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文档简介

泓域咨询MACRO/ 石墨纤维投资项目立项申请报告石墨纤维投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16954.28万元,同比增长22.16%(3075.14万元)。其中,主营业业务石墨纤维生产及销售收入为14910.20万元,占营业总收入的87.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3811.13万元,较去年同期相比增长530.63万元,增长率16.18%;实现净利润2858.35万元,较去年同期相比增长497.59万元,增长率21.08%。二、项目概况(一)项目名称石墨纤维投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36604.96平方米(折合约54.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度161.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36604.96平方米,建筑物基底占地面积21651.83平方米,总建筑面积57835.84平方米,其中:规划建设主体工程43701.13平方米,项目规划绿化面积3579.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4194.72万元。(七)节能分析“石墨纤维投资项目建设项目”,年用电量1247340.78千瓦时,年总用水量16323.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.69吨标准煤/年。达产年综合节能量54.35吨标准煤/年,项目总节能率25.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12011.98万元,其中:固定资产投资8859.83万元,占项目总投资的73.76%;流动资金3152.15万元,占项目总投资的26.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23961.00万元,总成本费用19095.76万元,税金及附加226.95万元,利润总额4865.24万元,利税总额5763.26万元,税后净利润3648.93万元,达产年纳税总额2114.33万元;达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.98%,投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位486个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区石墨纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区石墨纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“石墨纤维投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位486个,达产年纳税总额2114.33万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.98%,全部投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36604.9654.88亩1.1容积率1.581.2建筑系数59.15%1.3投资强度万元/亩161.441.4基底面积平方米21651.831.5总建筑面积平方米57835.841.6绿化面积平方米3579.34绿化率6.19%2总投资万元12011.982.1固定资产投资万元8859.832.1.1土建工程投资万元5160.622.1.1.1土建工程投资占比万元42.96%2.1.2设备投资万元4194.722.1.2.1设备投资占比34.92%2.1.3其它投资万元-495.512.1.3.1其它投资占比-4.13%2.1.4固定资产投资占比73.76%2.2流动资金万元3152.152.2.1流动资金占比26.24%3收入万元23961.004总成本万元19095.765利润总额万元4865.246净利润万元3648.937所得税万元1.588增值税万元671.079税金及附加万元226.9510纳税总额万元2114.3311利税总额万元5763.2612投资利润率40.50%13投资利税率47.98%14投资回报率30.38%15回收期年4.7916设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1247340.7818年用水量立方米16323.9219总能耗吨标准煤154.6920节能率25.31%21节能量吨标准煤54.3522员工数量人486第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度161.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15307.8415307.8443701.1343701.134289.341.1主要生产车间9184.709184.7026220.6826220.682659.391.2辅助生产车间4898.514898.5113984.3613984.361372.591.3其他生产车间1224.631224.632534.672534.67257.362仓储工程3247.773247.779187.569187.56655.842.1成品贮存811.94811.942296.892296.89163.962.2原料仓储1688.841688.844777.534777.53341.042.3辅助材料仓库746.99746.992113.142113.14150.843供配电工程173.21173.21173.21173.2113.913.1供配电室173.21173.21173.21173.2113.914给排水工程199.20199.20199.20199.2012.444.1给排水199.20199.20199.20199.2012.445服务性工程2056.922056.922056.922056.92146.835.1办公用房1018.241018.241018.241018.2469.915.2生活服务1038.681038.681038.681038.6870.096消防及环保工程580.27580.27580.27580.2746.606.1消防环保工程580.27580.27580.27580.2746.607项目总图工程86.6186.6186.6186.61-81.427.1场地及道路硬化5486.72898.52898.527.2场区围墙898.525486.725486.727.3安全保卫室86.6186.6186.6186.618绿化工程2202.3377.08合计21651.8357835.8457835.845160.62六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8554.05万元,占计划投资的71.21%。其中:完成固定资产投资5247.93万元,占总投资的61.35%;完成流动资金投资3306.12,占总投资的38.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8554.051.1完成比例71.21%2完成固定资产投资万元5247.932.1完成比例61.35%3完成流动资金投资万元3306.123.1完成比例38.65%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员486人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3301.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1898.842工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元502.153企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元114.884品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元215.365其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.205.3年工资额万元170.486职工工资总额万元12796.15五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8859.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5160.624194.72161.448859.831.1工程费用万元5160.624194.7215948.301.1.1建筑工程费用万元5160.625160.6242.96%1.1.2设备购置及安装费万元4194.724194.7234.92%1.2工程建设其他费用万元-495.51-495.51-4.13%1.2.1无形资产万元-283.60-283.601.3预备费万元-211.91-211.911.3.1基本预备费万元-104.82-104.821.3.2涨价预备费万元-107.09-107.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8859.838859.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3152.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15948.306871.2211566.5715948.3015948.3015948.301.1应收账款万元4784.491913.803349.144784.494784.494784.491.2存货万元7176.732870.695023.717176.737176.737176.731.2.1原辅材料万元2153.02861.211507.112153.022153.022153.021.2.2燃料动力万元107.6543.0675.36107.65107.65107.651.2.3在产品万元3301.301320.522310.913301.303301.303301.301.2.4产成品万元1614.76645.911130.331614.761614.761614.761.3现金万元3987.071594.832790.953987.073987.073987.072流动负债万元12796.155118.468957.3112796.1512796.1512796.152.1应付账款万元12796.155118.468957.3112796.1512796.1512796.153流动资金万元3152.151260.862206.513152.153152.153152.154铺底流动资金万元1050.71420.29735.501050.711050.711050.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12011.98万元,其中:固定资产投资8859.83万元,占项目总投资的73.76%;流动资金3152.15万元,占项目总投资的26.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5160.62万元,占项目总投资的42.96%;设备购置费4194.72万元,占项目总投资的34.92%;其它投资-495.51万元,占项目总投资的-4.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8859.83+3152.15=12011.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8859.8373.76%1.1项目建设投资万元8859.8373.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3152.1526.24%3总投资万元万元12011.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9584.40万元,总成本3991.24万元,利润总额5593.16万元,净利润178.63万元,增值税268.43万元,税金及附加4194.87万元,所得税1398.29万元;第二年收入16772.70万元,总成本6136.27万元,利润总额10636.43万元,净利润7977.32万元,增值税469.75万元,税金及附加202.79万元,所得税2659.11万元;第三年生产负荷100%,收入23961.00万元,总成本19095.76万元,利润总额4865.24万元,净利润3648.93万元,增值税671.07万元,税金及附加226.95万元,所得税1216.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23961.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=671.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9584.4016772.7023961.0023961.0023961.001.1石墨纤维万元9584.4016772.7023961.0023961.0023961.002现价增加值万元3067.015367.267667.527

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