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泓域咨询MACRO/ 氯化物项目立项申请报告氯化物项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入4139.94万元,同比增长15.02%(540.58万元)。其中,主营业业务氯化物生产及销售收入为3923.69万元,占营业总收入的94.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额904.96万元,较去年同期相比增长71.60万元,增长率8.59%;实现净利润678.72万元,较去年同期相比增长87.90万元,增长率14.88%。二、项目概况(一)项目名称氯化物项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积15547.77平方米(折合约23.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度190.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15547.77平方米,建筑物基底占地面积8644.56平方米,总建筑面积18190.89平方米,其中:规划建设主体工程13395.91平方米,项目规划绿化面积1147.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1772.90万元。(七)节能分析“氯化物项目建设项目”,年用电量564842.77千瓦时,年总用水量5484.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.89吨标准煤/年。达产年综合节能量19.71吨标准煤/年,项目总节能率24.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5079.84万元,其中:固定资产投资4432.86万元,占项目总投资的87.26%;流动资金646.98万元,占项目总投资的12.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6416.00万元,总成本费用5098.21万元,税金及附加84.00万元,利润总额1317.79万元,利税总额1583.55万元,税后净利润988.34万元,达产年纳税总额595.21万元;达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.17%,投资回报率19.46%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园氯化物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园氯化物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氯化物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额595.21万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.17%,全部投资回报率19.46%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15547.7723.31亩1.1容积率1.171.2建筑系数55.60%1.3投资强度万元/亩190.171.4基底面积平方米8644.561.5总建筑面积平方米18190.891.6绿化面积平方米1147.84绿化率6.31%2总投资万元5079.842.1固定资产投资万元4432.862.1.1土建工程投资万元1549.602.1.1.1土建工程投资占比万元30.50%2.1.2设备投资万元1772.902.1.2.1设备投资占比34.90%2.1.3其它投资万元1110.362.1.3.1其它投资占比21.86%2.1.4固定资产投资占比87.26%2.2流动资金万元646.982.2.1流动资金占比12.74%3收入万元6416.004总成本万元5098.215利润总额万元1317.796净利润万元988.347所得税万元1.178增值税万元181.769税金及附加万元84.0010纳税总额万元595.2111利税总额万元1583.5512投资利润率25.94%13投资利税率31.17%14投资回报率19.46%15回收期年6.6416设备数量台(套)9617年用电量千瓦时564842.7718年用水量立方米5484.2419总能耗吨标准煤69.8920节能率24.43%21节能量吨标准煤19.7122员工数量人122第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度190.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6111.706111.7013395.9113395.911255.251.1主要生产车间3667.023667.028037.558037.55778.251.2辅助生产车间1955.741955.744286.694286.69401.681.3其他生产车间488.94488.94776.96776.9675.312仓储工程1296.681296.683116.743116.74212.402.1成品贮存324.17324.17779.18779.1853.102.2原料仓储674.27674.271620.701620.70110.452.3辅助材料仓库298.24298.24716.85716.8548.853供配电工程69.1669.1669.1669.165.303.1供配电室69.1669.1669.1669.165.304给排水工程79.5379.5379.5379.534.744.1给排水79.5379.5379.5379.534.745服务性工程821.23821.23821.23821.2355.975.1办公用房403.32403.32403.32403.3223.865.2生活服务417.91417.91417.91417.9126.266消防及环保工程231.67231.67231.67231.6717.766.1消防环保工程231.67231.67231.67231.6717.767项目总图工程34.5834.5834.5834.58-29.357.1场地及道路硬化2391.75487.98487.987.2场区围墙487.982391.752391.757.3安全保卫室34.5834.5834.5834.588绿化工程786.6027.53合计8644.5618190.8918190.891549.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3171.31万元,占计划投资的62.43%。其中:完成固定资产投资2036.58万元,占总投资的64.22%;完成流动资金投资1134.73,占总投资的35.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3171.311.1完成比例62.43%2完成固定资产投资万元2036.582.1完成比例64.22%3完成流动资金投资万元1134.733.1完成比例35.78%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元376.662工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元122.023企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元39.814品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元50.465其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元35.726职工工资总额万元3221.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4432.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1549.601772.90190.174432.861.1工程费用万元1549.601772.903868.121.1.1建筑工程费用万元1549.601549.6030.50%1.1.2设备购置及安装费万元1772.901772.9034.90%1.2工程建设其他费用万元1110.361110.3621.86%1.2.1无形资产万元507.84507.841.3预备费万元602.52602.521.3.1基本预备费万元249.45249.451.3.2涨价预备费万元353.07353.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4432.864432.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金646.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3868.121595.493302.583868.123868.123868.121.1应收账款万元1160.44464.17812.311160.441160.441160.441.2存货万元1740.65696.261218.461740.651740.651740.651.2.1原辅材料万元522.20208.88365.54522.20522.20522.201.2.2燃料动力万元26.1110.4418.2826.1126.1126.111.2.3在产品万元800.70320.28560.49800.70800.70800.701.2.4产成品万元391.65156.66274.15391.65391.65391.651.3现金万元967.03386.81676.92967.03967.03967.032流动负债万元3221.141288.462254.803221.143221.143221.142.1应付账款万元3221.141288.462254.803221.143221.143221.143流动资金万元646.98258.79452.89646.98646.98646.984铺底流动资金万元215.6686.26150.96215.66215.66215.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5079.84万元,其中:固定资产投资4432.86万元,占项目总投资的87.26%;流动资金646.98万元,占项目总投资的12.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1549.60万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费1772.90万元,占项目总投资的34.90%;其它投资1110.36万元,占项目总投资的21.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4432.86+646.98=5079.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4432.8687.26%1.1项目建设投资万元4432.8687.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元646.9812.74%3总投资万元万元5079.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2566.40万元,总成本12554.73万元,利润总额-9988.33万元,净利润70.92万元,增值税72.70万元,税金及附加-7491.25万元,所得税-2497.08万元;第二年收入4491.20万元,总成本19409.53万元,利润总额-14918.33万元,净利润-11188.75万元,增值税127.23万元,税金及附加77.46万元,所得税-3729.58万元;第三年生产负荷100%,收入6416.00万元,总成本5098.21万元,利润总额1317.79万元,净利润988.34万元,增值税181.76万元,税金及附加84.00万元,所得税329.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6416.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=181.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2566.404491.206416.006416.006416.001.1氯化物万元2566.404491.206416.006416.006416.002现价增加值万元821.251437.18

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