿化面积平方米3292.83绿化率6.80%2总投资万元13412.392.1固定资产投资万元9645.642.1.1土建工程投资万元3848.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.70%2.1.2设备投资万元3001.102.1.2.1设备投资占比22.38%2.1.3其它投资万元2795.742.1.3.1其它投资占比20.84%2.1.4固定资产投资占比71.92%2.2流动资金万元3766.752.2.1流动资金占比28.08%3收入万元31590.004总成本万元24249.395利润总额万元7340.616净利润万元5505.467所得税万元1.448增值税万元1012.509税金及附加万元256.0710纳税总额万元3103.7211利税总额万元8609.1812投资利润率54.73%13投资利税率64.19%14投资回报率41.05%15回收期年3.9416设备数量台(套)9917年用电量千瓦时477455.6918年用水量立方米24923.3519总能耗吨标准煤60.8120节能率23.21%21节能量吨标准煤18.1622员工数量人566第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12009.5212009.5233974.7333974.732969.001.1主要生产车间7205.717205.7120384.8420384.841840.781.2辅助生产车间3843.053843.0510871.9110871.91950.081.3其他生产车间960.76960.761970.531970.53178.142仓储工程2547.992547.999406.729406.72597.852.1成品贮存637.00637.002351.682351.68149.462.2原料仓储1324.951324.954891.494891.49310.882.3辅助材料仓库586.04586.042163.552163.55137.513供配电工程135.89135.89135.89135.899.723.1供配电室135.89135.89135.89135.899.724给排水工程156.28156.28156.28156.288.694.1给排水156.28156.28156.28156.288.695服务性工程1613.731613.731613.731613.73102.565.1办公用房715.05715.05715.05715.0544.235.2生活服务898.68898.68898.68898.6843.996消防及环保工程455.24455.24455.24455.2432.556.1消防环保工程455.24455.24455.24455.2432.557项目总图工程67.9567.9567.9567.9567.667.1场地及道路硬化4527.57809.61809.617.2场区围墙809.614527.574527.577.3安全保卫室67.9567.9567.9567.958绿化工程1736.4060.77合计16986.5948446.6148446.613848.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7800.44万元,占计划投资的58.16%。其中:完成固定资产投资4902.65万元,占总投资的62.85%;完成流动资金投资2897.79,占总投资的37.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7800.441.1完成比例58.16%2完成固定资产投资万元4902.652.1完成比例62.85%3完成流动资金投资万元2897.793.1完成比例37.15%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员566人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3851.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1925.472工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元549.233企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元143.404品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元253.455其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元200.516职工工资总额万元19942.18五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9645.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3848.803001.10191.239645.641.1工程费用万元3848.803001.1023708.931.1.1建筑工程费用万元3848.803848.8028.70%1.1.2设备购置及安装费万元3001.103001.1022.38%1.2工程建设其他费用万元2795.742795.7420.84%1.2.1无形资产万元1408.271408.271.3预备费万元1387.471387.471.3.1基本预备费万元580.18580.181.3.2涨价预备费万元807.29807.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元9645.649645.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3766.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23708.9311920.6016489.4523708.9323708.9323708.931.1应收账款万元7112.684267.614978.887112.687112.687112.681.2存货万元10669.026401.417468.3110669.0210669.0210669.021.2.1原辅材料万元3200.711920.422240.493200.713200.713200.711.2.2燃料动力万元160.0496.02112.02160.04160.04160.041.2.3在产品万元4907.752944.653435.424907.754907.754907.751.2.4产成品万元2400.531440.321680.372400.532400.532400.531.3现金万元5927.233556.344149.065927.235927.235927.232流动负债万元19942.1811965.3113959.5319942.1819942.1819942.182.1应付账款万元19942.1811965.3113959.5319942.1819942.1819942.183流动资金万元3766.752260.052636.723766.753766.753766.754铺底流动资金万元1255.57753.35878.911255.571255.571255.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13412.39万元,其中:固定资产投资9645.64万元,占项目总投资的71.92%;流动资金3766.75万元,占项目总投资的28.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3848.80万元,占项目总投资的28.70%;设备购置费3001.10万元,占项目总投资的22.38%;其它投资2795.74万元,占项目总投资的20.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9645.64+3766.75=13412.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9645.6471.92%1.1项目建设投资万元9645.6471.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3766.7528.08%3总投资万元万元13412.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18954.00万元,总成本15548.79万元,利润总额3405.21万元,净利润207.47万元,增值税607.50万元,税金及附加2553.91万元,所得税851.30万元;第二年收入22113.00万元,总成本17524.52万元,利润总额4588.48万元,净利润3441.36万元,增值税708.75万元,税金及附加219.62万元,所得税1147.12万元;第三年生产负荷100%,收入31590.00万元,总成本24249.39万元,利润总额7340.61万元,净利润5505.46万元,增值税1012.50万元,税金及附加256.07万元,所得税1835.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1012.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18954.0022113.0031590.0031590.0031590.001.1微晶玻璃材料万元18954.0022113.0031590.0031590.0031590.002现价增加值万元6065.287076.1610108.8010108.8010
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