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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吊钳投资项目立项申请报告吊钳投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22548.35万元,同比增长24.37%(4417.90万元)。其中,主营业业务吊钳生产及销售收入为21107.16万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5585.57万元,较去年同期相比增长1336.75万元,增长率31.46%;实现净利润4189.18万元,较去年同期相比增长678.87万元,增长率19.34%。二、项目概况(一)项目名称吊钳投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积56428.20平方米(折合约84.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度168.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56428.20平方米,建筑物基底占地面积36525.97平方米,总建筑面积62635.30平方米,其中:规划建设主体工程44433.15平方米,项目规划绿化面积3288.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费4877.04万元。(七)节能分析“吊钳投资项目建设项目”,年用电量618951.16千瓦时,年总用水量20680.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.84吨标准煤/年。达产年综合节能量30.27吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18285.54万元,其中:固定资产投资14274.56万元,占项目总投资的78.06%;流动资金4010.98万元,占项目总投资的21.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26743.00万元,总成本费用20240.88万元,税金及附加333.33万元,利润总额6502.12万元,利税总额7732.29万元,税后净利润4876.59万元,达产年纳税总额2855.70万元;达产年投资利润率35.56%,投资利税率42.29%,投资回报率26.67%,全部投资回收期5.25年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地吊钳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地吊钳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吊钳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2855.70万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.56%,投资利税率42.29%,全部投资回报率26.67%,全部投资回收期5.25年,固定资产投资回收期5.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56428.2084.60亩1.1容积率1.111.2建筑系数64.73%1.3投资强度万元/亩168.731.4基底面积平方米36525.971.5总建筑面积平方米62635.301.6绿化面积平方米3288.07绿化率5.25%2总投资万元18285.542.1固定资产投资万元14274.562.1.1土建工程投资万元5409.982.1.1.1土建工程投资占比万元29.59%2.1.2设备投资万元4877.042.1.2.1设备投资占比26.67%2.1.3其它投资万元3987.542.1.3.1其它投资占比21.81%2.1.4固定资产投资占比78.06%2.2流动资金万元4010.982.2.1流动资金占比21.94%3收入万元26743.004总成本万元20240.885利润总额万元6502.126净利润万元4876.597所得税万元1.118增值税万元896.849税金及附加万元333.3310纳税总额万元2855.7011利税总额万元7732.2912投资利润率35.56%13投资利税率42.29%14投资回报率26.67%15回收期年5.2516设备数量台(套)16817年用电量千瓦时618951.1618年用水量立方米20680.6919总能耗吨标准煤77.8420节能率21.69%21节能量吨标准煤30.2722员工数量人440第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度168.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25823.8625823.8644433.1544433.154221.591.1主要生产车间15494.3215494.3226659.8926659.892617.391.2辅助生产车间8263.648263.6414218.6114218.611350.911.3其他生产车间2065.912065.912577.122577.12253.302仓储工程5478.905478.9011831.4011831.40817.532.1成品贮存1369.721369.722957.852957.85204.382.2原料仓储2849.032849.036152.336152.33425.122.3辅助材料仓库1260.151260.152721.222721.22188.033供配电工程292.21292.21292.21292.2122.723.1供配电室292.21292.21292.21292.2122.724给排水工程336.04336.04336.04336.0420.324.1给排水336.04336.04336.04336.0420.325服务性工程3469.973469.973469.973469.97239.775.1办公用房1645.181645.181645.181645.1898.605.2生活服务1824.791824.791824.791824.79103.656消防及环保工程978.90978.90978.90978.9076.106.1消防环保工程978.90978.90978.90978.9076.107项目总图工程146.10146.10146.10146.10-111.327.1场地及道路硬化9445.101959.531959.537.2场区围墙1959.539445.109445.107.3安全保卫室146.10146.10146.10146.108绿化工程3522.03123.27合计36525.9762635.3062635.305409.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14279.98万元,占计划投资的78.09%。其中:完成固定资产投资10788.92万元,占总投资的75.55%;完成流动资金投资3491.06,占总投资的24.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14279.981.1完成比例78.09%2完成固定资产投资万元10788.922.1完成比例75.55%3完成流动资金投资万元3491.063.1完成比例24.45%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1629.812工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元406.363企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元115.784品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元188.815其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.085.3年工资额万元171.446职工工资总额万元17168.00五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14274.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5409.984877.04168.7314274.561.1工程费用万元5409.984877.0421178.981.1.1建筑工程费用万元5409.985409.9829.59%1.1.2设备购置及安装费万元4877.044877.0426.67%1.2工程建设其他费用万元3987.543987.5421.81%1.2.1无形资产万元1790.851790.851.3预备费万元2196.692196.691.3.1基本预备费万元1249.161249.161.3.2涨价预备费万元947.53947.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元14274.5614274.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4010.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21178.9811434.0712212.9621178.9821178.9821178.981.1应收账款万元6353.693812.224765.276353.696353.696353.691.2存货万元9530.545718.327147.919530.549530.549530.541.2.1原辅材料万元2859.161715.502144.372859.162859.162859.161.2.2燃料动力万元142.9685.77107.22142.96142.96142.961.2.3在产品万元4384.052630.433288.044384.054384.054384.051.2.4产成品万元2144.371286.621608.282144.372144.372144.371.3现金万元5294.743176.853971.065294.745294.745294.742流动负债万元17168.0010300.8012876.0017168.0017168.0017168.002.1应付账款万元17168.0010300.8012876.0017168.0017168.0017168.003流动资金万元4010.982406.593008.244010.984010.984010.984铺底流动资金万元1336.98802.201002.741336.981336.981336.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18285.54万元,其中:固定资产投资14274.56万元,占项目总投资的78.06%;流动资金4010.98万元,占项目总投资的21.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5409.98万元,占项目总投资的29.59%;设备购置费4877.04万元,占项目总投资的26.67%;其它投资3987.54万元,占项目总投资的21.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14274.56+4010.98=18285.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14274.5678.06%1.1项目建设投资万元14274.5678.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4010.9821.94%3总投资万元万元18285.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16045.80万元,总成本7359.37万元,利润总额8686.43万元,净利润290.28万元,增值税538.10万元,税金及附加6514.82万元,所得税2171.61万元;第二年收入20057.25万元,总成本8729.93万元,利润总额11327.32万元,净利润8495.49万元,增值税672.63万元,税金及附加306.43万元,所得税2831.83万元;第三年生产负荷100%,收入26743.00万元,总成本20240.88万元,利润总额6502.12万元,净利润4876.59万元,增值税896.84万元,税金及附加333.33万元,所得税1625.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26743.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=896.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16045.8020057.2526743.0026743.0026743.001.1吊钳万元16045.8020057.2526743.0026743.0026743.002现价增加值万元5134.666418.328557
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