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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维坯布项目立项申请报告玻璃纤维坯布项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15556.73万元,同比增长14.52%(1972.63万元)。其中,主营业业务玻璃纤维坯布生产及销售收入为13458.98万元,占营业总收入的86.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4161.92万元,较去年同期相比增长633.39万元,增长率17.95%;实现净利润3121.44万元,较去年同期相比增长521.10万元,增长率20.04%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维坯布项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积40533.59平方米(折合约60.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度169.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40533.59平方米,建筑物基底占地面积29909.74平方米,总建筑面积60395.05平方米,其中:规划建设主体工程40202.09平方米,项目规划绿化面积4651.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费5317.22万元。(七)节能分析“玻璃纤维坯布项目建设项目”,年用电量869232.98千瓦时,年总用水量19317.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.48吨标准煤/年。达产年综合节能量42.19吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13223.57万元,其中:固定资产投资10298.08万元,占项目总投资的77.88%;流动资金2925.49万元,占项目总投资的22.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21462.00万元,总成本费用16106.58万元,税金及附加250.78万元,利润总额5355.42万元,利税总额6344.88万元,税后净利润4016.57万元,达产年纳税总额2328.32万元;达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.98%,投资回报率30.37%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心玻璃纤维坯布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心玻璃纤维坯布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维坯布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额2328.32万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.98%,全部投资回报率30.37%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40533.5960.77亩1.1容积率1.491.2建筑系数73.79%1.3投资强度万元/亩169.461.4基底面积平方米29909.741.5总建筑面积平方米60395.051.6绿化面积平方米4651.89绿化率7.70%2总投资万元13223.572.1固定资产投资万元10298.082.1.1土建工程投资万元4656.432.1.1.1土建工程投资占比万元35.21%2.1.2设备投资万元5317.222.1.2.1设备投资占比40.21%2.1.3其它投资万元324.432.1.3.1其它投资占比2.45%2.1.4固定资产投资占比77.88%2.2流动资金万元2925.492.2.1流动资金占比22.12%3收入万元21462.004总成本万元16106.585利润总额万元5355.426净利润万元4016.577所得税万元1.498增值税万元738.689税金及附加万元250.7810纳税总额万元2328.3211利税总额万元6344.8812投资利润率40.50%13投资利税率47.98%14投资回报率30.37%15回收期年4.7916设备数量台(套)8817年用电量千瓦时869232.9818年用水量立方米19317.6719总能耗吨标准煤108.4820节能率21.92%21节能量吨标准煤42.1922员工数量人386第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度169.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21146.1921146.1940202.0940202.093409.521.1主要生产车间12687.7112687.7124121.2524121.252113.901.2辅助生产车间6766.786766.7812864.6712864.671091.051.3其他生产车间1691.701691.702331.722331.72204.572仓储工程4486.464486.4613125.4213125.42809.572.1成品贮存1121.621121.623281.363281.36202.392.2原料仓储2332.962332.966825.226825.22420.982.3辅助材料仓库1031.891031.893018.853018.85186.203供配电工程239.28239.28239.28239.2816.603.1供配电室239.28239.28239.28239.2816.604给排水工程275.17275.17275.17275.1714.854.1给排水275.17275.17275.17275.1714.855服务性工程2841.432841.432841.432841.43175.265.1办公用房1645.491645.491645.491645.4995.015.2生活服务1195.941195.941195.941195.9470.986消防及环保工程801.58801.58801.58801.5855.626.1消防环保工程801.58801.58801.58801.5855.627项目总图工程119.64119.64119.64119.6482.377.1场地及道路硬化7887.221298.521298.527.2场区围墙1298.527887.227887.227.3安全保卫室119.64119.64119.64119.648绿化工程2646.9992.64合计29909.7460395.0560395.054656.43六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9342.36万元,占计划投资的70.65%。其中:完成固定资产投资6142.93万元,占总投资的65.75%;完成流动资金投资3199.43,占总投资的34.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9342.361.1完成比例70.65%2完成固定资产投资万元6142.932.1完成比例65.75%3完成流动资金投资万元3199.433.1完成比例34.25%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员386人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元1145.972工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元317.413企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元104.724品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元164.625其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元97.226职工工资总额万元13020.70五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10298.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4656.435317.22169.4610298.081.1工程费用万元4656.435317.2215946.191.1.1建筑工程费用万元4656.434656.4335.21%1.1.2设备购置及安装费万元5317.225317.2240.21%1.2工程建设其他费用万元324.43324.432.45%1.2.1无形资产万元148.70148.701.3预备费万元175.73175.731.3.1基本预备费万元71.1471.141.3.2涨价预备费万元104.59104.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元10298.0810298.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2925.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15946.195227.8010335.9015946.1915946.1915946.191.1应收账款万元4783.861913.543587.894783.864783.864783.861.2存货万元7175.792870.315381.847175.797175.797175.791.2.1原辅材料万元2152.74861.091614.552152.742152.742152.741.2.2燃料动力万元107.6443.0580.73107.64107.64107.641.2.3在产品万元3300.861320.352475.653300.863300.863300.861.2.4产成品万元1614.55645.821210.911614.551614.551614.551.3现金万元3986.551594.622989.913986.553986.553986.552流动负债万元13020.705208.289765.5213020.7013020.7013020.702.1应付账款万元13020.705208.289765.5213020.7013020.7013020.703流动资金万元2925.491170.202194.122925.492925.492925.494铺底流动资金万元975.15390.06731.37975.15975.15975.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13223.57万元,其中:固定资产投资10298.08万元,占项目总投资的77.88%;流动资金2925.49万元,占项目总投资的22.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4656.43万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费5317.22万元,占项目总投资的40.21%;其它投资324.43万元,占项目总投资的2.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10298.08+2925.49=13223.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10298.0877.88%1.1项目建设投资万元10298.0877.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2925.4922.12%3总投资万元万元13223.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8584.80万元,总成本8765.56万元,利润总额-180.76万元,净利润197.59万元,增值税295.47万元,税金及附加-135.57万元,所得税-45.19万元;第二年收入16096.50万元,总成本14167.38万元,利润总额1929.12万元,净利润1446.84万元,增值税554.01万元,税金及附加228.62万元,所得税482.28万元;第三年生产负荷100%,收入21462.00万元,总成本16106.58万元,利润总额5355.42万元,净利润4016.57万元,增值税738.68万元,税金及附加250.78万元,所得税1338.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21462.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=738.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8584.8016096.5021462.0021462.0021462.001.1玻璃纤维坯布万元8584.8016096.5021462.0021462.0021462.002现价增加值万元2747.145150.8
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