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文档简介
泓域咨询MACRO/ 涡轮转子项目立项说明及投资计划涡轮转子项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入29357.02万元,同比增长32.83%(7255.92万元)。其中,主营业业务涡轮转子生产及销售收入为27784.49万元,占营业总收入的94.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6776.98万元,较去年同期相比增长1579.12万元,增长率30.38%;实现净利润5082.73万元,较去年同期相比增长520.08万元,增长率11.40%。二、项目概况(一)项目名称涡轮转子项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积54794.05平方米(折合约82.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.93%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度191.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54794.05平方米,建筑物基底占地面积29550.43平方米,总建筑面积84382.84平方米,其中:规划建设主体工程64603.17平方米,项目规划绿化面积5861.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4983.22万元。(七)节能分析“涡轮转子项目建设项目”,年用电量479408.47千瓦时,年总用水量29310.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.42吨标准煤/年。达产年综合节能量19.40吨标准煤/年,项目总节能率22.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22358.56万元,其中:固定资产投资15720.22万元,占项目总投资的70.31%;流动资金6638.34万元,占项目总投资的29.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44945.00万元,总成本费用35650.47万元,税金及附加373.02万元,利润总额9294.53万元,利税总额10949.55万元,税后净利润6970.90万元,达产年纳税总额3978.65万元;达产年投资利润率41.57%,投资利税率48.97%,投资回报率31.18%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位891个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区涡轮转子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区涡轮转子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“涡轮转子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位891个,达产年纳税总额3978.65万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.57%,投资利税率48.97%,全部投资回报率31.18%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54794.0582.15亩1.1容积率1.541.2建筑系数53.93%1.3投资强度万元/亩191.361.4基底面积平方米29550.431.5总建筑面积平方米84382.841.6绿化面积平方米5861.28绿化率6.95%2总投资万元22358.562.1固定资产投资万元15720.222.1.1土建工程投资万元6355.002.1.1.1土建工程投资占比万元28.42%2.1.2设备投资万元4983.222.1.2.1设备投资占比22.29%2.1.3其它投资万元4382.002.1.3.1其它投资占比19.60%2.1.4固定资产投资占比70.31%2.2流动资金万元6638.342.2.1流动资金占比29.69%3收入万元44945.004总成本万元35650.475利润总额万元9294.536净利润万元6970.907所得税万元1.548增值税万元1282.009税金及附加万元373.0210纳税总额万元3978.6511利税总额万元10949.5512投资利润率41.57%13投资利税率48.97%14投资回报率31.18%15回收期年4.7116设备数量台(套)14317年用电量千瓦时479408.4718年用水量立方米29310.6519总能耗吨标准煤61.4220节能率22.01%21节能量吨标准煤19.4022员工数量人891第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.93%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度191.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20892.1520892.1564603.1764603.175351.901.1主要生产车间12535.2912535.2938761.9038761.903318.181.2辅助生产车间6685.496685.4920673.0120673.011712.611.3其他生产车间1671.371671.373746.983746.98321.112仓储工程4432.564432.5612856.7912856.79774.612.1成品贮存1108.141108.143214.203214.20193.652.2原料仓储2304.932304.936685.536685.53402.802.3辅助材料仓库1019.491019.492957.062957.06178.163供配电工程236.40236.40236.40236.4016.023.1供配电室236.40236.40236.40236.4016.024给排水工程271.86271.86271.86271.8614.334.1给排水271.86271.86271.86271.8614.335服务性工程2807.292807.292807.292807.29169.145.1办公用房1288.171288.171288.171288.1786.935.2生活服务1519.121519.121519.121519.1269.686消防及环保工程791.95791.95791.95791.9553.686.1消防环保工程791.95791.95791.95791.9553.687项目总图工程118.20118.20118.20118.20-146.307.1场地及道路硬化8197.471356.811356.817.2场区围墙1356.818197.478197.477.3安全保卫室118.20118.20118.20118.208绿化工程3474.90121.62合计29550.4384382.8484382.846355.00六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14820.41万元,占计划投资的66.29%。其中:完成固定资产投资10233.93万元,占总投资的69.05%;完成流动资金投资4586.48,占总投资的30.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14820.411.1完成比例66.29%2完成固定资产投资万元10233.932.1完成比例69.05%3完成流动资金投资万元4586.483.1完成比例30.95%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员891人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6061.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元2762.942工程技术人员工资2.1平均人数人1342.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元705.963企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元244.014品质管理人员工资4.1平均人数人714.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元365.185其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元287.336职工工资总额万元24952.44五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15720.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6355.004983.22191.3615720.221.1工程费用万元6355.004983.2231590.781.1.1建筑工程费用万元6355.006355.0028.42%1.1.2设备购置及安装费万元4983.224983.2222.29%1.2工程建设其他费用万元4382.004382.0019.60%1.2.1无形资产万元2549.002549.001.3预备费万元1833.001833.001.3.1基本预备费万元970.38970.381.3.2涨价预备费万元862.62862.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元15720.2215720.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6638.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31590.7813736.1325390.0231590.7831590.7831590.781.1应收账款万元9477.234264.767581.799477.239477.239477.231.2存货万元14215.856397.1311372.6814215.8514215.8514215.851.2.1原辅材料万元4264.761919.143411.804264.764264.764264.761.2.2燃料动力万元213.2495.96170.59213.24213.24213.241.2.3在产品万元6539.292942.685231.436539.296539.296539.291.2.4产成品万元3198.571439.352558.853198.573198.573198.571.3现金万元7897.693553.966318.167897.697897.697897.692流动负债万元24952.4411228.6019961.9524952.4424952.4424952.442.1应付账款万元24952.4411228.6019961.9524952.4424952.4424952.443流动资金万元6638.342987.255310.676638.346638.346638.344铺底流动资金万元2212.76995.751770.222212.762212.762212.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22358.56万元,其中:固定资产投资15720.22万元,占项目总投资的70.31%;流动资金6638.34万元,占项目总投资的29.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6355.00万元,占项目总投资的28.42%;设备购置费4983.22万元,占项目总投资的22.29%;其它投资4382.00万元,占项目总投资的19.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15720.22+6638.34=22358.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15720.2270.31%1.1项目建设投资万元15720.2270.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6638.3429.69%3总投资万元万元22358.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20225.25万元,总成本15027.27万元,利润总额5197.98万元,净利润288.40万元,增值税576.90万元,税金及附加3898.48万元,所得税1299.49万元;第二年收入35956.00万元,总成本23517.50万元,利润总额12438.50万元,净利润9328.87万元,增值税1025.60万元,税金及附加342.25万元,所得税3109.63万元;第三年生产负荷100%,收入44945.00万元,总成本35650.47万元,利润总额9294.53万元,净利润6970.90万元,增值税1282.00万元,税金及附加373.02万元,所得税2323.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44945.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1282.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20225.2535956.0044945.0044945.0044945.001.1涡轮转子万元20225.2535956.0044945.0044945.0044945.002现价增加值万元6472.0811505.9214382.4014382.40143
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