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泓域咨询MACRO/ 电子零件电机零部件项目立项申请报告电子零件电机零部件项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入8550.72万元,同比增长20.36%(1446.29万元)。其中,主营业业务电子零件电机零部件生产及销售收入为7589.69万元,占营业总收入的88.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2034.30万元,较去年同期相比增长217.20万元,增长率11.95%;实现净利润1525.72万元,较去年同期相比增长321.04万元,增长率26.65%。二、项目概况(一)项目名称电子零件电机零部件项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12906.45平方米(折合约19.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.45%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度182.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12906.45平方米,建筑物基底占地面积6640.37平方米,总建筑面积16004.00平方米,其中:规划建设主体工程10072.01平方米,项目规划绿化面积1231.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1176.06万元。(七)节能分析“电子零件电机零部件项目建设项目”,年用电量1060443.08千瓦时,年总用水量7931.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.01吨标准煤/年。达产年综合节能量41.37吨标准煤/年,项目总节能率26.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4826.88万元,其中:固定资产投资3527.70万元,占项目总投资的73.08%;流动资金1299.18万元,占项目总投资的26.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9808.00万元,总成本费用7417.97万元,税金及附加91.19万元,利润总额2390.03万元,利税总额2810.88万元,税后净利润1792.52万元,达产年纳税总额1018.36万元;达产年投资利润率49.52%,投资利税率58.23%,投资回报率37.14%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位165个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电子零件电机零部件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电子零件电机零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电子零件电机零部件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位165个,达产年纳税总额1018.36万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.52%,投资利税率58.23%,全部投资回报率37.14%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12906.4519.35亩1.1容积率1.241.2建筑系数51.45%1.3投资强度万元/亩182.311.4基底面积平方米6640.371.5总建筑面积平方米16004.001.6绿化面积平方米1231.77绿化率7.70%2总投资万元4826.882.1固定资产投资万元3527.702.1.1土建工程投资万元1377.122.1.1.1土建工程投资占比万元28.53%2.1.2设备投资万元1176.062.1.2.1设备投资占比24.36%2.1.3其它投资万元974.522.1.3.1其它投资占比20.19%2.1.4固定资产投资占比73.08%2.2流动资金万元1299.182.2.1流动资金占比26.92%3收入万元9808.004总成本万元7417.975利润总额万元2390.036净利润万元1792.527所得税万元1.248增值税万元329.669税金及附加万元91.1910纳税总额万元1018.3611利税总额万元2810.8812投资利润率49.52%13投资利税率58.23%14投资回报率37.14%15回收期年4.1916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1060443.0818年用水量立方米7931.8019总能耗吨标准煤131.0120节能率26.68%21节能量吨标准煤41.3722员工数量人165第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.45%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度182.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4694.744694.7410072.0110072.01953.351.1主要生产车间2816.842816.846043.216043.21591.081.2辅助生产车间1502.321502.323223.043223.04305.071.3其他生产车间375.58375.58584.18584.1857.202仓储工程996.06996.063855.793855.79265.432.1成品贮存249.01249.01963.95963.9566.362.2原料仓储517.95517.952005.012005.01138.022.3辅助材料仓库229.09229.09886.83886.8361.053供配电工程53.1253.1253.1253.124.113.1供配电室53.1253.1253.1253.124.114给排水工程61.0961.0961.0961.093.684.1给排水61.0961.0961.0961.093.685服务性工程630.84630.84630.84630.8443.435.1办公用房267.87267.87267.87267.8718.905.2生活服务362.97362.97362.97362.9724.676消防及环保工程177.96177.96177.96177.9613.786.1消防环保工程177.96177.96177.96177.9613.787项目总图工程26.5626.5626.5626.5666.587.1场地及道路硬化1717.63303.56303.567.2场区围墙303.561717.631717.637.3安全保卫室26.5626.5626.5626.568绿化工程764.5126.76合计6640.3716004.0016004.001377.12六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3734.96万元,占计划投资的77.38%。其中:完成固定资产投资2323.58万元,占总投资的62.21%;完成流动资金投资1411.38,占总投资的37.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3734.961.1完成比例77.38%2完成固定资产投资万元2323.582.1完成比例62.21%3完成流动资金投资万元1411.383.1完成比例37.79%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员165人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元667.042工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元129.443企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元48.074品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元74.275其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元49.526职工工资总额万元5696.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3527.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1377.121176.06182.313527.701.1工程费用万元1377.121176.066995.471.1.1建筑工程费用万元1377.121377.1228.53%1.1.2设备购置及安装费万元1176.061176.0624.36%1.2工程建设其他费用万元974.52974.5220.19%1.2.1无形资产万元404.16404.161.3预备费万元570.36570.361.3.1基本预备费万元268.58268.581.3.2涨价预备费万元301.78301.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元3527.703527.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1299.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6995.473873.995605.746995.476995.476995.471.1应收账款万元2098.641364.121678.912098.642098.642098.641.2存货万元3147.962046.172518.373147.963147.963147.961.2.1原辅材料万元944.39613.85755.51944.39944.39944.391.2.2燃料动力万元47.2230.6937.7847.2247.2247.221.2.3在产品万元1448.06941.241158.451448.061448.061448.061.2.4产成品万元708.29460.39566.63708.29708.29708.291.3现金万元1748.871136.761399.091748.871748.871748.872流动负债万元5696.293702.594557.035696.295696.295696.292.1应付账款万元5696.293702.594557.035696.295696.295696.293流动资金万元1299.18844.471039.341299.181299.181299.184铺底流动资金万元433.06281.49346.45433.06433.06433.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4826.88万元,其中:固定资产投资3527.70万元,占项目总投资的73.08%;流动资金1299.18万元,占项目总投资的26.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1377.12万元,占项目总投资的28.53%;设备购置费1176.06万元,占项目总投资的24.36%;其它投资974.52万元,占项目总投资的20.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3527.70+1299.18=4826.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3527.7073.08%1.1项目建设投资万元3527.7073.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1299.1826.92%3总投资万元万元4826.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6375.20万元,总成本25950.11万元,利润总额-19574.91万元,净利润77.34万元,增值税214.28万元,税金及附加-14681.18万元,所得税-4893.73万元;第二年收入7846.40万元,总成本30604.83万元,利润总额-22758.43万元,净利润-17068.82万元,增值税263.73万元,税金及附加83.27万元,所得税-5689.61万元;第三年生产负荷100%,收入9808.00万元,总成本7417.97万元,利润总额2390.03万元,净利润1792.52万元,增值税329.66万元,税金及附加91.19万元,所得税597.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9808.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6375.207846.409808.009808.009808.001.1电子零件电机零部件万元6375.207846.409808.009808.009808.002现价增加值万元2040.062510.853138.563138.5

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