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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新型油封项目立项说明及投资计划新型油封项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入4134.92万元,同比增长31.59%(992.72万元)。其中,主营业业务新型油封生产及销售收入为3833.03万元,占营业总收入的92.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1147.12万元,较去年同期相比增长164.24万元,增长率16.71%;实现净利润860.34万元,较去年同期相比增长153.22万元,增长率21.67%。二、项目概况(一)项目名称新型油封项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23945.30平方米(折合约35.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度160.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23945.30平方米,建筑物基底占地面积15645.86平方米,总建筑面积29931.63平方米,其中:规划建设主体工程22547.22平方米,项目规划绿化面积2144.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费3176.62万元。(七)节能分析“新型油封项目建设项目”,年用电量932617.09千瓦时,年总用水量4822.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.03吨标准煤/年。达产年综合节能量28.76吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6571.61万元,其中:固定资产投资5768.05万元,占项目总投资的87.77%;流动资金803.56万元,占项目总投资的12.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7020.00万元,总成本费用5336.27万元,税金及附加123.65万元,利润总额1683.73万元,利税总额2039.62万元,税后净利润1262.80万元,达产年纳税总额776.82万元;达产年投资利润率25.62%,投资利税率31.04%,投资回报率19.22%,全部投资回收期6.70年,提供就业职位93个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区新型油封行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区新型油封产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新型油封项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位93个,达产年纳税总额776.82万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.62%,投资利税率31.04%,全部投资回报率19.22%,全部投资回收期6.70年,固定资产投资回收期6.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23945.3035.90亩1.1容积率1.251.2建筑系数65.34%1.3投资强度万元/亩160.671.4基底面积平方米15645.861.5总建筑面积平方米29931.631.6绿化面积平方米2144.15绿化率7.16%2总投资万元6571.612.1固定资产投资万元5768.052.1.1土建工程投资万元2414.682.1.1.1土建工程投资占比万元36.74%2.1.2设备投资万元3176.622.1.2.1设备投资占比48.34%2.1.3其它投资万元176.752.1.3.1其它投资占比2.69%2.1.4固定资产投资占比87.77%2.2流动资金万元803.562.2.1流动资金占比12.23%3收入万元7020.004总成本万元5336.275利润总额万元1683.736净利润万元1262.807所得税万元1.258增值税万元232.249税金及附加万元123.6510纳税总额万元776.8211利税总额万元2039.6212投资利润率25.62%13投资利税率31.04%14投资回报率19.22%15回收期年6.7016设备数量台(套)6317年用电量千瓦时932617.0918年用水量立方米4822.5419总能耗吨标准煤115.0320节能率22.74%21节能量吨标准煤28.7622员工数量人93第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度160.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11061.6211061.6222547.2222547.222000.851.1主要生产车间6636.976636.9713528.3313528.331240.531.2辅助生产车间3539.723539.727215.117215.11640.271.3其他生产车间884.93884.931307.741307.74120.052仓储工程2346.882346.884799.874799.87309.782.1成品贮存586.72586.721199.971199.9777.442.2原料仓储1220.381220.382495.932495.93161.092.3辅助材料仓库539.78539.781103.971103.9771.253供配电工程125.17125.17125.17125.179.093.1供配电室125.17125.17125.17125.179.094给排水工程143.94143.94143.94143.948.134.1给排水143.94143.94143.94143.948.135服务性工程1486.361486.361486.361486.3695.935.1办公用房745.08745.08745.08745.0849.175.2生活服务741.28741.28741.28741.2842.926消防及环保工程419.31419.31419.31419.3130.446.1消防环保工程419.31419.31419.31419.3130.447项目总图工程62.5862.5862.5862.58-104.607.1场地及道路硬化4257.53872.97872.977.2场区围墙872.974257.534257.537.3安全保卫室62.5862.5862.5862.588绿化工程1858.7665.06合计15645.8629931.6329931.632414.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4070.21万元,占计划投资的61.94%。其中:完成固定资产投资2920.42万元,占总投资的71.75%;完成流动资金投资1149.79,占总投资的28.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4070.211.1完成比例61.94%2完成固定资产投资万元2920.422.1完成比例71.75%3完成流动资金投资万元1149.793.1完成比例28.25%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员93人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元255.362工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元95.123企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元28.794品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元35.425其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.505.3年工资额万元37.776职工工资总额万元3461.87五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5768.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2414.683176.62160.675768.051.1工程费用万元2414.683176.624265.431.1.1建筑工程费用万元2414.682414.6836.74%1.1.2设备购置及安装费万元3176.623176.6248.34%1.2工程建设其他费用万元176.75176.752.69%1.2.1无形资产万元91.5191.511.3预备费万元85.2485.241.3.1基本预备费万元37.3737.371.3.2涨价预备费万元47.8747.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元5768.055768.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金803.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4265.433056.413169.604265.434265.434265.431.1应收账款万元1279.63703.80895.741279.631279.631279.631.2存货万元1919.441055.691343.611919.441919.441919.441.2.1原辅材料万元575.83316.71403.08575.83575.83575.831.2.2燃料动力万元28.7915.8420.1528.7928.7928.791.2.3在产品万元882.94485.62618.06882.94882.94882.941.2.4产成品万元431.87237.53302.31431.87431.87431.871.3现金万元1066.36586.50746.451066.361066.361066.362流动负债万元3461.871904.032423.313461.873461.873461.872.1应付账款万元3461.871904.032423.313461.873461.873461.873流动资金万元803.56441.96562.49803.56803.56803.564铺底流动资金万元267.85147.32187.50267.85267.85267.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6571.61万元,其中:固定资产投资5768.05万元,占项目总投资的87.77%;流动资金803.56万元,占项目总投资的12.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2414.68万元,占项目总投资的36.74%;设备购置费3176.62万元,占项目总投资的48.34%;其它投资176.75万元,占项目总投资的2.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5768.05+803.56=6571.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5768.0587.77%1.1项目建设投资万元5768.0587.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元803.5612.23%3总投资万元万元6571.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3861.00万元,总成本4967.55万元,利润总额-1106.55万元,净利润111.11万元,增值税127.73万元,税金及附加-829.91万元,所得税-276.64万元;第二年收入4914.00万元,总成本5970.35万元,利润总额-1056.35万元,净利润-792.26万元,增值税162.57万元,税金及附加115.29万元,所得税-264.09万元;第三年生产负荷100%,收入7020.00万元,总成本5336.27万元,利润总额1683.73万元,净利润1262.80万元,增值税232.24万元,税金及附加123.65万元,所得税420.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7020.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=232.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3861.004914.007020.007020.007020.001.1新型油封万元3861.004914.007020.007020.007020.002现价增加值万元1235.52
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