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泓域咨询MACRO/ 心电图仪项目立项说明及投资计划心电图仪项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11762.44万元,同比增长14.46%(1486.40万元)。其中,主营业业务心电图仪生产及销售收入为10135.04万元,占营业总收入的86.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2211.61万元,较去年同期相比增长267.38万元,增长率13.75%;实现净利润1658.71万元,较去年同期相比增长251.44万元,增长率17.87%。二、项目概况(一)项目名称心电图仪项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积20270.13平方米(折合约30.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.78%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度172.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20270.13平方米,建筑物基底占地面积15563.41平方米,总建筑面积33040.31平方米,其中:规划建设主体工程23964.86平方米,项目规划绿化面积2423.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2246.87万元。(七)节能分析“心电图仪项目建设项目”,年用电量466227.18千瓦时,年总用水量8947.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.06吨标准煤/年。达产年综合节能量21.47吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6588.64万元,其中:固定资产投资5243.49万元,占项目总投资的79.58%;流动资金1345.15万元,占项目总投资的20.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13091.00万元,总成本费用10441.13万元,税金及附加124.94万元,利润总额2649.87万元,利税总额3140.31万元,税后净利润1987.40万元,达产年纳税总额1152.91万元;达产年投资利润率40.22%,投资利税率47.66%,投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园心电图仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园心电图仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“心电图仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1152.91万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.22%,投资利税率47.66%,全部投资回报率30.16%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20270.1330.39亩1.1容积率1.631.2建筑系数76.78%1.3投资强度万元/亩172.541.4基底面积平方米15563.411.5总建筑面积平方米33040.311.6绿化面积平方米2423.37绿化率7.33%2总投资万元6588.642.1固定资产投资万元5243.492.1.1土建工程投资万元2533.302.1.1.1土建工程投资占比万元38.45%2.1.2设备投资万元2246.872.1.2.1设备投资占比34.10%2.1.3其它投资万元463.322.1.3.1其它投资占比7.03%2.1.4固定资产投资占比79.58%2.2流动资金万元1345.152.2.1流动资金占比20.42%3收入万元13091.004总成本万元10441.135利润总额万元2649.876净利润万元1987.407所得税万元1.638增值税万元365.509税金及附加万元124.9410纳税总额万元1152.9111利税总额万元3140.3112投资利润率40.22%13投资利税率47.66%14投资回报率30.16%15回收期年4.8216设备数量台(套)9517年用电量千瓦时466227.1818年用水量立方米8947.7119总能耗吨标准煤58.0620节能率25.86%21节能量吨标准煤21.4722员工数量人235第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.78%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度172.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11003.3311003.3323964.8623964.862021.201.1主要生产车间6602.006602.0014378.9214378.921253.141.2辅助生产车间3521.073521.077668.767668.76646.781.3其他生产车间880.27880.271389.961389.96121.272仓储工程2334.512334.515899.045899.04361.842.1成品贮存583.63583.631474.761474.7690.462.2原料仓储1213.951213.953067.503067.50188.162.3辅助材料仓库536.94536.941356.781356.7883.223供配电工程124.51124.51124.51124.518.593.1供配电室124.51124.51124.51124.518.594给排水工程143.18143.18143.18143.187.684.1给排水143.18143.18143.18143.187.685服务性工程1478.521478.521478.521478.5290.695.1办公用房794.02794.02794.02794.0239.205.2生活服务684.50684.50684.50684.5036.656消防及环保工程417.10417.10417.10417.1028.786.1消防环保工程417.10417.10417.10417.1028.787项目总图工程62.2562.2562.2562.25-48.527.1场地及道路硬化3892.47734.66734.667.2场区围墙734.663892.473892.477.3安全保卫室62.2562.2562.2562.258绿化工程1801.1063.04合计15563.4133040.3133040.312533.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4999.04万元,占计划投资的75.87%。其中:完成固定资产投资3231.66万元,占总投资的64.65%;完成流动资金投资1767.38,占总投资的35.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4999.041.1完成比例75.87%2完成固定资产投资万元3231.662.1完成比例64.65%3完成流动资金投资万元1767.383.1完成比例35.35%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员235人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元831.902工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元195.213企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元57.094品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元99.295其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元51.556职工工资总额万元7404.08五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5243.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2533.302246.87172.545243.491.1工程费用万元2533.302246.878749.231.1.1建筑工程费用万元2533.302533.3038.45%1.1.2设备购置及安装费万元2246.872246.8734.10%1.2工程建设其他费用万元463.32463.327.03%1.2.1无形资产万元197.58197.581.3预备费万元265.74265.741.3.1基本预备费万元152.98152.981.3.2涨价预备费万元112.76112.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5243.495243.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1345.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8749.235911.457843.348749.238749.238749.231.1应收账款万元2624.771574.861968.582624.772624.772624.771.2存货万元3937.152362.292952.873937.153937.153937.151.2.1原辅材料万元1181.14708.69885.861181.141181.141181.141.2.2燃料动力万元59.0635.4344.2959.0659.0659.061.2.3在产品万元1811.091086.651358.321811.091811.091811.091.2.4产成品万元885.86531.52664.39885.86885.86885.861.3现金万元2187.311312.381640.482187.312187.312187.312流动负债万元7404.084442.455553.067404.087404.087404.082.1应付账款万元7404.084442.455553.067404.087404.087404.083流动资金万元1345.15807.091008.861345.151345.151345.154铺底流动资金万元448.38269.03336.29448.38448.38448.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6588.64万元,其中:固定资产投资5243.49万元,占项目总投资的79.58%;流动资金1345.15万元,占项目总投资的20.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2533.30万元,占项目总投资的38.45%;设备购置费2246.87万元,占项目总投资的34.10%;其它投资463.32万元,占项目总投资的7.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5243.49+1345.15=6588.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5243.4979.58%1.1项目建设投资万元5243.4979.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1345.1520.42%3总投资万元万元6588.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7854.60万元,总成本13780.94万元,利润总额-5926.34万元,净利润107.40万元,增值税219.30万元,税金及附加-4444.76万元,所得税-1481.59万元;第二年收入9818.25万元,总成本16516.95万元,利润总额-6698.70万元,净利润-5024.03万元,增值税274.13万元,税金及附加113.98万元,所得税-1674.67万元;第三年生产负荷100%,收入13091.00万元,总成本10441.13万元,利润总额2649.87万元,净利润1987.40万元,增值税365.50万元,税金及附加124.94万元,所得税662.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13091.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7854.609818.2513091.0013091.0013091.001.1心电图仪万元7854.609818.2513091.0013091.0013091.002现价增加值万元2513.473141.844189.

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