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泓域咨询MACRO/ 录像机项目立项说明及投资计划录像机项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5031.56万元,同比增长17.65%(754.81万元)。其中,主营业业务录像机生产及销售收入为4466.88万元,占营业总收入的88.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1201.55万元,较去年同期相比增长179.06万元,增长率17.51%;实现净利润901.16万元,较去年同期相比增长194.29万元,增长率27.49%。二、项目概况(一)项目名称录像机项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积16281.47平方米(折合约24.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.12%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度171.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16281.47平方米,建筑物基底占地面积10439.68平方米,总建筑面积17421.17平方米,其中:规划建设主体工程13264.13平方米,项目规划绿化面积878.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1647.19万元。(七)节能分析“录像机项目建设项目”,年用电量776963.93千瓦时,年总用水量7136.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.10吨标准煤/年。达产年综合节能量33.76吨标准煤/年,项目总节能率27.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5285.17万元,其中:固定资产投资4187.29万元,占项目总投资的79.23%;流动资金1097.88万元,占项目总投资的20.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7759.00万元,总成本费用5944.07万元,税金及附加95.17万元,利润总额1814.93万元,利税总额2160.44万元,税后净利润1361.20万元,达产年纳税总额799.24万元;达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.88%,投资回报率25.76%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园录像机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园录像机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“录像机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额799.24万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.88%,全部投资回报率25.76%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16281.4724.41亩1.1容积率1.071.2建筑系数64.12%1.3投资强度万元/亩171.541.4基底面积平方米10439.681.5总建筑面积平方米17421.171.6绿化面积平方米878.77绿化率5.04%2总投资万元5285.172.1固定资产投资万元4187.292.1.1土建工程投资万元1312.352.1.1.1土建工程投资占比万元24.83%2.1.2设备投资万元1647.192.1.2.1设备投资占比31.17%2.1.3其它投资万元1227.752.1.3.1其它投资占比23.23%2.1.4固定资产投资占比79.23%2.2流动资金万元1097.882.2.1流动资金占比20.77%3收入万元7759.004总成本万元5944.075利润总额万元1814.936净利润万元1361.207所得税万元1.078增值税万元250.349税金及附加万元95.1710纳税总额万元799.2411利税总额万元2160.4412投资利润率34.34%13投资利税率40.88%14投资回报率25.76%15回收期年5.3816设备数量台(套)5517年用电量千瓦时776963.9318年用水量立方米7136.5619总能耗吨标准煤96.1020节能率27.64%21节能量吨标准煤33.7622员工数量人151第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.12%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度171.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7380.857380.8513264.1313264.131099.121.1主要生产车间4428.514428.517958.487958.48681.451.2辅助生产车间2361.872361.874244.524244.52351.721.3其他生产车间590.47590.47769.32769.3265.952仓储工程1565.951565.952702.082702.08162.842.1成品贮存391.49391.49675.52675.5240.712.2原料仓储814.29814.291405.081405.0884.682.3辅助材料仓库360.17360.17621.48621.4837.453供配电工程83.5283.5283.5283.525.663.1供配电室83.5283.5283.5283.525.664给排水工程96.0596.0596.0596.055.064.1给排水96.0596.0596.0596.055.065服务性工程991.77991.77991.77991.7759.775.1办公用房456.69456.69456.69456.6934.825.2生活服务535.08535.08535.08535.0827.466消防及环保工程279.78279.78279.78279.7818.976.1消防环保工程279.78279.78279.78279.7818.977项目总图工程41.7641.7641.7641.76-70.747.1场地及道路硬化2651.19495.13495.137.2场区围墙495.132651.192651.197.3安全保卫室41.7641.7641.7641.768绿化工程904.8731.67合计10439.6817421.1717421.171312.35六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3180.90万元,占计划投资的60.19%。其中:完成固定资产投资2220.54万元,占总投资的69.81%;完成流动资金投资960.36,占总投资的30.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3180.901.1完成比例60.19%2完成固定资产投资万元2220.542.1完成比例69.81%3完成流动资金投资万元960.363.1完成比例30.19%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元458.332工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元146.283企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元47.984品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元68.945其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元35.126职工工资总额万元3856.28五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4187.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1312.351647.19171.544187.291.1工程费用万元1312.351647.194954.161.1.1建筑工程费用万元1312.351312.3524.83%1.1.2设备购置及安装费万元1647.191647.1931.17%1.2工程建设其他费用万元1227.751227.7523.23%1.2.1无形资产万元731.02731.021.3预备费万元496.73496.731.3.1基本预备费万元268.74268.741.3.2涨价预备费万元227.99227.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元4187.294187.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1097.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4954.162275.554585.724954.164954.164954.161.1应收账款万元1486.25668.811189.001486.251486.251486.251.2存货万元2229.371003.221783.502229.372229.372229.371.2.1原辅材料万元668.81300.96535.05668.81668.81668.811.2.2燃料动力万元33.4415.0526.7533.4433.4433.441.2.3在产品万元1025.51461.48820.411025.511025.511025.511.2.4产成品万元501.61225.72401.29501.61501.61501.611.3现金万元1238.54557.34990.831238.541238.541238.542流动负债万元3856.281735.333085.023856.283856.283856.282.1应付账款万元3856.281735.333085.023856.283856.283856.283流动资金万元1097.88494.05878.301097.881097.881097.884铺底流动资金万元365.96164.68292.77365.96365.96365.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5285.17万元,其中:固定资产投资4187.29万元,占项目总投资的79.23%;流动资金1097.88万元,占项目总投资的20.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1312.35万元,占项目总投资的24.83%;设备购置费1647.19万元,占项目总投资的31.17%;其它投资1227.75万元,占项目总投资的23.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4187.29+1097.88=5285.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4187.2979.23%1.1项目建设投资万元4187.2979.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1097.8820.77%3总投资万元万元5285.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3491.55万元,总成本7646.69万元,利润总额-4155.14万元,净利润78.64万元,增值税112.65万元,税金及附加-3116.36万元,所得税-1038.79万元;第二年收入6207.20万元,总成本12107.81万元,利润总额-5900.61万元,净利润-4425.46万元,增值税200.27万元,税金及附加89.16万元,所得税-1475.15万元;第三年生产负荷100%,收入7759.00万元,总成本5944.07万元,利润总额1814.93万元,净利润1361.20万元,增值税250.34万元,税金及附加95.17万元,所得税453.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7759.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=250.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3491.556207.207759.007759.007759.001.1录像机万元3491.556207.207759.007759.007759.002现价增加值万元1117
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