




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 优质耐腐蚀钢板项目立项申请报告优质耐腐蚀钢板项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入9893.79万元,同比增长33.28%(2470.40万元)。其中,主营业业务优质耐腐蚀钢板生产及销售收入为9208.31万元,占营业总收入的93.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2460.10万元,较去年同期相比增长367.24万元,增长率17.55%;实现净利润1845.07万元,较去年同期相比增长185.25万元,增长率11.16%。二、项目概况(一)项目名称优质耐腐蚀钢板项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积38612.63平方米(折合约57.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.89%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度190.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38612.63平方米,建筑物基底占地面积23897.36平方米,总建筑面积44404.52平方米,其中:规划建设主体工程34379.64平方米,项目规划绿化面积2228.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4466.47万元。(七)节能分析“优质耐腐蚀钢板项目建设项目”,年用电量1163615.17千瓦时,年总用水量10693.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.92吨标准煤/年。达产年综合节能量40.59吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13050.78万元,其中:固定资产投资11021.68万元,占项目总投资的84.45%;流动资金2029.10万元,占项目总投资的15.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17037.00万元,总成本费用13400.67万元,税金及附加214.64万元,利润总额3636.33万元,利税总额4352.53万元,税后净利润2727.25万元,达产年纳税总额1625.28万元;达产年投资利润率27.86%,投资利税率33.35%,投资回报率20.90%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区优质耐腐蚀钢板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区优质耐腐蚀钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“优质耐腐蚀钢板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1625.28万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.86%,投资利税率33.35%,全部投资回报率20.90%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38612.6357.89亩1.1容积率1.151.2建筑系数61.89%1.3投资强度万元/亩190.391.4基底面积平方米23897.361.5总建筑面积平方米44404.521.6绿化面积平方米2228.73绿化率5.02%2总投资万元13050.782.1固定资产投资万元11021.682.1.1土建工程投资万元3831.792.1.1.1土建工程投资占比万元29.36%2.1.2设备投资万元4466.472.1.2.1设备投资占比34.22%2.1.3其它投资万元2723.422.1.3.1其它投资占比20.87%2.1.4固定资产投资占比84.45%2.2流动资金万元2029.102.2.1流动资金占比15.55%3收入万元17037.004总成本万元13400.675利润总额万元3636.336净利润万元2727.257所得税万元1.158增值税万元501.569税金及附加万元214.6410纳税总额万元1625.2811利税总额万元4352.5312投资利润率27.86%13投资利税率33.35%14投资回报率20.90%15回收期年6.2916设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1163615.1718年用水量立方米10693.6319总能耗吨标准煤143.9220节能率20.08%21节能量吨标准煤40.5922员工数量人319第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.89%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度190.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16895.4316895.4334379.6434379.643263.391.1主要生产车间10137.2610137.2620627.7820627.782023.301.2辅助生产车间5406.545406.5411001.4811001.481044.281.3其他生产车间1351.631351.631994.021994.02195.802仓储工程3584.603584.606516.176516.17449.842.1成品贮存896.15896.151629.041629.04112.462.2原料仓储1863.991863.993388.413388.41233.922.3辅助材料仓库824.46824.461498.721498.72103.463供配电工程191.18191.18191.18191.1814.853.1供配电室191.18191.18191.18191.1814.854给排水工程219.86219.86219.86219.8613.284.1给排水219.86219.86219.86219.8613.285服务性工程2270.252270.252270.252270.25156.725.1办公用房1101.501101.501101.501101.5069.545.2生活服务1168.751168.751168.751168.7588.256消防及环保工程640.45640.45640.45640.4549.746.1消防环保工程640.45640.45640.45640.4549.747项目总图工程95.5995.5995.5995.59-190.327.1场地及道路硬化6169.921246.081246.087.2场区围墙1246.086169.926169.927.3安全保卫室95.5995.5995.5995.598绿化工程2122.6474.29合计23897.3644404.5244404.523831.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8026.63万元,占计划投资的61.50%。其中:完成固定资产投资6011.38万元,占总投资的74.89%;完成流动资金投资2015.25,占总投资的25.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8026.631.1完成比例61.50%2完成固定资产投资万元6011.382.1完成比例74.89%3完成流动资金投资万元2015.253.1完成比例25.11%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元1025.432工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元256.053企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元95.364品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元150.775其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元77.466职工工资总额万元10866.35五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11021.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3831.794466.47190.3911021.681.1工程费用万元3831.794466.4712895.451.1.1建筑工程费用万元3831.793831.7929.36%1.1.2设备购置及安装费万元4466.474466.4734.22%1.2工程建设其他费用万元2723.422723.4220.87%1.2.1无形资产万元1252.921252.921.3预备费万元1470.501470.501.3.1基本预备费万元821.20821.201.3.2涨价预备费万元649.30649.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元11021.6811021.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2029.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12895.454874.587981.1812895.4512895.4512895.451.1应收账款万元3868.641547.452708.043868.643868.643868.641.2存货万元5802.952321.184062.075802.955802.955802.951.2.1原辅材料万元1740.88696.351218.621740.881740.881740.881.2.2燃料动力万元87.0434.8260.9387.0487.0487.041.2.3在产品万元2669.361067.741868.552669.362669.362669.361.2.4产成品万元1305.66522.27913.961305.661305.661305.661.3现金万元3223.861289.552256.703223.863223.863223.862流动负债万元10866.354346.547606.4510866.3510866.3510866.352.1应付账款万元10866.354346.547606.4510866.3510866.3510866.353流动资金万元2029.10811.641420.372029.102029.102029.104铺底流动资金万元676.36270.55473.46676.36676.36676.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13050.78万元,其中:固定资产投资11021.68万元,占项目总投资的84.45%;流动资金2029.10万元,占项目总投资的15.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3831.79万元,占项目总投资的29.36%;设备购置费4466.47万元,占项目总投资的34.22%;其它投资2723.42万元,占项目总投资的20.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11021.68+2029.10=13050.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11021.6884.45%1.1项目建设投资万元11021.6884.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2029.1015.55%3总投资万元万元13050.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6814.80万元,总成本4642.10万元,利润总额2172.70万元,净利润178.52万元,增值税200.62万元,税金及附加1629.52万元,所得税543.17万元;第二年收入11925.90万元,总成本7064.10万元,利润总额4861.80万元,净利润3646.35万元,增值税351.09万元,税金及附加196.58万元,所得税1215.45万元;第三年生产负荷100%,收入17037.00万元,总成本13400.67万元,利润总额3636.33万元,净利润2727.25万元,增值税501.56万元,税金及附加214.64万元,所得税909.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17037.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6814.8011925.9017037.0017037.0017037.001.1优质耐腐蚀钢板万元6814.8011925.9017037.0017037.0017037.002现价增加值万元2180.74
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能网联汽车用户体验研究资讯创新创业项目商业计划书
- 评茶师上岗考核试卷及答案
- 燃气管网运行工上岗考核试卷及答案
- 智能车载情感识别技术创新创业项目商业计划书
- 农产品农业产业投资基金创新创业项目商业计划书
- 农作物灌溉设备制造创新创业项目商业计划书
- 兰花文创产品创新创业项目商业计划书
- 考点解析华东师大版7年级下册期末试卷及参考答案详解AB卷
- 职业困境理论知识培训课件
- 职业卫生知识培训通知课件
- 下肢静脉曲张护理查房PPT
- 销售公司和生产公司的合作协议
- 新生儿气管导管滑脱的应急预案及处理流程
- 七年级北师大版数学下册期末测试卷
- 建筑模型设计与制作(第三版)
- 2023智联招聘行测题库
- 部编版一年级语文上册全册教案(表格)
- 商品精修教案项目5服装精修
- 小升初简历模板2020免费
- 科研诚信管理制度(三级医院)
- 如何有效开发供应商
评论
0/150
提交评论