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文档简介

泓域咨询MACRO/ 抛光砖投资项目立项申请报告抛光砖投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11471.13万元,同比增长15.33%(1525.18万元)。其中,主营业业务抛光砖生产及销售收入为9790.97万元,占营业总收入的85.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2328.28万元,较去年同期相比增长487.34万元,增长率26.47%;实现净利润1746.21万元,较去年同期相比增长246.57万元,增长率16.44%。二、项目概况(一)项目名称抛光砖投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积29574.78平方米(折合约44.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度166.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29574.78平方米,建筑物基底占地面积19398.10平方米,总建筑面积34602.49平方米,其中:规划建设主体工程22774.78平方米,项目规划绿化面积1830.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3142.58万元。(七)节能分析“抛光砖投资项目建设项目”,年用电量992421.10千瓦时,年总用水量6332.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.51吨标准煤/年。达产年综合节能量47.64吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8905.40万元,其中:固定资产投资7385.71万元,占项目总投资的82.94%;流动资金1519.69万元,占项目总投资的17.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12706.00万元,总成本费用9967.73万元,税金及附加163.62万元,利润总额2738.27万元,利税总额3279.58万元,税后净利润2053.70万元,达产年纳税总额1225.88万元;达产年投资利润率30.75%,投资利税率36.83%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地抛光砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地抛光砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“抛光砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1225.88万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.75%,投资利税率36.83%,全部投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29574.7844.34亩1.1容积率1.171.2建筑系数65.59%1.3投资强度万元/亩166.571.4基底面积平方米19398.101.5总建筑面积平方米34602.491.6绿化面积平方米1830.49绿化率5.29%2总投资万元8905.402.1固定资产投资万元7385.712.1.1土建工程投资万元3010.172.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元3142.582.1.2.1设备投资占比35.29%2.1.3其它投资万元1232.962.1.3.1其它投资占比13.85%2.1.4固定资产投资占比82.94%2.2流动资金万元1519.692.2.1流动资金占比17.06%3收入万元12706.004总成本万元9967.735利润总额万元2738.276净利润万元2053.707所得税万元1.178增值税万元377.699税金及附加万元163.6210纳税总额万元1225.8811利税总额万元3279.5812投资利润率30.75%13投资利税率36.83%14投资回报率23.06%15回收期年5.8416设备数量台(套)10917年用电量千瓦时992421.1018年用水量立方米6332.8019总能耗吨标准煤122.5120节能率27.35%21节能量吨标准煤47.6422员工数量人220第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度166.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13714.4613714.4622774.7822774.782179.371.1主要生产车间8228.688228.6813664.8713664.871351.211.2辅助生产车间4388.634388.637287.937287.93697.401.3其他生产车间1097.161097.161320.941320.94130.762仓储工程2909.712909.717688.017688.01535.042.1成品贮存727.43727.431922.001922.00133.762.2原料仓储1513.051513.053997.773997.77278.222.3辅助材料仓库669.23669.231768.241768.24123.063供配电工程155.18155.18155.18155.1812.153.1供配电室155.18155.18155.18155.1812.154给排水工程178.46178.46178.46178.4610.874.1给排水178.46178.46178.46178.4610.875服务性工程1842.821842.821842.821842.82128.255.1办公用房921.80921.80921.80921.8052.675.2生活服务921.02921.02921.02921.0267.166消防及环保工程519.87519.87519.87519.8740.706.1消防环保工程519.87519.87519.87519.8740.707项目总图工程77.5977.5977.5977.5935.897.1场地及道路硬化5226.77792.16792.167.2场区围墙792.165226.775226.777.3安全保卫室77.5977.5977.5977.598绿化工程1940.0867.90合计19398.1034602.4934602.493010.17六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6883.67万元,占计划投资的77.30%。其中:完成固定资产投资4780.29万元,占总投资的69.44%;完成流动资金投资2103.38,占总投资的30.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6883.671.1完成比例77.30%2完成固定资产投资万元4780.292.1完成比例69.44%3完成流动资金投资万元2103.383.1完成比例30.56%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元755.032工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元189.733企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元58.334品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元92.615其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元64.566职工工资总额万元7527.13五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7385.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3010.173142.58166.577385.711.1工程费用万元3010.173142.589046.821.1.1建筑工程费用万元3010.173010.1733.80%1.1.2设备购置及安装费万元3142.583142.5835.29%1.2工程建设其他费用万元1232.961232.9613.85%1.2.1无形资产万元703.73703.731.3预备费万元529.23529.231.3.1基本预备费万元263.67263.671.3.2涨价预备费万元265.56265.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元7385.717385.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1519.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9046.823941.916113.109046.829046.829046.821.1应收账款万元2714.051221.322171.242714.052714.052714.051.2存货万元4071.071831.983256.864071.074071.074071.071.2.1原辅材料万元1221.32549.59977.061221.321221.321221.321.2.2燃料动力万元61.0727.4848.8561.0761.0761.071.2.3在产品万元1872.69842.711498.151872.691872.691872.691.2.4产成品万元915.99412.20732.79915.99915.99915.991.3现金万元2261.701017.771809.362261.702261.702261.702流动负债万元7527.133387.216021.707527.137527.137527.132.1应付账款万元7527.133387.216021.707527.137527.137527.133流动资金万元1519.69683.861215.751519.691519.691519.694铺底流动资金万元506.56227.95405.25506.56506.56506.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8905.40万元,其中:固定资产投资7385.71万元,占项目总投资的82.94%;流动资金1519.69万元,占项目总投资的17.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3010.17万元,占项目总投资的33.80%;设备购置费3142.58万元,占项目总投资的35.29%;其它投资1232.96万元,占项目总投资的13.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7385.71+1519.69=8905.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7385.7182.94%1.1项目建设投资万元7385.7182.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1519.6917.06%3总投资万元万元8905.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5717.70万元,总成本2147.13万元,利润总额3570.57万元,净利润138.69万元,增值税169.96万元,税金及附加2677.93万元,所得税892.64万元;第二年收入10164.80万元,总成本3386.01万元,利润总额6778.79万元,净利润5084.09万元,增值税302.15万元,税金及附加154.56万元,所得税1694.70万元;第三年生产负荷100%,收入12706.00万元,总成本9967.73万元,利润总额2738.27万元,净利润2053.70万元,增值税377.69万元,税金及附加163.62万元,所得税684.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12706.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=377.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5717.7010164.8012706.0012706.0012706.001.1抛光砖万元5717.7010164.8012706.0012706.0012706.002现价增加值万元1829.663252.744065.924065.924065.923增值税万

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