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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料收纳盒项目立项申请报告塑料收纳盒项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12805.04万元,同比增长11.80%(1351.04万元)。其中,主营业业务塑料收纳盒生产及销售收入为11404.68万元,占营业总收入的89.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3133.76万元,较去年同期相比增长385.41万元,增长率14.02%;实现净利润2350.32万元,较去年同期相比增长330.66万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称塑料收纳盒项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积33870.26平方米(折合约50.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.27%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度161.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33870.26平方米,建筑物基底占地面积25832.85平方米,总建筑面积43015.23平方米,其中:规划建设主体工程26041.25平方米,项目规划绿化面积3322.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3241.26万元。(七)节能分析“塑料收纳盒项目建设项目”,年用电量1296648.58千瓦时,年总用水量10937.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.29吨标准煤/年。达产年综合节能量56.32吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9967.43万元,其中:固定资产投资8215.19万元,占项目总投资的82.42%;流动资金1752.24万元,占项目总投资的17.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16434.00万元,总成本费用12839.78万元,税金及附加194.97万元,利润总额3594.22万元,利税总额4284.94万元,税后净利润2695.66万元,达产年纳税总额1589.27万元;达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.99%,投资回报率27.04%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位249个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地塑料收纳盒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地塑料收纳盒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料收纳盒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位249个,达产年纳税总额1589.27万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.99%,全部投资回报率27.04%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33870.2650.78亩1.1容积率1.271.2建筑系数76.27%1.3投资强度万元/亩161.781.4基底面积平方米25832.851.5总建筑面积平方米43015.231.6绿化面积平方米3322.08绿化率7.72%2总投资万元9967.432.1固定资产投资万元8215.192.1.1土建工程投资万元3301.852.1.1.1土建工程投资占比万元33.13%2.1.2设备投资万元3241.262.1.2.1设备投资占比32.52%2.1.3其它投资万元1672.082.1.3.1其它投资占比16.78%2.1.4固定资产投资占比82.42%2.2流动资金万元1752.242.2.1流动资金占比17.58%3收入万元16434.004总成本万元12839.785利润总额万元3594.226净利润万元2695.667所得税万元1.278增值税万元495.759税金及附加万元194.9710纳税总额万元1589.2711利税总额万元4284.9412投资利润率36.06%13投资利税率42.99%14投资回报率27.04%15回收期年5.2016设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1296648.5818年用水量立方米10937.5219总能耗吨标准煤160.2920节能率27.80%21节能量吨标准煤56.3222员工数量人249第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.27%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度161.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18263.8218263.8226041.2526041.252198.821.1主要生产车间10958.2910958.2915624.7515624.751363.271.2辅助生产车间5844.425844.428333.208333.20703.621.3其他生产车间1461.111461.111510.391510.39131.932仓储工程3874.933874.9311033.0911033.09677.522.1成品贮存968.73968.732758.272758.27169.382.2原料仓储2014.962014.965737.215737.21352.312.3辅助材料仓库891.23891.232537.612537.61155.833供配电工程206.66206.66206.66206.6614.283.1供配电室206.66206.66206.66206.6614.284给排水工程237.66237.66237.66237.6612.774.1给排水237.66237.66237.66237.6612.775服务性工程2454.122454.122454.122454.12150.705.1办公用房1258.461258.461258.461258.4662.345.2生活服务1195.661195.661195.661195.6666.686消防及环保工程692.32692.32692.32692.3247.836.1消防环保工程692.32692.32692.32692.3247.837项目总图工程103.33103.33103.33103.33121.937.1场地及道路硬化6818.291254.531254.537.2场区围墙1254.536818.296818.297.3安全保卫室103.33103.33103.33103.338绿化工程2228.5078.00合计25832.8543015.2343015.233301.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7900.44万元,占计划投资的79.26%。其中:完成固定资产投资5712.85万元,占总投资的72.31%;完成流动资金投资2187.59,占总投资的27.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7900.441.1完成比例79.26%2完成固定资产投资万元5712.852.1完成比例72.31%3完成流动资金投资万元2187.593.1完成比例27.69%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员249人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元928.392工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元249.823企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元74.254品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元108.015其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元55.666职工工资总额万元8385.12五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8215.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3301.853241.26161.788215.191.1工程费用万元3301.853241.2610137.361.1.1建筑工程费用万元3301.853301.8533.13%1.1.2设备购置及安装费万元3241.263241.2632.52%1.2工程建设其他费用万元1672.081672.0816.78%1.2.1无形资产万元821.05821.051.3预备费万元851.03851.031.3.1基本预备费万元377.97377.971.3.2涨价预备费万元473.06473.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元8215.198215.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1752.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10137.366848.398742.0010137.3610137.3610137.361.1应收账款万元3041.211824.722432.973041.213041.213041.211.2存货万元4561.812737.093649.454561.814561.814561.811.2.1原辅材料万元1368.54821.131094.831368.541368.541368.541.2.2燃料动力万元68.4341.0654.7468.4368.4368.431.2.3在产品万元2098.431259.061678.752098.432098.432098.431.2.4产成品万元1026.41615.84821.131026.411026.411026.411.3现金万元2534.341520.602027.472534.342534.342534.342流动负债万元8385.125031.076708.108385.128385.128385.122.1应付账款万元8385.125031.076708.108385.128385.128385.123流动资金万元1752.241051.341401.791752.241752.241752.244铺底流动资金万元584.07350.45467.26584.07584.07584.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9967.43万元,其中:固定资产投资8215.19万元,占项目总投资的82.42%;流动资金1752.24万元,占项目总投资的17.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3301.85万元,占项目总投资的33.13%;设备购置费3241.26万元,占项目总投资的32.52%;其它投资1672.08万元,占项目总投资的16.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8215.19+1752.24=9967.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8215.1982.42%1.1项目建设投资万元8215.1982.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1752.2417.58%3总投资万元万元9967.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9860.40万元,总成本12428.49万元,利润总额-2568.09万元,净利润171.18万元,增值税297.45万元,税金及附加-1926.07万元,所得税-642.02万元;第二年收入13147.20万元,总成本15588.88万元,利润总额-2441.68万元,净利润-1831.26万元,增值税396.60万元,税金及附加183.07万元,所得税-610.42万元;第三年生产负荷100%,收入16434.00万元,总成本12839.78万元,利润总额3594.22万元,净利润2695.66万元,增值税495.75万元,税金及附加194.97万元,所得税898.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16434.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=495.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9860.4013147.2016434.0016434.0016434.001.1塑料收纳盒万元9860.4013147.2016434.0016434.0016434.002现价增加值万元3155.334207.105258.8852
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