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泓域咨询MACRO/ 弹簧扁钢投资项目立项申请报告弹簧扁钢投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3262.86万元,同比增长15.83%(445.85万元)。其中,主营业业务弹簧扁钢生产及销售收入为2935.01万元,占营业总收入的89.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额781.46万元,较去年同期相比增长79.43万元,增长率11.31%;实现净利润586.10万元,较去年同期相比增长68.38万元,增长率13.21%。二、项目概况(一)项目名称弹簧扁钢投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15421.04平方米(折合约23.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.88%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度176.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15421.04平方米,建筑物基底占地面积9850.96平方米,总建筑面积22514.72平方米,其中:规划建设主体工程15736.67平方米,项目规划绿化面积1224.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1993.82万元。(七)节能分析“弹簧扁钢投资项目建设项目”,年用电量813741.37千瓦时,年总用水量2985.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.27吨标准煤/年。达产年综合节能量40.96吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4690.70万元,其中:固定资产投资4081.84万元,占项目总投资的87.02%;流动资金608.86万元,占项目总投资的12.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6059.00万元,总成本费用4807.89万元,税金及附加82.39万元,利润总额1251.11万元,利税总额1506.07万元,税后净利润938.33万元,达产年纳税总额567.74万元;达产年投资利润率26.67%,投资利税率32.11%,投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区弹簧扁钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区弹簧扁钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“弹簧扁钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额567.74万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.67%,投资利税率32.11%,全部投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15421.0423.12亩1.1容积率1.461.2建筑系数63.88%1.3投资强度万元/亩176.551.4基底面积平方米9850.961.5总建筑面积平方米22514.721.6绿化面积平方米1224.00绿化率5.44%2总投资万元4690.702.1固定资产投资万元4081.842.1.1土建工程投资万元1985.212.1.1.1土建工程投资占比万元42.32%2.1.2设备投资万元1993.822.1.2.1设备投资占比42.51%2.1.3其它投资万元102.812.1.3.1其它投资占比2.19%2.1.4固定资产投资占比87.02%2.2流动资金万元608.862.2.1流动资金占比12.98%3收入万元6059.004总成本万元4807.895利润总额万元1251.116净利润万元938.337所得税万元1.468增值税万元172.579税金及附加万元82.3910纳税总额万元567.7411利税总额万元1506.0712投资利润率26.67%13投资利税率32.11%14投资回报率20.00%15回收期年6.5016设备数量台(套)7617年用电量千瓦时813741.3718年用水量立方米2985.7819总能耗吨标准煤100.2720节能率28.60%21节能量吨标准煤40.9622员工数量人106第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.88%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度176.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6964.636964.6315736.6715736.671526.321.1主要生产车间4178.784178.789442.009442.00946.321.2辅助生产车间2228.682228.685035.735035.73488.421.3其他生产车间557.17557.17912.73912.7391.582仓储工程1477.641477.644405.734405.73310.782.1成品贮存369.41369.411101.431101.4377.692.2原料仓储768.37768.372290.982290.98161.612.3辅助材料仓库339.86339.861013.321013.3271.483供配电工程78.8178.8178.8178.816.253.1供配电室78.8178.8178.8178.816.254给排水工程90.6390.6390.6390.635.594.1给排水90.6390.6390.6390.635.595服务性工程935.84935.84935.84935.8466.015.1办公用房407.88407.88407.88407.8828.145.2生活服务527.96527.96527.96527.9636.006消防及环保工程264.01264.01264.01264.0120.956.1消防环保工程264.01264.01264.01264.0120.957项目总图工程39.4039.4039.4039.4013.587.1场地及道路硬化2695.89572.22572.227.2场区围墙572.222695.892695.897.3安全保卫室39.4039.4039.4039.408绿化工程1020.8635.73合计9850.9622514.7222514.721985.21六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2663.51万元,占计划投资的56.78%。其中:完成固定资产投资2123.21万元,占总投资的79.71%;完成流动资金投资540.30,占总投资的20.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2663.511.1完成比例56.78%2完成固定资产投资万元2123.212.1完成比例79.71%3完成流动资金投资万元540.303.1完成比例20.29%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元306.102工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元96.443企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元25.374品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元42.835其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.375.3年工资额万元44.346职工工资总额万元3580.05五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4081.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1985.211993.82176.554081.841.1工程费用万元1985.211993.824188.911.1.1建筑工程费用万元1985.211985.2142.32%1.1.2设备购置及安装费万元1993.821993.8242.51%1.2工程建设其他费用万元102.81102.812.19%1.2.1无形资产万元47.0347.031.3预备费万元55.7855.781.3.1基本预备费万元28.7828.781.3.2涨价预备费万元27.0027.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元4081.844081.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金608.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4188.912722.402822.924188.914188.914188.911.1应收账款万元1256.67816.84942.501256.671256.671256.671.2存货万元1885.011225.261413.761885.011885.011885.011.2.1原辅材料万元565.50367.58424.13565.50565.50565.501.2.2燃料动力万元28.2818.3821.2128.2828.2828.281.2.3在产品万元867.10563.62650.33867.10867.10867.101.2.4产成品万元424.13275.68318.10424.13424.13424.131.3现金万元1047.23680.70785.421047.231047.231047.232流动负债万元3580.052327.032685.043580.053580.053580.052.1应付账款万元3580.052327.032685.043580.053580.053580.053流动资金万元608.86395.76456.64608.86608.86608.864铺底流动资金万元202.95131.92152.21202.95202.95202.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4690.70万元,其中:固定资产投资4081.84万元,占项目总投资的87.02%;流动资金608.86万元,占项目总投资的12.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1985.21万元,占项目总投资的42.32%;设备购置费1993.82万元,占项目总投资的42.51%;其它投资102.81万元,占项目总投资的2.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4081.84+608.86=4690.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4081.8487.02%1.1项目建设投资万元4081.8487.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元608.8612.98%3总投资万元万元4690.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3938.35万元,总成本16424.01万元,利润总额-12485.66万元,净利润75.14万元,增值税112.17万元,税金及附加-9364.24万元,所得税-3121.41万元;第二年收入4544.25万元,总成本18479.78万元,利润总额-13935.53万元,净利润-10451.65万元,增值税129.43万元,税金及附加77.22万元,所得税-3483.88万元;第三年生产负荷100%,收入6059.00万元,总成本4807.89万元,利润总额1251.11万元,净利润938.33万元,增值税172.57万元,税金及附加82.39万元,所得税312.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6059.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=172.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3938.354544.256059.006059.006059.001.1弹簧扁钢万元3938.354544.256059.006059.006059.002现价增加值万元

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