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文档简介
泓域咨询MACRO/ 自行车的幅条投资项目立项申请报告自行车的幅条投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10613.18万元,同比增长20.98%(1840.65万元)。其中,主营业业务自行车的幅条生产及销售收入为9692.55万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2643.18万元,较去年同期相比增长430.57万元,增长率19.46%;实现净利润1982.38万元,较去年同期相比增长410.53万元,增长率26.12%。二、项目概况(一)项目名称自行车的幅条投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26166.41平方米(折合约39.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.25%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度193.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26166.41平方米,建筑物基底占地面积19166.90平方米,总建筑面积32708.01平方米,其中:规划建设主体工程23926.50平方米,项目规划绿化面积1873.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2736.62万元。(七)节能分析“自行车的幅条投资项目建设项目”,年用电量442142.84千瓦时,年总用水量15722.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.68吨标准煤/年。达产年综合节能量22.74吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10402.30万元,其中:固定资产投资7587.47万元,占项目总投资的72.94%;流动资金2814.83万元,占项目总投资的27.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19185.00万元,总成本费用14841.74万元,税金及附加176.55万元,利润总额4343.26万元,利税总额5118.88万元,税后净利润3257.45万元,达产年纳税总额1861.44万元;达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.21%,投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区自行车的幅条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区自行车的幅条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“自行车的幅条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1861.44万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.21%,全部投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26166.4139.23亩1.1容积率1.251.2建筑系数73.25%1.3投资强度万元/亩193.411.4基底面积平方米19166.901.5总建筑面积平方米32708.011.6绿化面积平方米1873.87绿化率5.73%2总投资万元10402.302.1固定资产投资万元7587.472.1.1土建工程投资万元2906.602.1.1.1土建工程投资占比万元27.94%2.1.2设备投资万元2736.622.1.2.1设备投资占比26.31%2.1.3其它投资万元1944.252.1.3.1其它投资占比18.69%2.1.4固定资产投资占比72.94%2.2流动资金万元2814.832.2.1流动资金占比27.06%3收入万元19185.004总成本万元14841.745利润总额万元4343.266净利润万元3257.457所得税万元1.258增值税万元599.079税金及附加万元176.5510纳税总额万元1861.4411利税总额万元5118.8812投资利润率41.75%13投资利税率49.21%14投资回报率31.31%15回收期年4.6916设备数量台(套)12117年用电量千瓦时442142.8418年用水量立方米15722.7519总能耗吨标准煤55.6820节能率26.67%21节能量吨标准煤22.7422员工数量人310第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.25%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度193.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13551.0013551.0023926.5023926.502338.851.1主要生产车间8130.608130.6014355.9014355.901450.091.2辅助生产车间4336.324336.327656.487656.48748.431.3其他生产车间1084.081084.081387.741387.74140.332仓储工程2875.042875.045707.985707.98405.792.1成品贮存718.76718.761426.991426.99101.452.2原料仓储1495.021495.022968.152968.15211.012.3辅助材料仓库661.26661.261312.841312.8493.333供配电工程153.34153.34153.34153.3412.263.1供配电室153.34153.34153.34153.3412.264给排水工程176.34176.34176.34176.3410.974.1给排水176.34176.34176.34176.3410.975服务性工程1820.861820.861820.861820.86129.455.1办公用房911.18911.18911.18911.1858.225.2生活服务909.68909.68909.68909.6874.556消防及环保工程513.67513.67513.67513.6741.086.1消防环保工程513.67513.67513.67513.6741.087项目总图工程76.6776.6776.6776.67-101.147.1场地及道路硬化5098.35950.27950.277.2场区围墙950.275098.355098.357.3安全保卫室76.6776.6776.6776.678绿化工程1981.2869.34合计19166.9032708.0132708.012906.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5755.02万元,占计划投资的55.32%。其中:完成固定资产投资4281.15万元,占总投资的74.39%;完成流动资金投资1473.87,占总投资的25.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5755.021.1完成比例55.32%2完成固定资产投资万元4281.152.1完成比例74.39%3完成流动资金投资万元1473.873.1完成比例25.61%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元1021.832工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元252.823企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元79.244品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元140.455其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元82.576职工工资总额万元10125.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7587.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2906.602736.62193.417587.471.1工程费用万元2906.602736.6212940.681.1.1建筑工程费用万元2906.602906.6027.94%1.1.2设备购置及安装费万元2736.622736.6226.31%1.2工程建设其他费用万元1944.251944.2518.69%1.2.1无形资产万元865.82865.821.3预备费万元1078.431078.431.3.1基本预备费万元517.69517.691.3.2涨价预备费万元560.74560.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元7587.477587.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2814.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12940.686095.619625.4612940.6812940.6812940.681.1应收账款万元3882.201746.992717.543882.203882.203882.201.2存货万元5823.312620.494076.315823.315823.315823.311.2.1原辅材料万元1746.99786.151222.901746.991746.991746.991.2.2燃料动力万元87.3539.3161.1487.3587.3587.351.2.3在产品万元2678.721205.431875.112678.722678.722678.721.2.4产成品万元1310.24589.61917.171310.241310.241310.241.3现金万元3235.171455.832264.623235.173235.173235.172流动负债万元10125.854556.637088.0910125.8510125.8510125.852.1应付账款万元10125.854556.637088.0910125.8510125.8510125.853流动资金万元2814.831266.671970.382814.832814.832814.834铺底流动资金万元938.27422.22656.79938.27938.27938.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10402.30万元,其中:固定资产投资7587.47万元,占项目总投资的72.94%;流动资金2814.83万元,占项目总投资的27.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2906.60万元,占项目总投资的27.94%;设备购置费2736.62万元,占项目总投资的26.31%;其它投资1944.25万元,占项目总投资的18.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7587.47+2814.83=10402.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7587.4772.94%1.1项目建设投资万元7587.4772.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2814.8327.06%3总投资万元万元10402.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8633.25万元,总成本6761.94万元,利润总额1871.31万元,净利润137.02万元,增值税269.58万元,税金及附加1403.48万元,所得税467.83万元;第二年收入13429.50万元,总成本9553.41万元,利润总额3876.09万元,净利润2907.07万元,增值税419.35万元,税金及附加154.99万元,所得税969.02万元;第三年生产负荷100%,收入19185.00万元,总成本14841.74万元,利润总额4343.26万元,净利润3257.45万元,增值税599.07万元,税金及附加176.55万元,所得税1085.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19185.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=599.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8633.2513429.5019185.0019185.0019185.001.1自行车的幅条万元8633.2513429.5019185.0019185.0019185.002现价增加值万元2762.644297.446139.206139.206139.203增
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