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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料钢材项目立项申请报告塑料钢材项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入6649.14万元,同比增长31.08%(1576.62万元)。其中,主营业业务塑料钢材生产及销售收入为5754.98万元,占营业总收入的86.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1605.85万元,较去年同期相比增长397.70万元,增长率32.92%;实现净利润1204.39万元,较去年同期相比增长125.66万元,增长率11.65%。二、项目概况(一)项目名称塑料钢材项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18275.80平方米(折合约27.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.07%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度163.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18275.80平方米,建筑物基底占地面积13902.40平方米,总建筑面积24672.33平方米,其中:规划建设主体工程15999.18平方米,项目规划绿化面积1303.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2347.58万元。(七)节能分析“塑料钢材项目建设项目”,年用电量1337250.21千瓦时,年总用水量6896.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.94吨标准煤/年。达产年综合节能量67.37吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5901.09万元,其中:固定资产投资4474.69万元,占项目总投资的75.83%;流动资金1426.40万元,占项目总投资的24.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11988.00万元,总成本费用9361.13万元,税金及附加116.58万元,利润总额2626.87万元,利税总额3105.78万元,税后净利润1970.15万元,达产年纳税总额1135.63万元;达产年投资利润率44.51%,投资利税率52.63%,投资回报率33.39%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区塑料钢材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区塑料钢材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“塑料钢材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额1135.63万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.51%,投资利税率52.63%,全部投资回报率33.39%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18275.8027.40亩1.1容积率1.351.2建筑系数76.07%1.3投资强度万元/亩163.311.4基底面积平方米13902.401.5总建筑面积平方米24672.331.6绿化面积平方米1303.78绿化率5.28%2总投资万元5901.092.1固定资产投资万元4474.692.1.1土建工程投资万元2142.152.1.1.1土建工程投资占比万元36.30%2.1.2设备投资万元2347.582.1.2.1设备投资占比39.78%2.1.3其它投资万元-15.042.1.3.1其它投资占比-0.25%2.1.4固定资产投资占比75.83%2.2流动资金万元1426.402.2.1流动资金占比24.17%3收入万元11988.004总成本万元9361.135利润总额万元2626.876净利润万元1970.157所得税万元1.358增值税万元362.339税金及附加万元116.5810纳税总额万元1135.6311利税总额万元3105.7812投资利润率44.51%13投资利税率52.63%14投资回报率33.39%15回收期年4.5016设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1337250.2118年用水量立方米6896.8919总能耗吨标准煤164.9420节能率25.17%21节能量吨标准煤67.3722员工数量人167第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.07%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度163.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9829.009829.0015999.1815999.181528.021.1主要生产车间5897.405897.409599.519599.51947.371.2辅助生产车间3145.283145.285119.745119.74488.971.3其他生产车间786.32786.32927.95927.9591.682仓储工程2085.362085.365637.555637.55391.582.1成品贮存521.34521.341409.391409.3997.892.2原料仓储1084.391084.392931.532931.53203.622.3辅助材料仓库479.63479.631296.641296.6490.063供配电工程111.22111.22111.22111.228.693.1供配电室111.22111.22111.22111.228.694给排水工程127.90127.90127.90127.907.774.1给排水127.90127.90127.90127.907.775服务性工程1320.731320.731320.731320.7391.745.1办公用房731.74731.74731.74731.7437.065.2生活服务588.99588.99588.99588.9952.176消防及环保工程372.58372.58372.58372.5829.116.1消防环保工程372.58372.58372.58372.5829.117项目总图工程55.6155.6155.6155.6140.937.1场地及道路硬化3796.89804.37804.377.2场区围墙804.373796.893796.897.3安全保卫室55.6155.6155.6155.618绿化工程1265.8944.31合计13902.4024672.3324672.332142.15六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3279.49万元,占计划投资的55.57%。其中:完成固定资产投资2532.07万元,占总投资的77.21%;完成流动资金投资747.42,占总投资的22.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3279.491.1完成比例55.57%2完成固定资产投资万元2532.072.1完成比例77.21%3完成流动资金投资万元747.423.1完成比例22.79%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元523.022工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元141.153企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元49.384品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元76.595其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.815.3年工资额万元32.966职工工资总额万元8050.40五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4474.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2142.152347.58163.314474.691.1工程费用万元2142.152347.589476.801.1.1建筑工程费用万元2142.152142.1536.30%1.1.2设备购置及安装费万元2347.582347.5839.78%1.2工程建设其他费用万元-15.04-15.04-0.25%1.2.1无形资产万元-7.09-7.091.3预备费万元-7.95-7.951.3.1基本预备费万元-4.37-4.371.3.2涨价预备费万元-3.58-3.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元4474.694474.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1426.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9476.803759.127632.209476.809476.809476.801.1应收账款万元2843.041137.222274.432843.042843.042843.041.2存货万元4264.561705.823411.654264.564264.564264.561.2.1原辅材料万元1279.37511.751023.491279.371279.371279.371.2.2燃料动力万元63.9725.5951.1763.9763.9763.971.2.3在产品万元1961.70784.681569.361961.701961.701961.701.2.4产成品万元959.53383.81767.62959.53959.53959.531.3现金万元2369.20947.681895.362369.202369.202369.202流动负债万元8050.403220.166440.328050.408050.408050.402.1应付账款万元8050.403220.166440.328050.408050.408050.403流动资金万元1426.40570.561141.121426.401426.401426.404铺底流动资金万元475.46190.19380.37475.46475.46475.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5901.09万元,其中:固定资产投资4474.69万元,占项目总投资的75.83%;流动资金1426.40万元,占项目总投资的24.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2142.15万元,占项目总投资的36.30%;设备购置费2347.58万元,占项目总投资的39.78%;其它投资-15.04万元,占项目总投资的-0.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4474.69+1426.40=5901.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4474.6975.83%1.1项目建设投资万元4474.6975.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1426.4024.17%3总投资万元万元5901.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4795.20万元,总成本13748.36万元,利润总额-8953.16万元,净利润90.49万元,增值税144.93万元,税金及附加-6714.87万元,所得税-2238.29万元;第二年收入9590.40万元,总成本23013.29万元,利润总额-13422.89万元,净利润-10067.17万元,增值税289.86万元,税金及附加107.89万元,所得税-3355.72万元;第三年生产负荷100%,收入11988.00万元,总成本9361.13万元,利润总额2626.87万元,净利润1970.15万元,增值税362.33万元,税金及附加116.58万元,所得税656.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11988.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=362.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4795.209590.4011988.0011988.0011988.001.1塑料钢材万元4795.209590.4011988.0011988.0011988.002现价增加值万元1534.463068.933836.163836.1638
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