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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动理发用具项目立项说明及投资计划电动理发用具项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11760.49万元,同比增长14.54%(1492.67万元)。其中,主营业业务电动理发用具生产及销售收入为10713.87万元,占营业总收入的91.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2871.18万元,较去年同期相比增长633.35万元,增长率28.30%;实现净利润2153.38万元,较去年同期相比增长460.28万元,增长率27.19%。二、项目概况(一)项目名称电动理发用具项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积18942.80平方米(折合约28.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.99%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度173.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18942.80平方米,建筑物基底占地面积10227.22平方米,总建筑面积31066.19平方米,其中:规划建设主体工程18714.19平方米,项目规划绿化面积1739.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1751.33万元。(七)节能分析“电动理发用具项目建设项目”,年用电量1192581.46千瓦时,年总用水量9979.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.42吨标准煤/年。达产年综合节能量49.14吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6487.52万元,其中:固定资产投资4914.62万元,占项目总投资的75.75%;流动资金1572.90万元,占项目总投资的24.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12960.00万元,总成本费用10201.19万元,税金及附加121.43万元,利润总额2758.81万元,利税总额3260.77万元,税后净利润2069.11万元,达产年纳税总额1191.66万元;达产年投资利润率42.52%,投资利税率50.26%,投资回报率31.89%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位278个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电动理发用具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电动理发用具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电动理发用具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1191.66万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.52%,投资利税率50.26%,全部投资回报率31.89%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18942.8028.40亩1.1容积率1.641.2建筑系数53.99%1.3投资强度万元/亩173.051.4基底面积平方米10227.221.5总建筑面积平方米31066.191.6绿化面积平方米1739.95绿化率5.60%2总投资万元6487.522.1固定资产投资万元4914.622.1.1土建工程投资万元2574.982.1.1.1土建工程投资占比万元39.69%2.1.2设备投资万元1751.332.1.2.1设备投资占比27.00%2.1.3其它投资万元588.312.1.3.1其它投资占比9.07%2.1.4固定资产投资占比75.75%2.2流动资金万元1572.902.2.1流动资金占比24.25%3收入万元12960.004总成本万元10201.195利润总额万元2758.816净利润万元2069.117所得税万元1.648增值税万元380.539税金及附加万元121.4310纳税总额万元1191.6611利税总额万元3260.7712投资利润率42.52%13投资利税率50.26%14投资回报率31.89%15回收期年4.6416设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1192581.4618年用水量立方米9979.7819总能耗吨标准煤147.4220节能率27.35%21节能量吨标准煤49.1422员工数量人278第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.99%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度173.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7230.647230.6418714.1918714.191706.281.1主要生产车间4338.384338.3811228.5111228.511057.891.2辅助生产车间2313.802313.805988.545988.54546.011.3其他生产车间578.45578.451085.421085.42102.382仓储工程1534.081534.088028.808028.80532.392.1成品贮存383.52383.522007.202007.20133.102.2原料仓储797.72797.724174.984174.98276.842.3辅助材料仓库352.84352.841846.621846.62122.453供配电工程81.8281.8281.8281.826.103.1供配电室81.8281.8281.8281.826.104给排水工程94.0994.0994.0994.095.464.1给排水94.0994.0994.0994.095.465服务性工程971.59971.59971.59971.5964.435.1办公用房572.96572.96572.96572.9627.645.2生活服务398.63398.63398.63398.6331.036消防及环保工程274.09274.09274.09274.0920.456.1消防环保工程274.09274.09274.09274.0920.457项目总图工程40.9140.9140.9140.91209.027.1场地及道路硬化2717.27577.25577.257.2场区围墙577.252717.272717.277.3安全保卫室40.9140.9140.9140.918绿化工程881.5330.85合计10227.2231066.1931066.192574.98六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6137.97万元,占计划投资的94.61%。其中:完成固定资产投资4701.86万元,占总投资的76.60%;完成流动资金投资1436.11,占总投资的23.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6137.971.1完成比例94.61%2完成固定资产投资万元4701.862.1完成比例76.60%3完成流动资金投资万元1436.113.1完成比例23.40%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员278人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1891.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元950.582工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元213.123企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元72.604品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元117.755其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元61.576职工工资总额万元8394.13五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4914.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2574.981751.33173.054914.621.1工程费用万元2574.981751.339967.031.1.1建筑工程费用万元2574.982574.9839.69%1.1.2设备购置及安装费万元1751.331751.3327.00%1.2工程建设其他费用万元588.31588.319.07%1.2.1无形资产万元306.15306.151.3预备费万元282.16282.161.3.1基本预备费万元144.94144.941.3.2涨价预备费万元137.22137.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4914.624914.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1572.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9967.034028.546838.539967.039967.039967.031.1应收账款万元2990.111196.042392.092990.112990.112990.111.2存货万元4485.161794.073588.134485.164485.164485.161.2.1原辅材料万元1345.55538.221076.441345.551345.551345.551.2.2燃料动力万元67.2826.9153.8267.2867.2867.281.2.3在产品万元2063.17825.271650.542063.172063.172063.171.2.4产成品万元1009.16403.66807.331009.161009.161009.161.3现金万元2491.76996.701993.412491.762491.762491.762流动负债万元8394.133357.656715.308394.138394.138394.132.1应付账款万元8394.133357.656715.308394.138394.138394.133流动资金万元1572.90629.161258.321572.901572.901572.904铺底流动资金万元524.29209.72419.44524.29524.29524.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6487.52万元,其中:固定资产投资4914.62万元,占项目总投资的75.75%;流动资金1572.90万元,占项目总投资的24.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2574.98万元,占项目总投资的39.69%;设备购置费1751.33万元,占项目总投资的27.00%;其它投资588.31万元,占项目总投资的9.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4914.62+1572.90=6487.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4914.6275.75%1.1项目建设投资万元4914.6275.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1572.9024.25%3总投资万元万元6487.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5184.00万元,总成本3172.18万元,利润总额2011.82万元,净利润94.04万元,增值税152.21万元,税金及附加1508.87万元,所得税502.95万元;第二年收入10368.00万元,总成本5446.98万元,利润总额4921.02万元,净利润3690.76万元,增值税304.42万元,税金及附加112.30万元,所得税1230.26万元;第三年生产负荷100%,收入12960.00万元,总成本10201.19万元,利润总额2758.81万元,净利润2069.11万元,增值税380.53万元,税金及附加121.43万元,所得税689.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12960.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=380.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5184.0010368.0012960.0012960.0012960.001.1电动理发用具万元5184.0010368.0012960.0012960.0012960.002现价增加值万元1658.883317.764147.
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