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文档简介
泓域咨询MACRO/ 载波通信传输设备项目立项说明及投资计划载波通信传输设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11567.42万元,同比增长27.85%(2520.03万元)。其中,主营业业务载波通信传输设备生产及销售收入为10520.83万元,占营业总收入的90.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2711.39万元,较去年同期相比增长490.89万元,增长率22.11%;实现净利润2033.54万元,较去年同期相比增长306.68万元,增长率17.76%。二、项目概况(一)项目名称载波通信传输设备项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30535.26平方米(折合约45.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.27%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度179.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30535.26平方米,建筑物基底占地面积22983.89平方米,总建筑面积45497.54平方米,其中:规划建设主体工程32715.77平方米,项目规划绿化面积3599.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3520.27万元。(七)节能分析“载波通信传输设备项目建设项目”,年用电量1224232.84千瓦时,年总用水量4742.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.87吨标准煤/年。达产年综合节能量37.72吨标准煤/年,项目总节能率27.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10128.86万元,其中:固定资产投资8239.48万元,占项目总投资的81.35%;流动资金1889.38万元,占项目总投资的18.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13106.00万元,总成本费用10408.95万元,税金及附加166.78万元,利润总额2697.05万元,利税总额3235.84万元,税后净利润2022.79万元,达产年纳税总额1213.05万元;达产年投资利润率26.63%,投资利税率31.95%,投资回报率19.97%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区载波通信传输设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区载波通信传输设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“载波通信传输设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额1213.05万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.63%,投资利税率31.95%,全部投资回报率19.97%,全部投资回收期6.51年,固定资产投资回收期6.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30535.2645.78亩1.1容积率1.491.2建筑系数75.27%1.3投资强度万元/亩179.981.4基底面积平方米22983.891.5总建筑面积平方米45497.541.6绿化面积平方米3599.40绿化率7.91%2总投资万元10128.862.1固定资产投资万元8239.482.1.1土建工程投资万元3648.302.1.1.1土建工程投资占比万元36.02%2.1.2设备投资万元3520.272.1.2.1设备投资占比34.75%2.1.3其它投资万元1070.912.1.3.1其它投资占比10.57%2.1.4固定资产投资占比81.35%2.2流动资金万元1889.382.2.1流动资金占比18.65%3收入万元13106.004总成本万元10408.955利润总额万元2697.056净利润万元2022.797所得税万元1.498增值税万元372.019税金及附加万元166.7810纳税总额万元1213.0511利税总额万元3235.8412投资利润率26.63%13投资利税率31.95%14投资回报率19.97%15回收期年6.5116设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1224232.8418年用水量立方米4742.4519总能耗吨标准煤150.8720节能率27.49%21节能量吨标准煤37.7222员工数量人184第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.27%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度179.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16249.6116249.6132715.7732715.772885.711.1主要生产车间9749.779749.7719629.4619629.461789.141.2辅助生产车间5199.885199.8810469.0510469.05923.431.3其他生产车间1299.971299.971897.511897.51173.142仓储工程3447.583447.588308.158308.15532.962.1成品贮存861.89861.892077.042077.04133.242.2原料仓储1792.741792.744320.244320.24277.142.3辅助材料仓库792.94792.941910.871910.87122.583供配电工程183.87183.87183.87183.8713.273.1供配电室183.87183.87183.87183.8713.274给排水工程211.45211.45211.45211.4511.874.1给排水211.45211.45211.45211.4511.875服务性工程2183.472183.472183.472183.47140.075.1办公用房1059.051059.051059.051059.0577.035.2生活服务1124.421124.421124.421124.4281.666消防及环保工程615.97615.97615.97615.9744.456.1消防环保工程615.97615.97615.97615.9744.457项目总图工程91.9491.9491.9491.94-61.867.1场地及道路硬化6107.51987.38987.387.2场区围墙987.386107.516107.517.3安全保卫室91.9491.9491.9491.948绿化工程2337.9581.83合计22983.8945497.5445497.543648.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9257.00万元,占计划投资的91.39%。其中:完成固定资产投资6627.89万元,占总投资的71.60%;完成流动资金投资2629.11,占总投资的28.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9257.001.1完成比例91.39%2完成固定资产投资万元6627.892.1完成比例71.60%3完成流动资金投资万元2629.113.1完成比例28.40%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元681.202工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元174.583企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元54.384品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元84.625其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元43.146职工工资总额万元8590.43五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8239.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3648.303520.27179.988239.481.1工程费用万元3648.303520.2710479.811.1.1建筑工程费用万元3648.303648.3036.02%1.1.2设备购置及安装费万元3520.273520.2734.75%1.2工程建设其他费用万元1070.911070.9110.57%1.2.1无形资产万元555.82555.821.3预备费万元515.09515.091.3.1基本预备费万元219.82219.821.3.2涨价预备费万元295.27295.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8239.488239.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1889.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10479.815580.048302.4710479.8110479.8110479.811.1应收账款万元3143.941729.172515.153143.943143.943143.941.2存货万元4715.912593.753772.734715.914715.914715.911.2.1原辅材料万元1414.77778.131131.821414.771414.771414.771.2.2燃料动力万元70.7438.9156.5970.7470.7470.741.2.3在产品万元2169.321193.131735.452169.322169.322169.321.2.4产成品万元1061.08583.59848.861061.081061.081061.081.3现金万元2619.951440.972095.962619.952619.952619.952流动负债万元8590.434724.746872.348590.438590.438590.432.1应付账款万元8590.434724.746872.348590.438590.438590.433流动资金万元1889.381039.161511.501889.381889.381889.384铺底流动资金万元629.79346.39503.83629.79629.79629.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10128.86万元,其中:固定资产投资8239.48万元,占项目总投资的81.35%;流动资金1889.38万元,占项目总投资的18.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3648.30万元,占项目总投资的36.02%;设备购置费3520.27万元,占项目总投资的34.75%;其它投资1070.91万元,占项目总投资的10.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8239.48+1889.38=10128.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8239.4881.35%1.1项目建设投资万元8239.4881.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1889.3818.65%3总投资万元万元10128.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7208.30万元,总成本23671.85万元,利润总额-16463.55万元,净利润146.69万元,增值税204.61万元,税金及附加-12347.66万元,所得税-4115.89万元;第二年收入10484.80万元,总成本32525.97万元,利润总额-22041.17万元,净利润-16530.88万元,增值税297.61万元,税金及附加157.85万元,所得税-5510.29万元;第三年生产负荷100%,收入13106.00万元,总成本10408.95万元,利润总额2697.05万元,净利润2022.79万元,增值税372.01万元,税金及附加166.78万元,所得税674.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13106.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7208.3010484.8013106.0013106.0013106.001.1载波通信传输设备万元7208.3010484.8013106.0013106.0013106.002现价增加值万元2306.663355
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