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泓域咨询MACRO/ 光子晶体项目立项说明及投资计划光子晶体项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入3474.35万元,同比增长19.63%(570.18万元)。其中,主营业业务光子晶体生产及销售收入为2890.46万元,占营业总收入的83.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额814.31万元,较去年同期相比增长131.67万元,增长率19.29%;实现净利润610.73万元,较去年同期相比增长86.44万元,增长率16.49%。二、项目概况(一)项目名称光子晶体项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12552.94平方米(折合约18.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度161.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12552.94平方米,建筑物基底占地面积8553.57平方米,总建筑面积17072.00平方米,其中:规划建设主体工程10936.65平方米,项目规划绿化面积1168.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1008.03万元。(七)节能分析“光子晶体项目建设项目”,年用电量1166218.88千瓦时,年总用水量5842.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.83吨标准煤/年。达产年综合节能量58.75吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3775.52万元,其中:固定资产投资3041.88万元,占项目总投资的80.57%;流动资金733.64万元,占项目总投资的19.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5984.00万元,总成本费用4786.46万元,税金及附加70.03万元,利润总额1197.54万元,利税总额1432.75万元,税后净利润898.15万元,达产年纳税总额534.59万元;达产年投资利润率31.72%,投资利税率37.95%,投资回报率23.79%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心光子晶体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心光子晶体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“光子晶体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额534.59万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.72%,投资利税率37.95%,全部投资回报率23.79%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12552.9418.82亩1.1容积率1.361.2建筑系数68.14%1.3投资强度万元/亩161.631.4基底面积平方米8553.571.5总建筑面积平方米17072.001.6绿化面积平方米1168.80绿化率6.85%2总投资万元3775.522.1固定资产投资万元3041.882.1.1土建工程投资万元1462.092.1.1.1土建工程投资占比万元38.73%2.1.2设备投资万元1008.032.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元571.762.1.3.1其它投资占比15.14%2.1.4固定资产投资占比80.57%2.2流动资金万元733.642.2.1流动资金占比19.43%3收入万元5984.004总成本万元4786.465利润总额万元1197.546净利润万元898.157所得税万元1.368增值税万元165.189税金及附加万元70.0310纳税总额万元534.5911利税总额万元1432.7512投资利润率31.72%13投资利税率37.95%14投资回报率23.79%15回收期年5.7016设备数量台(套)4517年用电量千瓦时1166218.8818年用水量立方米5842.8819总能耗吨标准煤143.8320节能率20.13%21节能量吨标准煤58.7522员工数量人118第二章 建设背景一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度161.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6047.376047.3710936.6510936.651030.311.1主要生产车间3628.423628.426561.996561.99638.791.2辅助生产车间1935.161935.163499.733499.73329.701.3其他生产车间483.79483.79634.33634.3361.822仓储工程1283.041283.043987.983987.98273.232.1成品贮存320.76320.76997.00997.0068.312.2原料仓储667.18667.182073.752073.75142.082.3辅助材料仓库295.10295.10917.24917.2462.843供配电工程68.4368.4368.4368.435.273.1供配电室68.4368.4368.4368.435.274给排水工程78.6978.6978.6978.694.724.1给排水78.6978.6978.6978.694.725服务性工程812.59812.59812.59812.5955.675.1办公用房472.65472.65472.65472.6532.745.2生活服务339.94339.94339.94339.9426.736消防及环保工程229.24229.24229.24229.2417.676.1消防环保工程229.24229.24229.24229.2417.677项目总图工程34.2134.2134.2134.2142.497.1场地及道路硬化2373.82372.61372.617.2场区围墙372.612373.822373.827.3安全保卫室34.2134.2134.2134.218绿化工程935.1432.73合计8553.5717072.0017072.001462.09六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2333.90万元,占计划投资的61.82%。其中:完成固定资产投资1626.37万元,占总投资的69.68%;完成流动资金投资707.53,占总投资的30.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2333.901.1完成比例61.82%2完成固定资产投资万元1626.372.1完成比例69.68%3完成流动资金投资万元707.533.1完成比例30.32%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.531.3年工资额万元406.152工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元95.683企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元39.354品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元47.315其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元32.746职工工资总额万元3595.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3041.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1462.091008.03161.633041.881.1工程费用万元1462.091008.034329.541.1.1建筑工程费用万元1462.091462.0938.73%1.1.2设备购置及安装费万元1008.031008.0326.70%1.2工程建设其他费用万元571.76571.7615.14%1.2.1无形资产万元229.78229.781.3预备费万元341.98341.981.3.1基本预备费万元170.12170.121.3.2涨价预备费万元171.86171.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元3041.883041.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金733.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4329.542327.153192.864329.544329.544329.541.1应收账款万元1298.86779.32974.151298.861298.861298.861.2存货万元1948.291168.981461.221948.291948.291948.291.2.1原辅材料万元584.49350.69438.37584.49584.49584.491.2.2燃料动力万元29.2217.5321.9229.2229.2229.221.2.3在产品万元896.21537.73672.16896.21896.21896.211.2.4产成品万元438.37263.02328.77438.37438.37438.371.3现金万元1082.38649.43811.791082.381082.381082.382流动负债万元3595.902157.542696.923595.903595.903595.902.1应付账款万元3595.902157.542696.923595.903595.903595.903流动资金万元733.64440.18550.23733.64733.64733.644铺底流动资金万元244.54146.73183.41244.54244.54244.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3775.52万元,其中:固定资产投资3041.88万元,占项目总投资的80.57%;流动资金733.64万元,占项目总投资的19.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1462.09万元,占项目总投资的38.73%;设备购置费1008.03万元,占项目总投资的26.70%;其它投资571.76万元,占项目总投资的15.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3041.88+733.64=3775.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3041.8880.57%1.1项目建设投资万元3041.8880.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元733.6419.43%3总投资万元万元3775.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3590.40万元,总成本5038.83万元,利润总额-1448.43万元,净利润62.10万元,增值税99.11万元,税金及附加-1086.32万元,所得税-362.11万元;第二年收入4488.00万元,总成本6027.82万元,利润总额-1539.82万元,净利润-1154.87万元,增值税123.89万元,税金及附加65.08万元,所得税-384.95万元;第三年生产负荷100%,收入5984.00万元,总成本4786.46万元,利润总额1197.54万元,净利润898.15万元,增值税165.18万元,税金及附加70.03万元,所得税299.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5984.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=165.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3590.404488.005984.005984.005984.001.1光子晶体万元3590.404488.005984.005984.005984.002现价增加值万元1148.931436.161914.881914

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