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泓域咨询MACRO/ 压延薄膜项目立项说明及投资计划压延薄膜项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入8567.69万元,同比增长18.94%(1364.15万元)。其中,主营业业务压延薄膜生产及销售收入为7985.27万元,占营业总收入的93.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2092.95万元,较去年同期相比增长354.07万元,增长率20.36%;实现净利润1569.71万元,较去年同期相比增长188.98万元,增长率13.69%。二、项目概况(一)项目名称压延薄膜项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积29054.52平方米(折合约43.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.68%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度169.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29054.52平方米,建筑物基底占地面积21116.83平方米,总建筑面积41838.51平方米,其中:规划建设主体工程27254.00平方米,项目规划绿化面积3263.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2367.28万元。(七)节能分析“压延薄膜项目建设项目”,年用电量713905.28千瓦时,年总用水量9941.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.59吨标准煤/年。达产年综合节能量36.18吨标准煤/年,项目总节能率24.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9250.26万元,其中:固定资产投资7403.46万元,占项目总投资的80.04%;流动资金1846.80万元,占项目总投资的19.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13103.00万元,总成本费用10480.52万元,税金及附加159.62万元,利润总额2622.48万元,利税总额3143.82万元,税后净利润1966.86万元,达产年纳税总额1176.96万元;达产年投资利润率28.35%,投资利税率33.99%,投资回报率21.26%,全部投资回收期6.20年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园压延薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园压延薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“压延薄膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1176.96万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.35%,投资利税率33.99%,全部投资回报率21.26%,全部投资回收期6.20年,固定资产投资回收期6.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29054.5243.56亩1.1容积率1.441.2建筑系数72.68%1.3投资强度万元/亩169.961.4基底面积平方米21116.831.5总建筑面积平方米41838.511.6绿化面积平方米3263.07绿化率7.80%2总投资万元9250.262.1固定资产投资万元7403.462.1.1土建工程投资万元3475.002.1.1.1土建工程投资占比万元37.57%2.1.2设备投资万元2367.282.1.2.1设备投资占比25.59%2.1.3其它投资万元1561.182.1.3.1其它投资占比16.88%2.1.4固定资产投资占比80.04%2.2流动资金万元1846.802.2.1流动资金占比19.96%3收入万元13103.004总成本万元10480.525利润总额万元2622.486净利润万元1966.867所得税万元1.448增值税万元361.729税金及附加万元159.6210纳税总额万元1176.9611利税总额万元3143.8212投资利润率28.35%13投资利税率33.99%14投资回报率21.26%15回收期年6.2016设备数量台(套)8817年用电量千瓦时713905.2818年用水量立方米9941.7019总能耗吨标准煤88.5920节能率24.00%21节能量吨标准煤36.1822员工数量人220第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.68%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度169.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14929.6014929.6027254.0027254.002490.011.1主要生产车间8957.768957.7616352.4016352.401543.811.2辅助生产车间4777.474777.478721.288721.28796.801.3其他生产车间1194.371194.371580.731580.73149.402仓储工程3167.523167.529479.939479.93629.902.1成品贮存791.88791.882369.982369.98157.472.2原料仓储1647.111647.114929.564929.56327.552.3辅助材料仓库728.53728.532180.382180.38144.883供配电工程168.93168.93168.93168.9312.633.1供配电室168.93168.93168.93168.9312.634给排水工程194.27194.27194.27194.2711.294.1给排水194.27194.27194.27194.2711.295服务性工程2006.102006.102006.102006.10133.305.1办公用房1094.941094.941094.941094.9465.555.2生活服务911.16911.16911.16911.1672.286消防及环保工程565.93565.93565.93565.9342.306.1消防环保工程565.93565.93565.93565.9342.307项目总图工程84.4784.4784.4784.4781.157.1场地及道路硬化5845.101236.611236.617.2场区围墙1236.615845.105845.107.3安全保卫室84.4784.4784.4784.478绿化工程2126.3274.42合计21116.8341838.5141838.513475.00六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6711.32万元,占计划投资的72.55%。其中:完成固定资产投资4319.60万元,占总投资的64.36%;完成流动资金投资2391.72,占总投资的35.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6711.321.1完成比例72.55%2完成固定资产投资万元4319.602.1完成比例64.36%3完成流动资金投资万元2391.723.1完成比例35.64%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元785.772工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元188.903企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元69.754品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元102.345其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元63.576职工工资总额万元7464.68五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7403.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3475.002367.28169.967403.461.1工程费用万元3475.002367.289311.481.1.1建筑工程费用万元3475.003475.0037.57%1.1.2设备购置及安装费万元2367.282367.2825.59%1.2工程建设其他费用万元1561.181561.1816.88%1.2.1无形资产万元875.49875.491.3预备费万元685.69685.691.3.1基本预备费万元329.57329.571.3.2涨价预备费万元356.12356.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7403.467403.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1846.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9311.484121.357398.349311.489311.489311.481.1应收账款万元2793.441257.052095.082793.442793.442793.441.2存货万元4190.171885.573142.624190.174190.174190.171.2.1原辅材料万元1257.05565.67942.791257.051257.051257.051.2.2燃料动力万元62.8528.2847.1462.8562.8562.851.2.3在产品万元1927.48867.371445.611927.481927.481927.481.2.4产成品万元942.79424.25707.09942.79942.79942.791.3现金万元2327.871047.541745.902327.872327.872327.872流动负债万元7464.683359.115598.517464.687464.687464.682.1应付账款万元7464.683359.115598.517464.687464.687464.683流动资金万元1846.80831.061385.101846.801846.801846.804铺底流动资金万元615.59277.02461.70615.59615.59615.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9250.26万元,其中:固定资产投资7403.46万元,占项目总投资的80.04%;流动资金1846.80万元,占项目总投资的19.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3475.00万元,占项目总投资的37.57%;设备购置费2367.28万元,占项目总投资的25.59%;其它投资1561.18万元,占项目总投资的16.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7403.46+1846.80=9250.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7403.4680.04%1.1项目建设投资万元7403.4680.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1846.8019.96%3总投资万元万元9250.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5896.35万元,总成本5408.26万元,利润总额488.09万元,净利润135.75万元,增值税162.77万元,税金及附加366.07万元,所得税122.02万元;第二年收入9827.25万元,总成本7871.19万元,利润总额1956.06万元,净利润1467.05万元,增值税271.29万元,税金及附加148.77万元,所得税489.01万元;第三年生产负荷100%,收入13103.00万元,总成本10480.52万元,利润总额2622.48万元,净利润1966.86万元,增值税361.72万元,税金及附加159.62万元,所得税655.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=361.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5896.359827.2513103.0013103.0013103.001.1压延薄膜万元5896.359827.2513103.0013103.0013103.002现价增加值万元1886.833144.724192.964192.

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