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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针辊项目立项说明及投资计划针辊项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16500.49万元,同比增长24.44%(3240.43万元)。其中,主营业业务针辊生产及销售收入为15356.91万元,占营业总收入的93.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3774.18万元,较去年同期相比增长707.99万元,增长率23.09%;实现净利润2830.63万元,较去年同期相比增长567.69万元,增长率25.09%。二、项目概况(一)项目名称针辊项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34583.95平方米(折合约51.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.86%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度165.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34583.95平方米,建筑物基底占地面积23468.67平方米,总建筑面积49455.05平方米,其中:规划建设主体工程34319.35平方米,项目规划绿化面积3710.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费4530.37万元。(七)节能分析“针辊项目建设项目”,年用电量820820.21千瓦时,年总用水量12373.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.94吨标准煤/年。达产年综合节能量35.82吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10514.65万元,其中:固定资产投资8558.88万元,占项目总投资的81.40%;流动资金1955.77万元,占项目总投资的18.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18760.00万元,总成本费用14878.90万元,税金及附加202.57万元,利润总额3881.10万元,利税总额4618.99万元,税后净利润2910.82万元,达产年纳税总额1708.16万元;达产年投资利润率36.91%,投资利税率43.93%,投资回报率27.68%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地针辊行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地针辊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“针辊项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额1708.16万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.91%,投资利税率43.93%,全部投资回报率27.68%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34583.9551.85亩1.1容积率1.431.2建筑系数67.86%1.3投资强度万元/亩165.071.4基底面积平方米23468.671.5总建筑面积平方米49455.051.6绿化面积平方米3710.84绿化率7.50%2总投资万元10514.652.1固定资产投资万元8558.882.1.1土建工程投资万元4447.312.1.1.1土建工程投资占比万元42.30%2.1.2设备投资万元4530.372.1.2.1设备投资占比43.09%2.1.3其它投资万元-418.802.1.3.1其它投资占比-3.98%2.1.4固定资产投资占比81.40%2.2流动资金万元1955.772.2.1流动资金占比18.60%3收入万元18760.004总成本万元14878.905利润总额万元3881.106净利润万元2910.827所得税万元1.438增值税万元535.329税金及附加万元202.5710纳税总额万元1708.1611利税总额万元4618.9912投资利润率36.91%13投资利税率43.93%14投资回报率27.68%15回收期年5.1116设备数量台(套)8117年用电量千瓦时820820.2118年用水量立方米12373.7419总能耗吨标准煤101.9420节能率29.81%21节能量吨标准煤35.8222员工数量人403第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.86%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度165.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16592.3516592.3534319.3534319.353394.831.1主要生产车间9955.419955.4120591.6120591.612104.791.2辅助生产车间5309.555309.5510982.1910982.191086.351.3其他生产车间1327.391327.391990.521990.52203.692仓储工程3520.303520.309838.219838.21707.772.1成品贮存880.08880.082459.552459.55176.942.2原料仓储1830.561830.565115.875115.87368.042.3辅助材料仓库809.67809.672262.792262.79162.793供配电工程187.75187.75187.75187.7515.203.1供配电室187.75187.75187.75187.7515.204给排水工程215.91215.91215.91215.9113.594.1给排水215.91215.91215.91215.9113.595服务性工程2229.522229.522229.522229.52160.395.1办公用房995.30995.30995.30995.3064.475.2生活服务1234.221234.221234.221234.2270.116消防及环保工程628.96628.96628.96628.9650.906.1消防环保工程628.96628.96628.96628.9650.907项目总图工程93.8793.8793.8793.8731.227.1场地及道路硬化6325.111052.641052.647.2场区围墙1052.646325.116325.117.3安全保卫室93.8793.8793.8793.878绿化工程2097.4873.41合计23468.6749455.0549455.054447.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9295.45万元,占计划投资的88.40%。其中:完成固定资产投资7240.23万元,占总投资的77.89%;完成流动资金投资2055.22,占总投资的22.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9295.451.1完成比例88.40%2完成固定资产投资万元7240.232.1完成比例77.89%3完成流动资金投资万元2055.223.1完成比例22.11%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元1504.602工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元313.823企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元121.634品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元168.025其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元157.196职工工资总额万元11547.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8558.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4447.314530.37165.078558.881.1工程费用万元4447.314530.3713503.741.1.1建筑工程费用万元4447.314447.3142.30%1.1.2设备购置及安装费万元4530.374530.3743.09%1.2工程建设其他费用万元-418.80-418.80-3.98%1.2.1无形资产万元-181.36-181.361.3预备费万元-237.44-237.441.3.1基本预备费万元-134.74-134.741.3.2涨价预备费万元-102.70-102.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8558.888558.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1955.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13503.747998.069278.1513503.7413503.7413503.741.1应收账款万元4051.122430.672835.794051.124051.124051.121.2存货万元6076.683646.014253.686076.686076.686076.681.2.1原辅材料万元1823.001093.801276.101823.001823.001823.001.2.2燃料动力万元91.1554.6963.8191.1591.1591.151.2.3在产品万元2795.271677.161956.692795.272795.272795.271.2.4产成品万元1367.25820.35957.081367.251367.251367.251.3现金万元3375.932025.562363.153375.933375.933375.932流动负债万元11547.976928.788083.5811547.9711547.9711547.972.1应付账款万元11547.976928.788083.5811547.9711547.9711547.973流动资金万元1955.771173.461369.041955.771955.771955.774铺底流动资金万元651.92391.15456.35651.92651.92651.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10514.65万元,其中:固定资产投资8558.88万元,占项目总投资的81.40%;流动资金1955.77万元,占项目总投资的18.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4447.31万元,占项目总投资的42.30%;设备购置费4530.37万元,占项目总投资的43.09%;其它投资-418.80万元,占项目总投资的-3.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8558.88+1955.77=10514.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8558.8881.40%1.1项目建设投资万元8558.8881.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1955.7718.60%3总投资万元万元10514.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11256.00万元,总成本11036.90万元,利润总额219.10万元,净利润176.88万元,增值税321.19万元,税金及附加164.32万元,所得税54.77万元;第二年收入13132.00万元,总成本12490.67万元,利润总额641.33万元,净利润481.00万元,增值税374.72万元,税金及附加183.30万元,所得税160.33万元;第三年生产负荷100%,收入18760.00万元,总成本14878.90万元,利润总额3881.10万元,净利润2910.82万元,增值税535.32万元,税金及附加202.57万元,所得税970.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18760.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11256.0013132.0018760.0018760.0018760.001.1针辊万元11256.0013132.0018760.0018760.0018760.002现价增加值万元3601.924202.246003.206003.206003.
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