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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属栏索投资项目立项申请报告金属栏索投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入12549.55万元,同比增长9.73%(1113.01万元)。其中,主营业业务金属栏索生产及销售收入为11461.82万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3286.12万元,较去年同期相比增长409.41万元,增长率14.23%;实现净利润2464.59万元,较去年同期相比增长396.61万元,增长率19.18%。二、项目概况(一)项目名称金属栏索投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48250.78平方米(折合约72.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.46%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度180.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48250.78平方米,建筑物基底占地面积28689.91平方米,总建筑面积57900.94平方米,其中:规划建设主体工程36169.19平方米,项目规划绿化面积3830.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费5207.75万元。(七)节能分析“金属栏索投资项目建设项目”,年用电量845392.74千瓦时,年总用水量13006.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.01吨标准煤/年。达产年综合节能量38.84吨标准煤/年,项目总节能率25.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15118.19万元,其中:固定资产投资13083.41万元,占项目总投资的86.54%;流动资金2034.78万元,占项目总投资的13.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17851.00万元,总成本费用13806.70万元,税金及附加259.94万元,利润总额4044.30万元,利税总额4862.07万元,税后净利润3033.23万元,达产年纳税总额1828.85万元;达产年投资利润率26.75%,投资利税率32.16%,投资回报率20.06%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区金属栏索行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区金属栏索产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“金属栏索投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1828.85万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.75%,投资利税率32.16%,全部投资回报率20.06%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48250.7872.34亩1.1容积率1.201.2建筑系数59.46%1.3投资强度万元/亩180.861.4基底面积平方米28689.911.5总建筑面积平方米57900.941.6绿化面积平方米3830.28绿化率6.62%2总投资万元15118.192.1固定资产投资万元13083.412.1.1土建工程投资万元4817.432.1.1.1土建工程投资占比万元31.87%2.1.2设备投资万元5207.752.1.2.1设备投资占比34.45%2.1.3其它投资万元3058.232.1.3.1其它投资占比20.23%2.1.4固定资产投资占比86.54%2.2流动资金万元2034.782.2.1流动资金占比13.46%3收入万元17851.004总成本万元13806.705利润总额万元4044.306净利润万元3033.237所得税万元1.208增值税万元557.839税金及附加万元259.9410纳税总额万元1828.8511利税总额万元4862.0712投资利润率26.75%13投资利税率32.16%14投资回报率20.06%15回收期年6.4816设备数量台(套)12917年用电量千瓦时845392.7418年用水量立方米13006.2219总能耗吨标准煤105.0120节能率25.91%21节能量吨标准煤38.8422员工数量人264第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.46%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度180.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20283.7720283.7736169.1936169.193310.251.1主要生产车间12170.2612170.2621701.5121701.512052.361.2辅助生产车间6490.816490.8111574.1411574.141059.281.3其他生产车间1622.701622.702097.812097.81198.612仓储工程4303.494303.4914125.6414125.64940.222.1成品贮存1075.871075.873531.413531.41235.062.2原料仓储2237.812237.817345.337345.33488.912.3辅助材料仓库989.80989.803248.903248.90216.253供配电工程229.52229.52229.52229.5217.193.1供配电室229.52229.52229.52229.5217.194给排水工程263.95263.95263.95263.9515.374.1给排水263.95263.95263.95263.9515.375服务性工程2725.542725.542725.542725.54181.415.1办公用房1357.361357.361357.361357.3680.575.2生活服务1368.181368.181368.181368.1883.816消防及环保工程768.89768.89768.89768.8957.586.1消防环保工程768.89768.89768.89768.8957.587项目总图工程114.76114.76114.76114.76192.217.1场地及道路硬化7644.751160.541160.547.2场区围墙1160.547644.757644.757.3安全保卫室114.76114.76114.76114.768绿化工程2948.52103.20合计28689.9157900.9457900.944817.43六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11167.26万元,占计划投资的73.87%。其中:完成固定资产投资8776.25万元,占总投资的78.59%;完成流动资金投资2391.01,占总投资的21.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11167.261.1完成比例73.87%2完成固定资产投资万元8776.252.1完成比例78.59%3完成流动资金投资万元2391.013.1完成比例21.41%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员264人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元852.542工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元256.713企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元87.054品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元120.925其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.105.3年工资额万元93.416职工工资总额万元8994.62五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13083.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4817.435207.75180.8613083.411.1工程费用万元4817.435207.7511029.401.1.1建筑工程费用万元4817.434817.4331.87%1.1.2设备购置及安装费万元5207.755207.7534.45%1.2工程建设其他费用万元3058.233058.2320.23%1.2.1无形资产万元1427.211427.211.3预备费万元1631.021631.021.3.1基本预备费万元938.36938.361.3.2涨价预备费万元692.66692.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元13083.4113083.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2034.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11029.405661.859743.0211029.4011029.4011029.401.1应收账款万元3308.821323.532316.173308.823308.823308.821.2存货万元4963.231985.293474.264963.234963.234963.231.2.1原辅材料万元1488.97595.591042.281488.971488.971488.971.2.2燃料动力万元74.4529.7852.1174.4574.4574.451.2.3在产品万元2283.09913.231598.162283.092283.092283.091.2.4产成品万元1116.73446.69781.711116.731116.731116.731.3现金万元2757.351102.941930.142757.352757.352757.352流动负债万元8994.623597.856296.238994.628994.628994.622.1应付账款万元8994.623597.856296.238994.628994.628994.623流动资金万元2034.78813.911424.352034.782034.782034.784铺底流动资金万元678.25271.30474.78678.25678.25678.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15118.19万元,其中:固定资产投资13083.41万元,占项目总投资的86.54%;流动资金2034.78万元,占项目总投资的13.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4817.43万元,占项目总投资的31.87%;设备购置费5207.75万元,占项目总投资的34.45%;其它投资3058.23万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13083.41+2034.78=15118.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13083.4186.54%1.1项目建设投资万元13083.4186.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2034.7813.46%3总投资万元万元15118.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7140.40万元,总成本6950.98万元,利润总额189.42万元,净利润219.78万元,增值税223.13万元,税金及附加142.06万元,所得税47.35万元;第二年收入12495.70万元,总成本10734.44万元,利润总额1761.26万元,净利润1320.95万元,增值税390.48万元,税金及附加239.86万元,所得税440.31万元;第三年生产负荷100%,收入17851.00万元,总成本13806.70万元,利润总额4044.30万元,净利润3033.23万元,增值税557.83万元,税金及附加259.94万元,所得税1011.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17851.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=557.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7140.4012495.7017851.0017851.0017851.001.1金属栏索万元7140.4012495.7017851.0017851.0017851.002现价增加值万元2284.933998.625712.325712.32571
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