商品重油项目立项申请报告(58亩,投资13200万元)_第1页
商品重油项目立项申请报告(58亩,投资13200万元)_第2页
商品重油项目立项申请报告(58亩,投资13200万元)_第3页
商品重油项目立项申请报告(58亩,投资13200万元)_第4页
商品重油项目立项申请报告(58亩,投资13200万元)_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

VIP免费下载

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 商品重油项目立项申请报告商品重油项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14918.73万元,同比增长16.91%(2157.58万元)。其中,主营业业务商品重油生产及销售收入为12483.51万元,占营业总收入的83.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4144.11万元,较去年同期相比增长809.42万元,增长率24.27%;实现净利润3108.08万元,较去年同期相比增长644.24万元,增长率26.15%。二、项目概况(一)项目名称商品重油项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积38919.45平方米(折合约58.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.81%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度180.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38919.45平方米,建筑物基底占地面积29894.03平方米,总建筑面积47870.92平方米,其中:规划建设主体工程30807.16平方米,项目规划绿化面积3562.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5001.26万元。(七)节能分析“商品重油项目建设项目”,年用电量543606.25千瓦时,年总用水量13100.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.93吨标准煤/年。达产年综合节能量19.16吨标准煤/年,项目总节能率28.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13153.71万元,其中:固定资产投资10554.93万元,占项目总投资的80.24%;流动资金2598.78万元,占项目总投资的19.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19342.00万元,总成本费用14693.68万元,税金及附加232.62万元,利润总额4648.32万元,利税总额5522.09万元,税后净利润3486.24万元,达产年纳税总额2035.85万元;达产年投资利润率35.34%,投资利税率41.98%,投资回报率26.50%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位361个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园商品重油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园商品重油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“商品重油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额2035.85万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.34%,投资利税率41.98%,全部投资回报率26.50%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38919.4558.35亩1.1容积率1.231.2建筑系数76.81%1.3投资强度万元/亩180.891.4基底面积平方米29894.031.5总建筑面积平方米47870.921.6绿化面积平方米3562.19绿化率7.44%2总投资万元13153.712.1固定资产投资万元10554.932.1.1土建工程投资万元4302.912.1.1.1土建工程投资占比万元32.71%2.1.2设备投资万元5001.262.1.2.1设备投资占比38.02%2.1.3其它投资万元1250.762.1.3.1其它投资占比9.51%2.1.4固定资产投资占比80.24%2.2流动资金万元2598.782.2.1流动资金占比19.76%3收入万元19342.004总成本万元14693.685利润总额万元4648.326净利润万元3486.247所得税万元1.238增值税万元641.159税金及附加万元232.6210纳税总额万元2035.8511利税总额万元5522.0912投资利润率35.34%13投资利税率41.98%14投资回报率26.50%15回收期年5.2716设备数量台(套)10617年用电量千瓦时543606.2518年用水量立方米13100.4119总能耗吨标准煤67.9320节能率28.68%21节能量吨标准煤19.1622员工数量人361第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.81%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度180.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21135.0821135.0830807.1630807.163046.031.1主要生产车间12681.0512681.0518484.3018484.301888.541.2辅助生产车间6763.236763.239858.299858.29974.731.3其他生产车间1690.811690.811786.821786.82182.762仓储工程4484.104484.1011091.4411091.44797.572.1成品贮存1121.031121.032772.862772.86199.392.2原料仓储2331.732331.735767.555767.55414.742.3辅助材料仓库1031.341031.342551.032551.03183.443供配电工程239.15239.15239.15239.1519.353.1供配电室239.15239.15239.15239.1519.354给排水工程275.03275.03275.03275.0317.304.1给排水275.03275.03275.03275.0317.305服务性工程2839.932839.932839.932839.93204.225.1办公用房1543.371543.371543.371543.3792.675.2生活服务1296.561296.561296.561296.56117.266消防及环保工程801.16801.16801.16801.1664.816.1消防环保工程801.16801.16801.16801.1664.817项目总图工程119.58119.58119.58119.5835.557.1场地及道路硬化7886.001662.621662.627.2场区围墙1662.627886.007886.007.3安全保卫室119.58119.58119.58119.588绿化工程3373.75118.08合计29894.0347870.9247870.924302.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10660.83万元,占计划投资的81.05%。其中:完成固定资产投资6880.49万元,占总投资的64.54%;完成流动资金投资3780.34,占总投资的35.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10660.831.1完成比例81.05%2完成固定资产投资万元6880.492.1完成比例64.54%3完成流动资金投资万元3780.343.1完成比例35.46%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元1272.912工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元338.103企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元90.104品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元152.685其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元138.926职工工资总额万元9095.14五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10554.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4302.915001.26180.8910554.931.1工程费用万元4302.915001.2611693.921.1.1建筑工程费用万元4302.914302.9132.71%1.1.2设备购置及安装费万元5001.265001.2638.02%1.2工程建设其他费用万元1250.761250.769.51%1.2.1无形资产万元615.55615.551.3预备费万元635.21635.211.3.1基本预备费万元360.11360.111.3.2涨价预备费万元275.10275.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10554.9310554.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2598.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11693.926985.498901.2511693.9211693.9211693.921.1应收账款万元3508.182104.912631.133508.183508.183508.181.2存货万元5262.263157.363946.705262.265262.265262.261.2.1原辅材料万元1578.68947.211184.011578.681578.681578.681.2.2燃料动力万元78.9347.3659.2078.9378.9378.931.2.3在产品万元2420.641452.381815.482420.642420.642420.641.2.4产成品万元1184.01710.41888.011184.011184.011184.011.3现金万元2923.481754.092192.612923.482923.482923.482流动负债万元9095.145457.086821.369095.149095.149095.142.1应付账款万元9095.145457.086821.369095.149095.149095.143流动资金万元2598.781559.271949.092598.782598.782598.784铺底流动资金万元866.25519.76649.69866.25866.25866.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13153.71万元,其中:固定资产投资10554.93万元,占项目总投资的80.24%;流动资金2598.78万元,占项目总投资的19.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4302.91万元,占项目总投资的32.71%;设备购置费5001.26万元,占项目总投资的38.02%;其它投资1250.76万元,占项目总投资的9.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10554.93+2598.78=13153.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10554.9380.24%1.1项目建设投资万元10554.9380.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2598.7819.76%3总投资万元万元13153.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11605.20万元,总成本10039.67万元,利润总额1565.53万元,净利润201.84万元,增值税384.69万元,税金及附加1174.15万元,所得税391.38万元;第二年收入14506.50万元,总成本12019.17万元,利润总额2487.33万元,净利润1865.50万元,增值税480.86万元,税金及附加213.38万元,所得税621.83万元;第三年生产负荷100%,收入19342.00万元,总成本14693.68万元,利润总额4648.32万元,净利润3486.24万元,增值税641.15万元,税金及附加232.62万元,所得税1162.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11605.2014506.5019342.0019342.0019342.001.1商品重油万元11605.2014506.5019342.0019342.0019342.002现价增加值万元3713

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论