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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能光伏发电技术投资项目立项申请报告太阳能光伏发电技术投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9025.03万元,同比增长20.47%(1533.30万元)。其中,主营业业务太阳能光伏发电技术生产及销售收入为7567.83万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1755.90万元,较去年同期相比增长344.30万元,增长率24.39%;实现净利润1316.93万元,较去年同期相比增长192.16万元,增长率17.08%。二、项目概况(一)项目名称太阳能光伏发电技术投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积29514.75平方米(折合约44.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度199.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29514.75平方米,建筑物基底占地面积16528.26平方米,总建筑面积49879.93平方米,其中:规划建设主体工程30928.05平方米,项目规划绿化面积3200.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3640.75万元。(七)节能分析“太阳能光伏发电技术投资项目建设项目”,年用电量973788.29千瓦时,年总用水量8225.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.38吨标准煤/年。达产年综合节能量35.96吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9969.96万元,其中:固定资产投资8808.41万元,占项目总投资的88.35%;流动资金1161.55万元,占项目总投资的11.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10843.00万元,总成本费用8542.03万元,税金及附加156.14万元,利润总额2300.97万元,利税总额2774.49万元,税后净利润1725.73万元,达产年纳税总额1048.76万元;达产年投资利润率23.08%,投资利税率27.83%,投资回报率17.31%,全部投资回收期7.28年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区太阳能光伏发电技术行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区太阳能光伏发电技术产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能光伏发电技术投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额1048.76万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.08%,投资利税率27.83%,全部投资回报率17.31%,全部投资回收期7.28年,固定资产投资回收期7.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29514.7544.25亩1.1容积率1.691.2建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩199.061.4基底面积平方米16528.261.5总建筑面积平方米49879.931.6绿化面积平方米3200.07绿化率6.42%2总投资万元9969.962.1固定资产投资万元8808.412.1.1土建工程投资万元3865.162.1.1.1土建工程投资占比万元38.77%2.1.2设备投资万元3640.752.1.2.1设备投资占比36.52%2.1.3其它投资万元1302.502.1.3.1其它投资占比13.06%2.1.4固定资产投资占比88.35%2.2流动资金万元1161.552.2.1流动资金占比11.65%3收入万元10843.004总成本万元8542.035利润总额万元2300.976净利润万元1725.737所得税万元1.698增值税万元317.389税金及附加万元156.1410纳税总额万元1048.7611利税总额万元2774.4912投资利润率23.08%13投资利税率27.83%14投资回报率17.31%15回收期年7.2816设备数量台(套)9017年用电量千瓦时973788.2918年用水量立方米8225.7219总能耗吨标准煤120.3820节能率20.27%21节能量吨标准煤35.9622员工数量人174第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度199.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11685.4811685.4830928.0530928.052636.251.1主要生产车间7011.297011.2918556.8318556.831634.471.2辅助生产车间3739.353739.359896.989896.98843.601.3其他生产车间934.84934.841793.831793.83158.172仓储工程2479.242479.2412318.7212318.72763.662.1成品贮存619.81619.813079.683079.68190.912.2原料仓储1289.201289.206405.736405.73397.102.3辅助材料仓库570.23570.232833.312833.31175.643供配电工程132.23132.23132.23132.239.223.1供配电室132.23132.23132.23132.239.224给排水工程152.06152.06152.06152.068.254.1给排水152.06152.06152.06152.068.255服务性工程1570.181570.181570.181570.1897.345.1办公用房735.35735.35735.35735.3547.735.2生活服务834.83834.83834.83834.8342.106消防及环保工程442.96442.96442.96442.9630.896.1消防环保工程442.96442.96442.96442.9630.897项目总图工程66.1166.1166.1166.11263.247.1场地及道路硬化4342.41855.61855.617.2场区围墙855.614342.414342.417.3安全保卫室66.1166.1166.1166.118绿化工程1608.8356.31合计16528.2649879.9349879.933865.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6916.56万元,占计划投资的69.37%。其中:完成固定资产投资5437.54万元,占总投资的78.62%;完成流动资金投资1479.02,占总投资的21.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6916.561.1完成比例69.37%2完成固定资产投资万元5437.542.1完成比例78.62%3完成流动资金投资万元1479.023.1完成比例21.38%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员174人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元478.042工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元165.203企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元55.564品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元79.235其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.245.3年工资额万元43.376职工工资总额万元5498.77五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8808.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3865.163640.75199.068808.411.1工程费用万元3865.163640.756660.321.1.1建筑工程费用万元3865.163865.1638.77%1.1.2设备购置及安装费万元3640.753640.7536.52%1.2工程建设其他费用万元1302.501302.5013.06%1.2.1无形资产万元720.44720.441.3预备费万元582.06582.061.3.1基本预备费万元333.73333.731.3.2涨价预备费万元248.33248.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元8808.418808.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1161.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6660.324098.735720.276660.326660.326660.321.1应收账款万元1998.101198.861498.571998.101998.101998.101.2存货万元2997.141798.292247.862997.142997.142997.141.2.1原辅材料万元899.14539.49674.36899.14899.14899.141.2.2燃料动力万元44.9626.9733.7244.9644.9644.961.2.3在产品万元1378.68827.211034.011378.681378.681378.681.2.4产成品万元674.36404.61505.77674.36674.36674.361.3现金万元1665.08999.051248.811665.081665.081665.082流动负债万元5498.773299.264124.085498.775498.775498.772.1应付账款万元5498.773299.264124.085498.775498.775498.773流动资金万元1161.55696.93871.161161.551161.551161.554铺底流动资金万元387.18232.31290.39387.18387.18387.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9969.96万元,其中:固定资产投资8808.41万元,占项目总投资的88.35%;流动资金1161.55万元,占项目总投资的11.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3865.16万元,占项目总投资的38.77%;设备购置费3640.75万元,占项目总投资的36.52%;其它投资1302.50万元,占项目总投资的13.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8808.41+1161.55=9969.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8808.4188.35%1.1项目建设投资万元8808.4188.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1161.5511.65%3总投资万元万元9969.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6505.80万元,总成本12096.58万元,利润总额-5590.78万元,净利润140.91万元,增值税190.43万元,税金及附加-4193.09万元,所得税-1397.69万元;第二年收入8132.25万元,总成本14467.32万元,利润总额-6335.07万元,净利润-4751.30万元,增值税238.03万元,税金及附加146.62万元,所得税-1583.77万元;第三年生产负荷100%,收入10843.00万元,总成本8542.03万元,利润总额2300.97万元,净利润1725.73万元,增值税317.38万元,税金及附加156.14万元,所得税575.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10843.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6505.808132.2510843.0010843.0010843.001.1太阳能光伏发电技术万元6505.808132.2510843.0010843.0010843.002现价增加值万元2081.862602.323469.763469.
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