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文档简介
泓域咨询MACRO/ 绝缘轨距拉杆投资项目立项申请报告绝缘轨距拉杆投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入47291.14万元,同比增长25.11%(9492.69万元)。其中,主营业业务绝缘轨距拉杆生产及销售收入为44674.85万元,占营业总收入的94.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11535.46万元,较去年同期相比增长2848.92万元,增长率32.80%;实现净利润8651.59万元,较去年同期相比增长1619.67万元,增长率23.03%。二、项目概况(一)项目名称绝缘轨距拉杆投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51652.48平方米(折合约77.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.33%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度186.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51652.48平方米,建筑物基底占地面积38909.81平方米,总建筑面积84193.54平方米,其中:规划建设主体工程52136.75平方米,项目规划绿化面积5684.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4419.09万元。(七)节能分析“绝缘轨距拉杆投资项目建设项目”,年用电量434657.17千瓦时,年总用水量21533.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.26吨标准煤/年。达产年综合节能量21.49吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21224.93万元,其中:固定资产投资14410.81万元,占项目总投资的67.90%;流动资金6814.12万元,占项目总投资的32.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48113.00万元,总成本费用36113.84万元,税金及附加405.22万元,利润总额11999.16万元,利税总额14059.44万元,税后净利润8999.37万元,达产年纳税总额5060.07万元;达产年投资利润率56.53%,投资利税率66.24%,投资回报率42.40%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位633个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区绝缘轨距拉杆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区绝缘轨距拉杆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“绝缘轨距拉杆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位633个,达产年纳税总额5060.07万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.53%,投资利税率66.24%,全部投资回报率42.40%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51652.4877.44亩1.1容积率1.631.2建筑系数75.33%1.3投资强度万元/亩186.091.4基底面积平方米38909.811.5总建筑面积平方米84193.541.6绿化面积平方米5684.76绿化率6.75%2总投资万元21224.932.1固定资产投资万元14410.812.1.1土建工程投资万元6338.792.1.1.1土建工程投资占比万元29.86%2.1.2设备投资万元4419.092.1.2.1设备投资占比20.82%2.1.3其它投资万元3652.932.1.3.1其它投资占比17.21%2.1.4固定资产投资占比67.90%2.2流动资金万元6814.122.2.1流动资金占比32.10%3收入万元48113.004总成本万元36113.845利润总额万元11999.166净利润万元8999.377所得税万元1.638增值税万元1655.069税金及附加万元405.2210纳税总额万元5060.0711利税总额万元14059.4412投资利润率56.53%13投资利税率66.24%14投资回报率42.40%15回收期年3.8616设备数量台(套)13417年用电量千瓦时434657.1718年用水量立方米21533.5719总能耗吨标准煤55.2620节能率25.11%21节能量吨标准煤21.4922员工数量人633第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.33%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度186.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27509.2427509.2452136.7552136.754317.821.1主要生产车间16505.5416505.5431282.0531282.052677.051.2辅助生产车间8802.968802.9616683.7616683.761381.701.3其他生产车间2200.742200.743023.933023.93259.072仓储工程5836.475836.4720836.9120836.911255.022.1成品贮存1459.121459.125209.235209.23313.752.2原料仓储3034.963034.9610835.1910835.19652.612.3辅助材料仓库1342.391342.394792.494792.49288.653供配电工程311.28311.28311.28311.2821.093.1供配电室311.28311.28311.28311.2821.094给排水工程357.97357.97357.97357.9718.874.1给排水357.97357.97357.97357.9718.875服务性工程3696.433696.433696.433696.43222.645.1办公用房1623.311623.311623.311623.31130.215.2生活服务2073.122073.122073.122073.12118.786消防及环保工程1042.781042.781042.781042.7870.666.1消防环保工程1042.781042.781042.781042.7870.667项目总图工程155.64155.64155.64155.64292.467.1场地及道路硬化10486.462288.292288.297.2场区围墙2288.2910486.4610486.467.3安全保卫室155.64155.64155.64155.648绿化工程4006.57140.23合计38909.8184193.5484193.546338.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18549.74万元,占计划投资的87.40%。其中:完成固定资产投资13818.84万元,占总投资的74.50%;完成流动资金投资4730.90,占总投资的25.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18549.741.1完成比例87.40%2完成固定资产投资万元13818.842.1完成比例74.50%3完成流动资金投资万元4730.903.1完成比例25.50%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员633人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4301.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元2576.242工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元577.733企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元197.004品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元271.465其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.135.3年工资额万元146.696职工工资总额万元25349.74五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14410.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6338.794419.09186.0914410.811.1工程费用万元6338.794419.0932163.861.1.1建筑工程费用万元6338.796338.7929.86%1.1.2设备购置及安装费万元4419.094419.0920.82%1.2工程建设其他费用万元3652.933652.9317.21%1.2.1无形资产万元1549.671549.671.3预备费万元2103.262103.261.3.1基本预备费万元924.04924.041.3.2涨价预备费万元1179.221179.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元14410.8114410.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6814.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32163.8613166.7523324.9632163.8632163.8632163.861.1应收账款万元9649.164342.126754.419649.169649.169649.161.2存货万元14473.746513.1810131.6214473.7414473.7414473.741.2.1原辅材料万元4342.121953.953039.494342.124342.124342.121.2.2燃料动力万元217.1197.70151.97217.11217.11217.111.2.3在产品万元6657.922996.064660.546657.926657.926657.921.2.4产成品万元3256.591465.472279.613256.593256.593256.591.3现金万元8040.973618.435628.688040.978040.978040.972流动负债万元25349.7411407.3817744.8225349.7425349.7425349.742.1应付账款万元25349.7411407.3817744.8225349.7425349.7425349.743流动资金万元6814.123066.354769.886814.126814.126814.124铺底流动资金万元2271.351022.121589.962271.352271.352271.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21224.93万元,其中:固定资产投资14410.81万元,占项目总投资的67.90%;流动资金6814.12万元,占项目总投资的32.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6338.79万元,占项目总投资的29.86%;设备购置费4419.09万元,占项目总投资的20.82%;其它投资3652.93万元,占项目总投资的17.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14410.81+6814.12=21224.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14410.8167.90%1.1项目建设投资万元14410.8167.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6814.1232.10%3总投资万元万元21224.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21650.85万元,总成本6225.91万元,利润总额15424.94万元,净利润295.98万元,增值税744.78万元,税金及附加11568.70万元,所得税3856.24万元;第二年收入33679.10万元,总成本8689.03万元,利润总额24990.07万元,净利润18742.55万元,增值税1158.54万元,税金及附加345.63万元,所得税6247.52万元;第三年生产负荷100%,收入48113.00万元,总成本36113.84万元,利润总额11999.16万元,净利润8999.37万元,增值税1655.06万元,税金及附加405.22万元,所得税2999.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48113.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1655.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21650.8533679.1048113.0048113.0048113.001.1绝缘轨距拉杆万元21650.8533679.1048113.0048113.0048113.002现价增加值万元6928.2710777.3115396.1615396.1615396
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