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泓域咨询MACRO/ 低速永磁风力发电机永磁转子项目立项说明及投资计划低速永磁风力发电机永磁转子项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6030.96万元,同比增长20.93%(1043.66万元)。其中,主营业业务低速永磁风力发电机永磁转子生产及销售收入为5591.29万元,占营业总收入的92.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1300.97万元,较去年同期相比增长270.96万元,增长率26.31%;实现净利润975.73万元,较去年同期相比增长194.68万元,增长率24.93%。二、项目概况(一)项目名称低速永磁风力发电机永磁转子项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积14927.46平方米(折合约22.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.84%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度189.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14927.46平方米,建筑物基底占地面积8932.59平方米,总建筑面积22540.46平方米,其中:规划建设主体工程17557.10平方米,项目规划绿化面积1143.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1423.81万元。(七)节能分析“低速永磁风力发电机永磁转子项目建设项目”,年用电量1316827.34千瓦时,年总用水量5211.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.29吨标准煤/年。达产年综合节能量57.02吨标准煤/年,项目总节能率25.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5038.18万元,其中:固定资产投资4246.83万元,占项目总投资的84.29%;流动资金791.35万元,占项目总投资的15.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6111.00万元,总成本费用4875.56万元,税金及附加80.16万元,利润总额1235.44万元,利税总额1486.01万元,税后净利润926.58万元,达产年纳税总额559.43万元;达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.49%,投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园低速永磁风力发电机永磁转子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园低速永磁风力发电机永磁转子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“低速永磁风力发电机永磁转子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额559.43万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.49%,全部投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,固定资产投资回收期6.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14927.4622.38亩1.1容积率1.511.2建筑系数59.84%1.3投资强度万元/亩189.761.4基底面积平方米8932.591.5总建筑面积平方米22540.461.6绿化面积平方米1143.36绿化率5.07%2总投资万元5038.182.1固定资产投资万元4246.832.1.1土建工程投资万元1627.192.1.1.1土建工程投资占比万元32.30%2.1.2设备投资万元1423.812.1.2.1设备投资占比28.26%2.1.3其它投资万元1195.832.1.3.1其它投资占比23.74%2.1.4固定资产投资占比84.29%2.2流动资金万元791.352.2.1流动资金占比15.71%3收入万元6111.004总成本万元4875.565利润总额万元1235.446净利润万元926.587所得税万元1.518增值税万元170.419税金及附加万元80.1610纳税总额万元559.4311利税总额万元1486.0112投资利润率24.52%13投资利税率29.49%14投资回报率18.39%15回收期年6.9416设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1316827.3418年用水量立方米5211.5819总能耗吨标准煤162.2920节能率25.94%21节能量吨标准煤57.0222员工数量人96第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.84%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度189.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6315.346315.3417557.1017557.101394.191.1主要生产车间3789.203789.2010534.2610534.26864.401.2辅助生产车间2020.912020.915618.275618.27446.141.3其他生产车间505.23505.231018.311018.3183.652仓储工程1339.891339.893239.183239.18187.072.1成品贮存334.97334.97809.79809.7946.772.2原料仓储696.74696.741684.371684.3797.282.3辅助材料仓库308.17308.17745.01745.0143.033供配电工程71.4671.4671.4671.464.643.1供配电室71.4671.4671.4671.464.644给排水工程82.1882.1882.1882.184.154.1给排水82.1882.1882.1882.184.155服务性工程848.60848.60848.60848.6049.015.1办公用房503.20503.20503.20503.2021.325.2生活服务345.40345.40345.40345.4023.726消防及环保工程239.39239.39239.39239.3915.556.1消防环保工程239.39239.39239.39239.3915.557项目总图工程35.7335.7335.7335.73-53.117.1场地及道路硬化2386.90414.77414.777.2场区围墙414.772386.902386.907.3安全保卫室35.7335.7335.7335.738绿化工程734.0925.69合计8932.5922540.4622540.461627.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4823.10万元,占计划投资的95.73%。其中:完成固定资产投资3502.05万元,占总投资的72.61%;完成流动资金投资1321.05,占总投资的27.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4823.101.1完成比例95.73%2完成固定资产投资万元3502.052.1完成比例72.61%3完成流动资金投资万元1321.053.1完成比例27.39%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元309.142工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元79.733企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元24.294品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元43.125其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元34.286职工工资总额万元3167.35五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4246.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1627.191423.81189.764246.831.1工程费用万元1627.191423.813958.701.1.1建筑工程费用万元1627.191627.1932.30%1.1.2设备购置及安装费万元1423.811423.8128.26%1.2工程建设其他费用万元1195.831195.8323.74%1.2.1无形资产万元575.69575.691.3预备费万元620.14620.141.3.1基本预备费万元358.10358.101.3.2涨价预备费万元262.04262.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元4246.834246.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金791.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3958.701832.063833.943958.703958.703958.701.1应收账款万元1187.61475.04950.091187.611187.611187.611.2存货万元1781.41712.571425.131781.411781.411781.411.2.1原辅材料万元534.42213.77427.54534.42534.42534.421.2.2燃料动力万元26.7210.6921.3826.7226.7226.721.2.3在产品万元819.45327.78655.56819.45819.45819.451.2.4产成品万元400.82160.33320.65400.82400.82400.821.3现金万元989.67395.87791.74989.67989.67989.672流动负债万元3167.351266.942533.883167.353167.353167.352.1应付账款万元3167.351266.942533.883167.353167.353167.353流动资金万元791.35316.54633.08791.35791.35791.354铺底流动资金万元263.78105.51211.03263.78263.78263.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5038.18万元,其中:固定资产投资4246.83万元,占项目总投资的84.29%;流动资金791.35万元,占项目总投资的15.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1627.19万元,占项目总投资的32.30%;设备购置费1423.81万元,占项目总投资的28.26%;其它投资1195.83万元,占项目总投资的23.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4246.83+791.35=5038.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4246.8384.29%1.1项目建设投资万元4246.8384.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元791.3515.71%3总投资万元万元5038.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2444.40万元,总成本14257.58万元,利润总额-11813.18万元,净利润67.89万元,增值税68.16万元,税金及附加-8859.89万元,所得税-2953.30万元;第二年收入4888.80万元,总成本24144.11万元,利润总额-19255.31万元,净利润-14441.48万元,增值税136.33万元,税金及附加76.07万元,所得税-4813.83万元;第三年生产负荷100%,收入6111.00万元,总成本4875.56万元,利润总额1235.44万元,净利润926.58万元,增值税170.41万元,税金及附加80.16万元,所得税308.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6111.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2444.404888.806111.006111.006111.001.1低速永磁风力发电机永磁转子万元2444.404888.806111.006111.006111.002现价增加值

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