已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 挂锁投资项目立项申请报告挂锁投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入11733.08万元,同比增长26.79%(2479.36万元)。其中,主营业业务挂锁生产及销售收入为10533.42万元,占营业总收入的89.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2408.52万元,较去年同期相比增长342.05万元,增长率16.55%;实现净利润1806.39万元,较去年同期相比增长283.77万元,增长率18.64%。二、项目概况(一)项目名称挂锁投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15747.87平方米(折合约23.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度184.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15747.87平方米,建筑物基底占地面积8541.64平方米,总建筑面积17637.61平方米,其中:规划建设主体工程12816.98平方米,项目规划绿化面积926.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1640.26万元。(七)节能分析“挂锁投资项目建设项目”,年用电量916669.36千瓦时,年总用水量10014.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.52吨标准煤/年。达产年综合节能量32.02吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5981.16万元,其中:固定资产投资4361.48万元,占项目总投资的72.92%;流动资金1619.68万元,占项目总投资的27.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11177.00万元,总成本费用8718.10万元,税金及附加103.69万元,利润总额2458.90万元,利税总额2901.75万元,税后净利润1844.18万元,达产年纳税总额1057.58万元;达产年投资利润率41.11%,投资利税率48.51%,投资回报率30.83%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区挂锁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区挂锁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“挂锁投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1057.58万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.11%,投资利税率48.51%,全部投资回报率30.83%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15747.8723.61亩1.1容积率1.121.2建筑系数54.24%1.3投资强度万元/亩184.731.4基底面积平方米8541.641.5总建筑面积平方米17637.611.6绿化面积平方米926.44绿化率5.25%2总投资万元5981.162.1固定资产投资万元4361.482.1.1土建工程投资万元1504.302.1.1.1土建工程投资占比万元25.15%2.1.2设备投资万元1640.262.1.2.1设备投资占比27.42%2.1.3其它投资万元1216.922.1.3.1其它投资占比20.35%2.1.4固定资产投资占比72.92%2.2流动资金万元1619.682.2.1流动资金占比27.08%3收入万元11177.004总成本万元8718.105利润总额万元2458.906净利润万元1844.187所得税万元1.128增值税万元339.169税金及附加万元103.6910纳税总额万元1057.5811利税总额万元2901.7512投资利润率41.11%13投资利税率48.51%14投资回报率30.83%15回收期年4.7416设备数量台(套)11917年用电量千瓦时916669.3618年用水量立方米10014.5119总能耗吨标准煤113.5220节能率27.43%21节能量吨标准煤32.0222员工数量人235第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度184.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6038.946038.9412816.9812816.981202.471.1主要生产车间3623.363623.367690.197690.19745.531.2辅助生产车间1932.461932.464101.434101.43384.791.3其他生产车间483.12483.12743.38743.3872.152仓储工程1281.251281.253133.413133.41213.802.1成品贮存320.31320.31783.35783.3553.452.2原料仓储666.25666.251629.371629.37111.182.3辅助材料仓库294.69294.69720.68720.6849.173供配电工程68.3368.3368.3368.335.253.1供配电室68.3368.3368.3368.335.254给排水工程78.5878.5878.5878.584.694.1给排水78.5878.5878.5878.584.695服务性工程811.46811.46811.46811.4655.375.1办公用房386.30386.30386.30386.3026.935.2生活服务425.16425.16425.16425.1632.036消防及环保工程228.92228.92228.92228.9217.576.1消防环保工程228.92228.92228.92228.9217.577项目总图工程34.1734.1734.1734.17-28.277.1场地及道路硬化2276.04384.68384.687.2场区围墙384.682276.042276.047.3安全保卫室34.1734.1734.1734.178绿化工程954.9133.42合计8541.6417637.6117637.611504.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5326.02万元,占计划投资的89.05%。其中:完成固定资产投资3223.80万元,占总投资的60.53%;完成流动资金投资2102.22,占总投资的39.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5326.021.1完成比例89.05%2完成固定资产投资万元3223.802.1完成比例60.53%3完成流动资金投资万元2102.223.1完成比例39.47%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员235人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元847.802工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元201.263企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元65.264品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元102.465其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元63.156职工工资总额万元6066.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4361.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1504.301640.26184.734361.481.1工程费用万元1504.301640.267685.701.1.1建筑工程费用万元1504.301504.3025.15%1.1.2设备购置及安装费万元1640.261640.2627.42%1.2工程建设其他费用万元1216.921216.9220.35%1.2.1无形资产万元538.20538.201.3预备费万元678.72678.721.3.1基本预备费万元296.76296.761.3.2涨价预备费万元381.96381.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元4361.484361.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1619.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7685.703767.415290.017685.707685.707685.701.1应收账款万元2305.711037.571729.282305.712305.712305.711.2存货万元3458.571556.352593.923458.573458.573458.571.2.1原辅材料万元1037.57466.91778.181037.571037.571037.571.2.2燃料动力万元51.8823.3538.9151.8851.8851.881.2.3在产品万元1590.94715.921193.211590.941590.941590.941.2.4产成品万元778.18350.18583.63778.18778.18778.181.3现金万元1921.42864.641441.071921.421921.421921.422流动负债万元6066.022729.714549.516066.026066.026066.022.1应付账款万元6066.022729.714549.516066.026066.026066.023流动资金万元1619.68728.861214.761619.681619.681619.684铺底流动资金万元539.89242.95404.92539.89539.89539.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5981.16万元,其中:固定资产投资4361.48万元,占项目总投资的72.92%;流动资金1619.68万元,占项目总投资的27.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1504.30万元,占项目总投资的25.15%;设备购置费1640.26万元,占项目总投资的27.42%;其它投资1216.92万元,占项目总投资的20.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4361.48+1619.68=5981.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4361.4872.92%1.1项目建设投资万元4361.4872.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1619.6827.08%3总投资万元万元5981.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5029.65万元,总成本2388.57万元,利润总额2641.08万元,净利润81.31万元,增值税152.62万元,税金及附加1980.81万元,所得税660.27万元;第二年收入8382.75万元,总成本3557.02万元,利润总额4825.73万元,净利润3619.30万元,增值税254.37万元,税金及附加93.52万元,所得税1206.43万元;第三年生产负荷100%,收入11177.00万元,总成本8718.10万元,利润总额2458.90万元,净利润1844.18万元,增值税339.16万元,税金及附加103.69万元,所得税614.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5029.658382.7511177.0011177.0011177.001.1挂锁万元5029.658382.7511177.0011177.0011177.002现价增加值万元1609.492682.483576.643576.643576.643增值税万
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 外科岗位招聘实战模拟医学知识与技能考察案例分析
- 广告公司创意策划与客户沟通流程
- 土地出让流程与面试技巧
- 工会法律顾问企业法律顾问与工会法律顾问协作方案
- 审计工作实务操作手册
- 媒体编辑工作流程与新媒体运营技巧
- 干部培训后勤保障人员工作手册
- 反洗钱培训师培训效果评估总结
- 抖音直播带货话术技巧与营销策略全解析
- 护理员岗位技能培训与临床操作规范
- 华为ICT大赛2024-2025中国区实践赛(昇腾Al赛道)省决赛考试题库及答案(供参考)
- 高三艺考培训班开学
- 开原市污水处理厂提标改造可研报告
- 核和辐射事故医学应急演练
- GB/T 12979-2024近景摄影测量规范
- JB-T 14320-2022 氧气用止回阀
- 深基坑拉森钢板桩支护方案完整版
- 小学二年级乘除法口算题每页100道
- 第三单元一《伐檀》公开课一等奖创新教案-【中职专用】(中职语文高教版2023-2024-基础模块上册)
- 山西2023年晋商银行校园招聘柜员岗考试参考题库含答案详解
- 维克多高中英语3500词汇
评论
0/150
提交评论