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文档简介
泓域咨询MACRO/ 止血用医用生物蛋白胶项目立项申请报告止血用医用生物蛋白胶项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12490.01万元,同比增长32.81%(3085.25万元)。其中,主营业业务止血用医用生物蛋白胶生产及销售收入为11395.48万元,占营业总收入的91.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3230.66万元,较去年同期相比增长787.36万元,增长率32.23%;实现净利润2422.99万元,较去年同期相比增长424.97万元,增长率21.27%。二、项目概况(一)项目名称止血用医用生物蛋白胶项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积28607.63平方米(折合约42.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.84%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度195.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28607.63平方米,建筑物基底占地面积15116.27平方米,总建筑面积35759.54平方米,其中:规划建设主体工程24127.87平方米,项目规划绿化面积2697.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3413.58万元。(七)节能分析“止血用医用生物蛋白胶项目建设项目”,年用电量745068.46千瓦时,年总用水量19125.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.20吨标准煤/年。达产年综合节能量34.47吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10586.35万元,其中:固定资产投资8397.00万元,占项目总投资的79.32%;流动资金2189.35万元,占项目总投资的20.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21572.00万元,总成本费用16315.00万元,税金及附加201.44万元,利润总额5257.00万元,利税总额6183.54万元,税后净利润3942.75万元,达产年纳税总额2240.79万元;达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.41%,投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位413个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区止血用医用生物蛋白胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区止血用医用生物蛋白胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“止血用医用生物蛋白胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位413个,达产年纳税总额2240.79万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.41%,全部投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28607.6342.89亩1.1容积率1.251.2建筑系数52.84%1.3投资强度万元/亩195.781.4基底面积平方米15116.271.5总建筑面积平方米35759.541.6绿化面积平方米2697.94绿化率7.54%2总投资万元10586.352.1固定资产投资万元8397.002.1.1土建工程投资万元3001.412.1.1.1土建工程投资占比万元28.35%2.1.2设备投资万元3413.582.1.2.1设备投资占比32.25%2.1.3其它投资万元1982.012.1.3.1其它投资占比18.72%2.1.4固定资产投资占比79.32%2.2流动资金万元2189.352.2.1流动资金占比20.68%3收入万元21572.004总成本万元16315.005利润总额万元5257.006净利润万元3942.757所得税万元1.258增值税万元725.109税金及附加万元201.4410纳税总额万元2240.7911利税总额万元6183.5412投资利润率49.66%13投资利税率58.41%14投资回报率37.24%15回收期年4.1916设备数量台(套)8717年用电量千瓦时745068.4618年用水量立方米19125.6619总能耗吨标准煤93.2020节能率25.86%21节能量吨标准煤34.4722员工数量人413第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.84%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度195.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10687.2010687.2024127.8724127.872227.641.1主要生产车间6412.326412.3214476.7214476.721381.141.2辅助生产车间3419.903419.907720.927720.92712.841.3其他生产车间854.98854.981399.421399.42133.662仓储工程2267.442267.447560.597560.59507.672.1成品贮存566.86566.861890.151890.15126.922.2原料仓储1179.071179.073931.513931.51263.992.3辅助材料仓库521.51521.511738.941738.94116.763供配电工程120.93120.93120.93120.939.143.1供配电室120.93120.93120.93120.939.144给排水工程139.07139.07139.07139.078.174.1给排水139.07139.07139.07139.078.175服务性工程1436.051436.051436.051436.0596.435.1办公用房827.51827.51827.51827.5146.375.2生活服务608.54608.54608.54608.5457.466消防及环保工程405.12405.12405.12405.1230.606.1消防环保工程405.12405.12405.12405.1230.607项目总图工程60.4760.4760.4760.4774.487.1场地及道路硬化3873.93752.30752.307.2场区围墙752.303873.933873.937.3安全保卫室60.4760.4760.4760.478绿化工程1350.8347.28合计15116.2735759.5435759.543001.41六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5914.35万元,占计划投资的55.87%。其中:完成固定资产投资4428.90万元,占总投资的74.88%;完成流动资金投资1485.45,占总投资的25.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5914.351.1完成比例55.87%2完成固定资产投资万元4428.902.1完成比例74.88%3完成流动资金投资万元1485.453.1完成比例25.12%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员413人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2811.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1516.002工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元322.643企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元122.784品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元192.855其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元89.706职工工资总额万元14669.10五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8397.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3001.413413.58195.788397.001.1工程费用万元3001.413413.5816858.451.1.1建筑工程费用万元3001.413001.4128.35%1.1.2设备购置及安装费万元3413.583413.5832.25%1.2工程建设其他费用万元1982.011982.0118.72%1.2.1无形资产万元1023.741023.741.3预备费万元958.27958.271.3.1基本预备费万元435.59435.591.3.2涨价预备费万元522.68522.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元8397.008397.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2189.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16858.455972.8912793.3416858.4516858.4516858.451.1应收账款万元5057.532275.893793.155057.535057.535057.531.2存货万元7586.303413.845689.737586.307586.307586.301.2.1原辅材料万元2275.891024.151706.922275.892275.892275.891.2.2燃料动力万元113.7951.2185.35113.79113.79113.791.2.3在产品万元3489.701570.362617.273489.703489.703489.701.2.4产成品万元1706.92768.111280.191706.921706.921706.921.3现金万元4214.611896.583160.964214.614214.614214.612流动负债万元14669.106601.1011001.8314669.1014669.1014669.102.1应付账款万元14669.106601.1011001.8314669.1014669.1014669.103流动资金万元2189.35985.211642.012189.352189.352189.354铺底流动资金万元729.78328.40547.34729.78729.78729.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10586.35万元,其中:固定资产投资8397.00万元,占项目总投资的79.32%;流动资金2189.35万元,占项目总投资的20.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3001.41万元,占项目总投资的28.35%;设备购置费3413.58万元,占项目总投资的32.25%;其它投资1982.01万元,占项目总投资的18.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8397.00+2189.35=10586.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8397.0079.32%1.1项目建设投资万元8397.0079.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2189.3520.68%3总投资万元万元10586.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9707.40万元,总成本1364.51万元,利润总额8342.89万元,净利润153.59万元,增值税326.30万元,税金及附加6257.17万元,所得税2085.72万元;第二年收入16179.00万元,总成本1983.66万元,利润总额14195.34万元,净利润10646.50万元,增值税543.83万元,税金及附加179.69万元,所得税3548.84万元;第三年生产负荷100%,收入21572.00万元,总成本16315.00万元,利润总额5257.00万元,净利润3942.75万元,增值税725.10万元,税金及附加201.44万元,所得税1314.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21572.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=725.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9707.4016179.0021572.0021572.0021572.001.1止血用医用生物蛋白胶万元9707.4016179.0021572.0021572.0021572.002现价增加值万元3106.375177.286903.046903.04
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