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文档简介
泓域咨询MACRO/ 桩管投资项目立项申请报告桩管投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6168.78万元,同比增长19.99%(1027.49万元)。其中,主营业业务桩管生产及销售收入为5761.65万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1249.21万元,较去年同期相比增长283.41万元,增长率29.34%;实现净利润936.91万元,较去年同期相比增长167.34万元,增长率21.75%。二、项目概况(一)项目名称桩管投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24405.53平方米(折合约36.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.25%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度170.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24405.53平方米,建筑物基底占地面积13240.00平方米,总建筑面积41489.40平方米,其中:规划建设主体工程26085.28平方米,项目规划绿化面积2186.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2299.92万元。(七)节能分析“桩管投资项目建设项目”,年用电量1260440.71千瓦时,年总用水量5623.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.39吨标准煤/年。达产年综合节能量43.83吨标准煤/年,项目总节能率29.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7417.99万元,其中:固定资产投资6246.64万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1171.35万元,占项目总投资的15.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10818.00万元,总成本费用8612.26万元,税金及附加134.13万元,利润总额2205.74万元,利税总额2644.11万元,税后净利润1654.30万元,达产年纳税总额989.80万元;达产年投资利润率29.74%,投资利税率35.64%,投资回报率22.30%,全部投资回收期5.98年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地桩管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地桩管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“桩管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额989.80万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.74%,投资利税率35.64%,全部投资回报率22.30%,全部投资回收期5.98年,固定资产投资回收期5.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24405.5336.59亩1.1容积率1.701.2建筑系数54.25%1.3投资强度万元/亩170.721.4基底面积平方米13240.001.5总建筑面积平方米41489.401.6绿化面积平方米2186.64绿化率5.27%2总投资万元7417.992.1固定资产投资万元6246.642.1.1土建工程投资万元3540.982.1.1.1土建工程投资占比万元47.74%2.1.2设备投资万元2299.922.1.2.1设备投资占比31.00%2.1.3其它投资万元405.742.1.3.1其它投资占比5.47%2.1.4固定资产投资占比84.21%2.2流动资金万元1171.352.2.1流动资金占比15.79%3收入万元10818.004总成本万元8612.265利润总额万元2205.746净利润万元1654.307所得税万元1.708增值税万元304.249税金及附加万元134.1310纳税总额万元989.8011利税总额万元2644.1112投资利润率29.74%13投资利税率35.64%14投资回报率22.30%15回收期年5.9816设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1260440.7118年用水量立方米5623.1119总能耗吨标准煤155.3920节能率29.59%21节能量吨标准煤43.8322员工数量人203第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.25%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度170.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9360.689360.6826085.2826085.282448.921.1主要生产车间5616.415616.4115651.1715651.171518.331.2辅助生产车间2995.422995.428347.298347.29783.651.3其他生产车间748.85748.851512.951512.95146.942仓储工程1986.001986.0010012.6810012.68683.642.1成品贮存496.50496.502503.172503.17170.912.2原料仓储1032.721032.725206.595206.59355.492.3辅助材料仓库456.78456.782302.922302.92157.243供配电工程105.92105.92105.92105.928.143.1供配电室105.92105.92105.92105.928.144给排水工程121.81121.81121.81121.817.284.1给排水121.81121.81121.81121.817.285服务性工程1257.801257.801257.801257.8085.885.1办公用房600.66600.66600.66600.6635.745.2生活服务657.14657.14657.14657.1450.816消防及环保工程354.83354.83354.83354.8327.266.1消防环保工程354.83354.83354.83354.8327.267项目总图工程52.9652.9652.9652.96229.957.1场地及道路硬化3352.53768.71768.717.2场区围墙768.713352.533352.537.3安全保卫室52.9652.9652.9652.968绿化工程1426.1249.91合计13240.0041489.4041489.403540.98六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3819.23万元,占计划投资的51.49%。其中:完成固定资产投资2756.77万元,占总投资的72.18%;完成流动资金投资1062.46,占总投资的27.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3819.231.1完成比例51.49%2完成固定资产投资万元2756.772.1完成比例72.18%3完成流动资金投资万元1062.463.1完成比例27.82%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员203人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1381.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元690.772工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元157.113企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元55.954品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元92.475其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元51.446职工工资总额万元5857.51五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6246.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3540.982299.92170.726246.641.1工程费用万元3540.982299.927028.861.1.1建筑工程费用万元3540.983540.9847.74%1.1.2设备购置及安装费万元2299.922299.9231.00%1.2工程建设其他费用万元405.74405.745.47%1.2.1无形资产万元211.08211.081.3预备费万元194.66194.661.3.1基本预备费万元109.95109.951.3.2涨价预备费万元84.7184.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元6246.646246.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1171.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7028.865057.296175.087028.867028.867028.861.1应收账款万元2108.661265.191686.932108.662108.662108.661.2存货万元3162.991897.792530.393162.993162.993162.991.2.1原辅材料万元948.90569.34759.12948.90948.90948.901.2.2燃料动力万元47.4428.4737.9647.4447.4447.441.2.3在产品万元1454.98872.991163.981454.981454.981454.981.2.4产成品万元711.67427.00569.34711.67711.67711.671.3现金万元1757.211054.331405.771757.211757.211757.212流动负债万元5857.513514.514686.015857.515857.515857.512.1应付账款万元5857.513514.514686.015857.515857.515857.513流动资金万元1171.35702.81937.081171.351171.351171.354铺底流动资金万元390.45234.27312.36390.45390.45390.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7417.99万元,其中:固定资产投资6246.64万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1171.35万元,占项目总投资的15.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3540.98万元,占项目总投资的47.74%;设备购置费2299.92万元,占项目总投资的31.00%;其它投资405.74万元,占项目总投资的5.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6246.64+1171.35=7417.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6246.6484.21%1.1项目建设投资万元6246.6484.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1171.3515.79%3总投资万元万元7417.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6490.80万元,总成本5329.98万元,利润总额1160.82万元,净利润119.53万元,增值税182.54万元,税金及附加870.62万元,所得税290.20万元;第二年收入8654.40万元,总成本6723.89万元,利润总额1930.51万元,净利润1447.88万元,增值税243.39万元,税金及附加126.83万元,所得税482.63万元;第三年生产负荷100%,收入10818.00万元,总成本8612.26万元,利润总额2205.74万元,净利润1654.30万元,增值税304.24万元,税金及附加134.13万元,所得税551.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10818.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=304.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6490.808654.4010818.0010818.0010818.001.1桩管万元6490.808654.4010818.0010818.0010818.002现价增加值万元207
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