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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢丝制品项目立项申请报告钢丝制品项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入8034.73万元,同比增长8.40%(622.73万元)。其中,主营业业务钢丝制品生产及销售收入为6919.68万元,占营业总收入的86.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1651.21万元,较去年同期相比增长309.04万元,增长率23.03%;实现净利润1238.41万元,较去年同期相比增长116.10万元,增长率10.34%。二、项目概况(一)项目名称钢丝制品项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22891.44平方米(折合约34.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.19%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度176.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22891.44平方米,建筑物基底占地面积16296.42平方米,总建筑面积26096.24平方米,其中:规划建设主体工程19020.27平方米,项目规划绿化面积1388.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2581.01万元。(七)节能分析“钢丝制品项目建设项目”,年用电量1290383.39千瓦时,年总用水量8088.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.28吨标准煤/年。达产年综合节能量53.09吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7427.70万元,其中:固定资产投资6068.12万元,占项目总投资的81.70%;流动资金1359.58万元,占项目总投资的18.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11785.00万元,总成本费用9212.07万元,税金及附加134.15万元,利润总额2572.93万元,利税总额3061.97万元,税后净利润1929.70万元,达产年纳税总额1132.27万元;达产年投资利润率34.64%,投资利税率41.22%,投资回报率25.98%,全部投资回收期5.35年,提供就业职位177个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区钢丝制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区钢丝制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钢丝制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位177个,达产年纳税总额1132.27万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.64%,投资利税率41.22%,全部投资回报率25.98%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22891.4434.32亩1.1容积率1.141.2建筑系数71.19%1.3投资强度万元/亩176.811.4基底面积平方米16296.421.5总建筑面积平方米26096.241.6绿化面积平方米1388.02绿化率5.32%2总投资万元7427.702.1固定资产投资万元6068.122.1.1土建工程投资万元2036.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.41%2.1.2设备投资万元2581.012.1.2.1设备投资占比34.75%2.1.3其它投资万元1450.912.1.3.1其它投资占比19.53%2.1.4固定资产投资占比81.70%2.2流动资金万元1359.582.2.1流动资金占比18.30%3收入万元11785.004总成本万元9212.075利润总额万元2572.936净利润万元1929.707所得税万元1.148增值税万元354.899税金及附加万元134.1510纳税总额万元1132.2711利税总额万元3061.9712投资利润率34.64%13投资利税率41.22%14投资回报率25.98%15回收期年5.3516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1290383.3918年用水量立方米8088.9919总能耗吨标准煤159.2820节能率21.45%21节能量吨标准煤53.0922员工数量人177第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.19%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度176.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11521.5711521.5719020.2719020.271632.491.1主要生产车间6912.946912.9411412.1611412.161012.141.2辅助生产车间3686.903686.906086.496086.49522.401.3其他生产车间921.73921.731103.181103.1897.952仓储工程2444.462444.464599.384599.38287.102.1成品贮存611.12611.121149.851149.8571.782.2原料仓储1271.121271.122391.682391.68149.292.3辅助材料仓库562.23562.231057.861057.8666.033供配电工程130.37130.37130.37130.379.163.1供配电室130.37130.37130.37130.379.164给排水工程149.93149.93149.93149.938.194.1给排水149.93149.93149.93149.938.195服务性工程1548.161548.161548.161548.1696.645.1办公用房740.18740.18740.18740.1849.015.2生活服务807.98807.98807.98807.9855.586消防及环保工程436.74436.74436.74436.7430.676.1消防环保工程436.74436.74436.74436.7430.677项目总图工程65.1965.1965.1965.19-88.457.1场地及道路硬化4114.14916.68916.687.2场区围墙916.684114.144114.147.3安全保卫室65.1965.1965.1965.198绿化工程1725.7660.40合计16296.4226096.2426096.242036.20六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4333.46万元,占计划投资的58.34%。其中:完成固定资产投资3097.07万元,占总投资的71.47%;完成流动资金投资1236.39,占总投资的28.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4333.461.1完成比例58.34%2完成固定资产投资万元3097.072.1完成比例71.47%3完成流动资金投资万元1236.393.1完成比例28.53%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员177人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元633.622工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元152.593企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元55.084品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元70.675其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元37.476职工工资总额万元7542.19五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6068.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2036.202581.01176.816068.121.1工程费用万元2036.202581.018901.771.1.1建筑工程费用万元2036.202036.2027.41%1.1.2设备购置及安装费万元2581.012581.0134.75%1.2工程建设其他费用万元1450.911450.9119.53%1.2.1无形资产万元752.56752.561.3预备费万元698.35698.351.3.1基本预备费万元326.38326.381.3.2涨价预备费万元371.97371.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元6068.126068.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1359.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8901.775474.746858.588901.778901.778901.771.1应收账款万元2670.531735.852002.902670.532670.532670.531.2存货万元4005.802603.773004.354005.804005.804005.801.2.1原辅材料万元1201.74781.13901.311201.741201.741201.741.2.2燃料动力万元60.0939.0645.0760.0960.0960.091.2.3在产品万元1842.671197.731382.001842.671842.671842.671.2.4产成品万元901.31585.85675.98901.31901.31901.311.3现金万元2225.441446.541669.082225.442225.442225.442流动负债万元7542.194902.425656.647542.197542.197542.192.1应付账款万元7542.194902.425656.647542.197542.197542.193流动资金万元1359.58883.731019.681359.581359.581359.584铺底流动资金万元453.19294.58339.89453.19453.19453.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7427.70万元,其中:固定资产投资6068.12万元,占项目总投资的81.70%;流动资金1359.58万元,占项目总投资的18.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2036.20万元,占项目总投资的27.41%;设备购置费2581.01万元,占项目总投资的34.75%;其它投资1450.91万元,占项目总投资的19.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6068.12+1359.58=7427.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6068.1281.70%1.1项目建设投资万元6068.1281.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1359.5818.30%3总投资万元万元7427.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7660.25万元,总成本10572.79万元,利润总额-2912.54万元,净利润119.25万元,增值税230.68万元,税金及附加-2184.40万元,所得税-728.13万元;第二年收入8838.75万元,总成本11825.08万元,利润总额-2986.33万元,净利润-2239.75万元,增值税266.17万元,税金及附加123.51万元,所得税-746.58万元;第三年生产负荷100%,收入11785.00万元,总成本9212.07万元,利润总额2572.93万元,净利润1929.70万元,增值税354.89万元,税金及附加134.15万元,所得税643.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=354.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7660.258838.7511785.0011785.0011785.001.1钢丝制品万元7660.258838.7511785.0011785.0011785.002现价增加值万元2451.282828.403771.203771.2
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