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文档简介
泓域咨询MACRO/ 热熔胶粘剂项目立项说明及投资计划热熔胶粘剂项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入45115.15万元,同比增长28.02%(9873.35万元)。其中,主营业业务热熔胶粘剂生产及销售收入为38367.18万元,占营业总收入的85.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11326.91万元,较去年同期相比增长1351.26万元,增长率13.55%;实现净利润8495.18万元,较去年同期相比增长942.99万元,增长率12.49%。二、项目概况(一)项目名称热熔胶粘剂项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积51492.40平方米(折合约77.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.56%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度184.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51492.40平方米,建筑物基底占地面积38392.73平方米,总建筑面积77753.52平方米,其中:规划建设主体工程60306.19平方米,项目规划绿化面积5055.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4299.28万元。(七)节能分析“热熔胶粘剂项目建设项目”,年用电量441817.38千瓦时,年总用水量30271.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.89吨标准煤/年。达产年综合节能量15.12吨标准煤/年,项目总节能率20.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19201.13万元,其中:固定资产投资14245.72万元,占项目总投资的74.19%;流动资金4955.41万元,占项目总投资的25.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49415.00万元,总成本费用37866.95万元,税金及附加397.11万元,利润总额11548.05万元,利税总额13537.99万元,税后净利润8661.04万元,达产年纳税总额4876.95万元;达产年投资利润率60.14%,投资利税率70.51%,投资回报率45.11%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位718个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区热熔胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区热熔胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“热熔胶粘剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位718个,达产年纳税总额4876.95万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.14%,投资利税率70.51%,全部投资回报率45.11%,全部投资回收期3.72年,固定资产投资回收期3.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51492.4077.20亩1.1容积率1.511.2建筑系数74.56%1.3投资强度万元/亩184.531.4基底面积平方米38392.731.5总建筑面积平方米77753.521.6绿化面积平方米5055.70绿化率6.50%2总投资万元19201.132.1固定资产投资万元14245.722.1.1土建工程投资万元5451.662.1.1.1土建工程投资占比万元28.39%2.1.2设备投资万元4299.282.1.2.1设备投资占比22.39%2.1.3其它投资万元4494.782.1.3.1其它投资占比23.41%2.1.4固定资产投资占比74.19%2.2流动资金万元4955.412.2.1流动资金占比25.81%3收入万元49415.004总成本万元37866.955利润总额万元11548.056净利润万元8661.047所得税万元1.518增值税万元1592.839税金及附加万元397.1110纳税总额万元4876.9511利税总额万元13537.9912投资利润率60.14%13投资利税率70.51%14投资回报率45.11%15回收期年3.7216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时441817.3818年用水量立方米30271.4419总能耗吨标准煤56.8920节能率20.39%21节能量吨标准煤15.1222员工数量人718第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.56%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度184.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27143.6627143.6660306.1960306.194651.181.1主要生产车间16286.2016286.2036183.7136183.712883.731.2辅助生产车间8685.978685.9719297.9819297.981488.381.3其他生产车间2171.492171.493497.763497.76279.072仓储工程5758.915758.9111340.7611340.76636.122.1成品贮存1439.731439.732835.192835.19159.032.2原料仓储2994.632994.635897.205897.20330.782.3辅助材料仓库1324.551324.552608.372608.37146.313供配电工程307.14307.14307.14307.1419.383.1供配电室307.14307.14307.14307.1419.384给排水工程353.21353.21353.21353.2117.344.1给排水353.21353.21353.21353.2117.345服务性工程3647.313647.313647.313647.31204.585.1办公用房2152.082152.082152.082152.0889.655.2生活服务1495.231495.231495.231495.23114.796消防及环保工程1028.931028.931028.931028.9364.936.1消防环保工程1028.931028.931028.931028.9364.937项目总图工程153.57153.57153.57153.57-293.617.1场地及道路硬化9700.112229.642229.647.2场区围墙2229.649700.119700.117.3安全保卫室153.57153.57153.57153.578绿化工程4335.31151.74合计38392.7377753.5277753.525451.66六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17121.30万元,占计划投资的89.17%。其中:完成固定资产投资12900.70万元,占总投资的75.35%;完成流动资金投资4220.60,占总投资的24.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17121.301.1完成比例89.17%2完成固定资产投资万元12900.702.1完成比例75.35%3完成流动资金投资万元4220.603.1完成比例24.65%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员718人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4881.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元2542.552工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元556.003企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元211.664品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元325.425其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元182.276职工工资总额万元31530.98五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14245.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5451.664299.28184.5314245.721.1工程费用万元5451.664299.2836486.391.1.1建筑工程费用万元5451.665451.6628.39%1.1.2设备购置及安装费万元4299.284299.2822.39%1.2工程建设其他费用万元4494.784494.7823.41%1.2.1无形资产万元2687.772687.771.3预备费万元1807.011807.011.3.1基本预备费万元1080.881080.881.3.2涨价预备费万元726.13726.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元14245.7214245.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4955.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36486.3917955.9827917.7336486.3936486.3936486.391.1应收账款万元10945.926020.258209.4410945.9210945.9210945.921.2存货万元16418.889030.3812314.1616418.8816418.8816418.881.2.1原辅材料万元4925.662709.123694.254925.664925.664925.661.2.2燃料动力万元246.28135.46184.71246.28246.28246.281.2.3在产品万元7552.684153.985664.517552.687552.687552.681.2.4产成品万元3694.252031.842770.693694.253694.253694.251.3现金万元9121.605016.886841.209121.609121.609121.602流动负债万元31530.9817342.0423648.2431530.9831530.9831530.982.1应付账款万元31530.9817342.0423648.2431530.9831530.9831530.983流动资金万元4955.412725.483716.564955.414955.414955.414铺底流动资金万元1651.79908.491238.851651.791651.791651.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19201.13万元,其中:固定资产投资14245.72万元,占项目总投资的74.19%;流动资金4955.41万元,占项目总投资的25.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5451.66万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费4299.28万元,占项目总投资的22.39%;其它投资4494.78万元,占项目总投资的23.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14245.72+4955.41=19201.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14245.7274.19%1.1项目建设投资万元14245.7274.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4955.4125.81%3总投资万元万元19201.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27178.25万元,总成本20187.48万元,利润总额6990.77万元,净利润311.10万元,增值税876.06万元,税金及附加5243.08万元,所得税1747.69万元;第二年收入37061.25万元,总成本26265.34万元,利润总额10795.91万元,净利润8096.93万元,增值税1194.62万元,税金及附加349.32万元,所得税2698.98万元;第三年生产负荷100%,收入49415.00万元,总成本37866.95万元,利润总额11548.05万元,净利润8661.04万元,增值税1592.83万元,税金及附加397.11万元,所得税2887.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49415.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1592.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27178.2537061.2549415.0049415.0049415.001.1热熔胶粘剂万元27178.2537061.2549415.0049415.0049415.002现价增加值万元8697.0411859.6015812.8015812.8015812.803增值税万元87
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