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泓域咨询MACRO/ 女用毛长统袜投资项目立项申请报告女用毛长统袜投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入39365.15万元,同比增长17.39%(5831.75万元)。其中,主营业业务女用毛长统袜生产及销售收入为36396.48万元,占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11105.87万元,较去年同期相比增长2386.10万元,增长率27.36%;实现净利润8329.40万元,较去年同期相比增长1493.69万元,增长率21.85%。二、项目概况(一)项目名称女用毛长统袜投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积59062.85平方米(折合约88.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.79%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度195.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59062.85平方米,建筑物基底占地面积37676.19平方米,总建筑面积67922.28平方米,其中:规划建设主体工程43708.06平方米,项目规划绿化面积4868.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4639.79万元。(七)节能分析“女用毛长统袜投资项目建设项目”,年用电量1241482.43千瓦时,年总用水量41413.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.12吨标准煤/年。达产年综合节能量49.30吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23858.56万元,其中:固定资产投资17354.03万元,占项目总投资的72.74%;流动资金6504.53万元,占项目总投资的27.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52283.00万元,总成本费用39389.20万元,税金及附加449.67万元,利润总额12893.80万元,利税总额15121.93万元,税后净利润9670.35万元,达产年纳税总额5451.58万元;达产年投资利润率54.04%,投资利税率63.38%,投资回报率40.53%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位1024个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园女用毛长统袜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园女用毛长统袜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“女用毛长统袜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位1024个,达产年纳税总额5451.58万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.04%,投资利税率63.38%,全部投资回报率40.53%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59062.8588.55亩1.1容积率1.151.2建筑系数63.79%1.3投资强度万元/亩195.981.4基底面积平方米37676.191.5总建筑面积平方米67922.281.6绿化面积平方米4868.13绿化率7.17%2总投资万元23858.562.1固定资产投资万元17354.032.1.1土建工程投资万元5195.172.1.1.1土建工程投资占比万元21.77%2.1.2设备投资万元4639.792.1.2.1设备投资占比19.45%2.1.3其它投资万元7519.072.1.3.1其它投资占比31.52%2.1.4固定资产投资占比72.74%2.2流动资金万元6504.532.2.1流动资金占比27.26%3收入万元52283.004总成本万元39389.205利润总额万元12893.806净利润万元9670.357所得税万元1.158增值税万元1778.469税金及附加万元449.6710纳税总额万元5451.5811利税总额万元15121.9312投资利润率54.04%13投资利税率63.38%14投资回报率40.53%15回收期年3.9716设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1241482.4318年用水量立方米41413.8919总能耗吨标准煤156.1220节能率29.41%21节能量吨标准煤49.3022员工数量人1024第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.79%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度195.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26637.0726637.0743708.0643708.063677.411.1主要生产车间15982.2415982.2426224.8426224.842279.991.2辅助生产车间8523.868523.8613986.5813986.581176.771.3其他生产车间2130.972130.972535.072535.07220.642仓储工程5651.435651.4315739.2415739.24963.082.1成品贮存1412.861412.863934.813934.81240.772.2原料仓储2938.742938.748184.408184.40500.802.3辅助材料仓库1299.831299.833620.033620.03221.513供配电工程301.41301.41301.41301.4120.753.1供配电室301.41301.41301.41301.4120.754给排水工程346.62346.62346.62346.6218.564.1给排水346.62346.62346.62346.6218.565服务性工程3579.243579.243579.243579.24219.015.1办公用房2032.092032.092032.092032.09108.705.2生活服务1547.151547.151547.151547.15126.226消防及环保工程1009.721009.721009.721009.7269.516.1消防环保工程1009.721009.721009.721009.7269.517项目总图工程150.70150.70150.70150.70108.087.1场地及道路硬化9887.001992.701992.707.2场区围墙1992.709887.009887.007.3安全保卫室150.70150.70150.70150.708绿化工程3393.46118.77合计37676.1967922.2867922.285195.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18681.99万元,占计划投资的78.30%。其中:完成固定资产投资14053.53万元,占总投资的75.23%;完成流动资金投资4628.46,占总投资的24.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18681.991.1完成比例78.30%2完成固定资产投资万元14053.532.1完成比例75.23%3完成流动资金投资万元4628.463.1完成比例24.77%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1024人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6961.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元3169.342工程技术人员工资2.1平均人数人1542.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元1028.063企业管理人员工资3.1平均人数人413.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元325.404品质管理人员工资4.1平均人数人824.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元458.745其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元291.396职工工资总额万元27105.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17354.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5195.174639.79195.9817354.031.1工程费用万元5195.174639.7933609.651.1.1建筑工程费用万元5195.175195.1721.77%1.1.2设备购置及安装费万元4639.794639.7919.45%1.2工程建设其他费用万元7519.077519.0731.52%1.2.1无形资产万元3383.443383.441.3预备费万元4135.634135.631.3.1基本预备费万元1951.511951.511.3.2涨价预备费万元2184.122184.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元17354.0317354.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6504.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33609.6518706.6233323.2133609.6533609.6533609.651.1应收账款万元10082.904537.308066.3210082.9010082.9010082.901.2存货万元15124.346805.9512099.4715124.3415124.3415124.341.2.1原辅材料万元4537.302041.793629.844537.304537.304537.301.2.2燃料动力万元226.87102.09181.49226.87226.87226.871.2.3在产品万元6957.203130.745565.766957.206957.206957.201.2.4产成品万元3402.981531.342722.383402.983402.983402.981.3现金万元8402.413781.096721.938402.418402.418402.412流动负债万元27105.1212197.3021684.1027105.1227105.1227105.122.1应付账款万元27105.1212197.3021684.1027105.1227105.1227105.123流动资金万元6504.532927.045203.626504.536504.536504.534铺底流动资金万元2168.15975.681734.542168.152168.152168.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23858.56万元,其中:固定资产投资17354.03万元,占项目总投资的72.74%;流动资金6504.53万元,占项目总投资的27.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5195.17万元,占项目总投资的21.77%;设备购置费4639.79万元,占项目总投资的19.45%;其它投资7519.07万元,占项目总投资的31.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17354.03+6504.53=23858.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17354.0372.74%1.1项目建设投资万元17354.0372.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6504.5327.26%3总投资万元万元23858.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23527.35万元,总成本17561.62万元,利润总额5965.73万元,净利润332.29万元,增值税800.31万元,税金及附加4474.30万元,所得税1491.43万元;第二年收入41826.40万元,总成本27733.68万元,利润总额14092.72万元,净利润10569.54万元,增值税1422.77万元,税金及附加406.98万元,所得税3523.18万元;第三年生产负荷100%,收入52283.00万元,总成本39389.20万元,利润总额12893.80万元,净利润9670.35万元,增值税1778.46万元,税金及附加449.67万元,所得税3223.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52283.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1778.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23527.3541826.4052283.0052283.0052283.001.1女用毛长统袜万元23527.3541826.4052283.0052283.0052283.002现价增加值万元7528.7513384.4516730.5616730.5

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