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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吊卡项目立项申请报告吊卡项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入11163.44万元,同比增长16.34%(1567.64万元)。其中,主营业业务吊卡生产及销售收入为9032.93万元,占营业总收入的80.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2082.04万元,较去年同期相比增长494.15万元,增长率31.12%;实现净利润1561.53万元,较去年同期相比增长244.41万元,增长率18.56%。二、项目概况(一)项目名称吊卡项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积19396.36平方米(折合约29.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度187.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19396.36平方米,建筑物基底占地面积11490.40平方米,总建筑面积21529.96平方米,其中:规划建设主体工程15761.09平方米,项目规划绿化面积1506.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2168.57万元。(七)节能分析“吊卡项目建设项目”,年用电量694296.08千瓦时,年总用水量9185.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.11吨标准煤/年。达产年综合节能量25.72吨标准煤/年,项目总节能率27.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6744.96万元,其中:固定资产投资5445.52万元,占项目总投资的80.73%;流动资金1299.44万元,占项目总投资的19.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10197.00万元,总成本费用8133.57万元,税金及附加111.74万元,利润总额2063.43万元,利税总额2459.78万元,税后净利润1547.57万元,达产年纳税总额912.21万元;达产年投资利润率30.59%,投资利税率36.47%,投资回报率22.94%,全部投资回收期5.86年,提供就业职位181个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区吊卡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区吊卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“吊卡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位181个,达产年纳税总额912.21万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.59%,投资利税率36.47%,全部投资回报率22.94%,全部投资回收期5.86年,固定资产投资回收期5.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19396.3629.08亩1.1容积率1.111.2建筑系数59.24%1.3投资强度万元/亩187.261.4基底面积平方米11490.401.5总建筑面积平方米21529.961.6绿化面积平方米1506.81绿化率7.00%2总投资万元6744.962.1固定资产投资万元5445.522.1.1土建工程投资万元1931.692.1.1.1土建工程投资占比万元28.64%2.1.2设备投资万元2168.572.1.2.1设备投资占比32.15%2.1.3其它投资万元1345.262.1.3.1其它投资占比19.94%2.1.4固定资产投资占比80.73%2.2流动资金万元1299.442.2.1流动资金占比19.27%3收入万元10197.004总成本万元8133.575利润总额万元2063.436净利润万元1547.577所得税万元1.118增值税万元284.619税金及附加万元111.7410纳税总额万元912.2111利税总额万元2459.7812投资利润率30.59%13投资利税率36.47%14投资回报率22.94%15回收期年5.8616设备数量台(套)6517年用电量千瓦时694296.0818年用水量立方米9185.0419总能耗吨标准煤86.1120节能率27.72%21节能量吨标准煤25.7222员工数量人181第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度187.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8123.718123.7115761.0915761.091555.511.1主要生产车间4874.234874.239456.659456.65964.421.2辅助生产车间2599.592599.595043.555043.55497.761.3其他生产车间649.90649.90914.14914.1493.332仓储工程1723.561723.563749.773749.77269.152.1成品贮存430.89430.89937.44937.4467.292.2原料仓储896.25896.251949.881949.88139.962.3辅助材料仓库396.42396.42862.45862.4561.903供配电工程91.9291.9291.9291.927.423.1供配电室91.9291.9291.9291.927.424给排水工程105.71105.71105.71105.716.644.1给排水105.71105.71105.71105.716.645服务性工程1091.591091.591091.591091.5978.355.1办公用房555.42555.42555.42555.4233.615.2生活服务536.17536.17536.17536.1731.796消防及环保工程307.94307.94307.94307.9424.876.1消防环保工程307.94307.94307.94307.9424.877项目总图工程45.9645.9645.9645.96-44.607.1场地及道路硬化3124.50612.82612.827.2场区围墙612.823124.503124.507.3安全保卫室45.9645.9645.9645.968绿化工程981.2934.35合计11490.4021529.9621529.961931.69六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6187.07万元,占计划投资的91.73%。其中:完成固定资产投资4518.85万元,占总投资的73.04%;完成流动资金投资1668.22,占总投资的26.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6187.071.1完成比例91.73%2完成固定资产投资万元4518.852.1完成比例73.04%3完成流动资金投资万元1668.223.1完成比例26.96%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员181人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1231.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元495.042工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元144.893企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元43.844品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元75.745其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.015.3年工资额万元50.066职工工资总额万元5797.67五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5445.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1931.692168.57187.265445.521.1工程费用万元1931.692168.577097.111.1.1建筑工程费用万元1931.691931.6928.64%1.1.2设备购置及安装费万元2168.572168.5732.15%1.2工程建设其他费用万元1345.261345.2619.94%1.2.1无形资产万元605.98605.981.3预备费万元739.28739.281.3.1基本预备费万元434.59434.591.3.2涨价预备费万元304.69304.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元5445.525445.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1299.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7097.114120.396218.437097.117097.117097.111.1应收账款万元2129.131171.021703.312129.132129.132129.131.2存货万元3193.701756.532554.963193.703193.703193.701.2.1原辅材料万元958.11526.96766.49958.11958.11958.111.2.2燃料动力万元47.9126.3538.3247.9147.9147.911.2.3在产品万元1469.10808.011175.281469.101469.101469.101.2.4产成品万元718.58395.22574.87718.58718.58718.581.3现金万元1774.28975.851419.421774.281774.281774.282流动负债万元5797.673188.724638.145797.675797.675797.672.1应付账款万元5797.673188.724638.145797.675797.675797.673流动资金万元1299.44714.691039.551299.441299.441299.444铺底流动资金万元433.14238.23346.52433.14433.14433.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6744.96万元,其中:固定资产投资5445.52万元,占项目总投资的80.73%;流动资金1299.44万元,占项目总投资的19.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1931.69万元,占项目总投资的28.64%;设备购置费2168.57万元,占项目总投资的32.15%;其它投资1345.26万元,占项目总投资的19.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5445.52+1299.44=6744.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5445.5280.73%1.1项目建设投资万元5445.5280.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1299.4419.27%3总投资万元万元6744.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5608.35万元,总成本4966.67万元,利润总额641.68万元,净利润96.37万元,增值税156.54万元,税金及附加481.26万元,所得税160.42万元;第二年收入8157.60万元,总成本6680.72万元,利润总额1476.88万元,净利润1107.66万元,增值税227.69万元,税金及附加104.91万元,所得税369.22万元;第三年生产负荷100%,收入10197.00万元,总成本8133.57万元,利润总额2063.43万元,净利润1547.57万元,增值税284.61万元,税金及附加111.74万元,所得税515.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=284.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5608.358157.6010197.0010197.0010197.001.1吊卡万元5608.358157.6010197.0010197.0010197.002现价增加值万元1794.672610.433263.043263.043263.043增值税
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