馏分油项目立项申请报告(25亩,投资6900万元)_第1页
馏分油项目立项申请报告(25亩,投资6900万元)_第2页
馏分油项目立项申请报告(25亩,投资6900万元)_第3页
馏分油项目立项申请报告(25亩,投资6900万元)_第4页
馏分油项目立项申请报告(25亩,投资6900万元)_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 馏分油项目立项申请报告馏分油项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入12595.09万元,同比增长21.50%(2228.45万元)。其中,主营业业务馏分油生产及销售收入为10861.76万元,占营业总收入的86.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3285.16万元,较去年同期相比增长334.38万元,增长率11.33%;实现净利润2463.87万元,较去年同期相比增长392.27万元,增长率18.94%。二、项目概况(一)项目名称馏分油项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16855.09平方米(折合约25.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.57%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度197.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16855.09平方米,建筑物基底占地面积8523.62平方米,总建筑面积18540.60平方米,其中:规划建设主体工程13201.57平方米,项目规划绿化面积1461.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2228.63万元。(七)节能分析“馏分油项目建设项目”,年用电量602596.60千瓦时,年总用水量11239.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.02吨标准煤/年。达产年综合节能量23.69吨标准煤/年,项目总节能率29.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6863.55万元,其中:固定资产投资4998.15万元,占项目总投资的72.82%;流动资金1865.40万元,占项目总投资的27.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17473.00万元,总成本费用13515.33万元,税金及附加132.93万元,利润总额3957.67万元,利税总额4636.49万元,税后净利润2968.25万元,达产年纳税总额1668.24万元;达产年投资利润率57.66%,投资利税率67.55%,投资回报率43.25%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区馏分油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区馏分油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“馏分油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1668.24万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.66%,投资利税率67.55%,全部投资回报率43.25%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16855.0925.27亩1.1容积率1.101.2建筑系数50.57%1.3投资强度万元/亩197.791.4基底面积平方米8523.621.5总建筑面积平方米18540.601.6绿化面积平方米1461.90绿化率7.88%2总投资万元6863.552.1固定资产投资万元4998.152.1.1土建工程投资万元1357.562.1.1.1土建工程投资占比万元19.78%2.1.2设备投资万元2228.632.1.2.1设备投资占比32.47%2.1.3其它投资万元1411.962.1.3.1其它投资占比20.57%2.1.4固定资产投资占比72.82%2.2流动资金万元1865.402.2.1流动资金占比27.18%3收入万元17473.004总成本万元13515.335利润总额万元3957.676净利润万元2968.257所得税万元1.108增值税万元545.899税金及附加万元132.9310纳税总额万元1668.2411利税总额万元4636.4912投资利润率57.66%13投资利税率67.55%14投资回报率43.25%15回收期年3.8116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时602596.6018年用水量立方米11239.0519总能耗吨标准煤75.0220节能率29.52%21节能量吨标准煤23.6922员工数量人262第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.57%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度197.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6026.206026.2013201.5713201.571063.291.1主要生产车间3615.723615.727920.947920.94659.241.2辅助生产车间1928.381928.384224.504224.50340.251.3其他生产车间482.10482.10765.69765.6963.802仓储工程1278.541278.543470.373470.37203.282.1成品贮存319.63319.63867.59867.5950.822.2原料仓储664.84664.841804.591804.59105.712.3辅助材料仓库294.06294.06798.19798.1946.753供配电工程68.1968.1968.1968.194.493.1供配电室68.1968.1968.1968.194.494给排水工程78.4278.4278.4278.424.024.1给排水78.4278.4278.4278.424.025服务性工程809.74809.74809.74809.7447.435.1办公用房447.31447.31447.31447.3122.925.2生活服务362.43362.43362.43362.4320.246消防及环保工程228.43228.43228.43228.4315.056.1消防环保工程228.43228.43228.43228.4315.057项目总图工程34.0934.0934.0934.09-10.677.1场地及道路硬化2284.43355.86355.867.2场区围墙355.862284.432284.437.3安全保卫室34.0934.0934.0934.098绿化工程876.2030.67合计8523.6218540.6018540.601357.56六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5179.32万元,占计划投资的75.46%。其中:完成固定资产投资3707.73万元,占总投资的71.59%;完成流动资金投资1471.59,占总投资的28.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5179.321.1完成比例75.46%2完成固定资产投资万元3707.732.1完成比例71.59%3完成流动资金投资万元1471.593.1完成比例28.41%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元746.952工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元217.923企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元70.254品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元105.705其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元76.646职工工资总额万元8949.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4998.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1357.562228.63197.794998.151.1工程费用万元1357.562228.6310814.481.1.1建筑工程费用万元1357.561357.5619.78%1.1.2设备购置及安装费万元2228.632228.6332.47%1.2工程建设其他费用万元1411.961411.9620.57%1.2.1无形资产万元822.23822.231.3预备费万元589.73589.731.3.1基本预备费万元236.78236.781.3.2涨价预备费万元352.95352.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4998.154998.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1865.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10814.486215.3910200.1210814.4810814.4810814.481.1应收账款万元3244.341459.952433.263244.343244.343244.341.2存货万元4866.522189.933649.894866.524866.524866.521.2.1原辅材料万元1459.96656.981094.971459.961459.961459.961.2.2燃料动力万元73.0032.8554.7573.0073.0073.001.2.3在产品万元2238.601007.371678.952238.602238.602238.601.2.4产成品万元1094.97492.74821.231094.971094.971094.971.3现金万元2703.621216.632027.712703.622703.622703.622流动负债万元8949.084027.096711.818949.088949.088949.082.1应付账款万元8949.084027.096711.818949.088949.088949.083流动资金万元1865.40839.431399.051865.401865.401865.404铺底流动资金万元621.79279.81466.35621.79621.79621.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6863.55万元,其中:固定资产投资4998.15万元,占项目总投资的72.82%;流动资金1865.40万元,占项目总投资的27.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1357.56万元,占项目总投资的19.78%;设备购置费2228.63万元,占项目总投资的32.47%;其它投资1411.96万元,占项目总投资的20.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4998.15+1865.40=6863.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4998.1572.82%1.1项目建设投资万元4998.1572.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1865.4027.18%3总投资万元万元6863.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7862.85万元,总成本9747.49万元,利润总额-1884.64万元,净利润96.90万元,增值税245.65万元,税金及附加-1413.48万元,所得税-471.16万元;第二年收入13104.75万元,总成本14592.07万元,利润总额-1487.32万元,净利润-1115.49万元,增值税409.42万元,税金及附加116.55万元,所得税-371.83万元;第三年生产负荷100%,收入17473.00万元,总成本13515.33万元,利润总额3957.67万元,净利润2968.25万元,增值税545.89万元,税金及附加132.93万元,所得税989.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17473.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=545.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7862.8513104.7517473.0017473.0017473.001.1馏分油万元7862.8513104.7517473.0017473.0017473.002现价增加值万元2516.114193.525591.365591.365591.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论