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泓域咨询MACRO/ 耐克公司项目立项说明及投资计划耐克公司项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3577.44万元,同比增长23.09%(671.11万元)。其中,主营业业务耐克公司生产及销售收入为3026.85万元,占营业总收入的84.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额827.57万元,较去年同期相比增长194.01万元,增长率30.62%;实现净利润620.68万元,较去年同期相比增长69.17万元,增长率12.54%。二、项目概况(一)项目名称耐克公司项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积8590.96平方米(折合约12.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度169.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8590.96平方米,建筑物基底占地面积6116.76平方米,总建筑面积10051.42平方米,其中:规划建设主体工程6859.76平方米,项目规划绿化面积519.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1118.87万元。(七)节能分析“耐克公司项目建设项目”,年用电量860608.18千瓦时,年总用水量4048.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.12吨标准煤/年。达产年综合节能量31.70吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2987.55万元,其中:固定资产投资2178.14万元,占项目总投资的72.91%;流动资金809.41万元,占项目总投资的27.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5740.00万元,总成本费用4425.99万元,税金及附加56.11万元,利润总额1314.01万元,利税总额1551.36万元,税后净利润985.51万元,达产年纳税总额565.85万元;达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.93%,投资回报率32.99%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区耐克公司行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区耐克公司产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“耐克公司项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额565.85万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.93%,全部投资回报率32.99%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8590.9612.88亩1.1容积率1.171.2建筑系数71.20%1.3投资强度万元/亩169.111.4基底面积平方米6116.761.5总建筑面积平方米10051.421.6绿化面积平方米519.91绿化率5.17%2总投资万元2987.552.1固定资产投资万元2178.142.1.1土建工程投资万元859.302.1.1.1土建工程投资占比万元28.76%2.1.2设备投资万元1118.872.1.2.1设备投资占比37.45%2.1.3其它投资万元199.972.1.3.1其它投资占比6.69%2.1.4固定资产投资占比72.91%2.2流动资金万元809.412.2.1流动资金占比27.09%3收入万元5740.004总成本万元4425.995利润总额万元1314.016净利润万元985.517所得税万元1.178增值税万元181.249税金及附加万元56.1110纳税总额万元565.8511利税总额万元1551.3612投资利润率43.98%13投资利税率51.93%14投资回报率32.99%15回收期年4.5316设备数量台(套)7317年用电量千瓦时860608.1818年用水量立方米4048.3319总能耗吨标准煤106.1220节能率24.80%21节能量吨标准煤31.7022员工数量人96第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度169.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4324.554324.556859.766859.76645.091.1主要生产车间2594.732594.734115.864115.86399.961.2辅助生产车间1383.861383.862195.122195.12206.431.3其他生产车间345.96345.96397.87397.8738.712仓储工程917.51917.512074.582074.58141.892.1成品贮存229.38229.38518.64518.6435.472.2原料仓储477.11477.111078.781078.7873.782.3辅助材料仓库211.03211.03477.15477.1532.633供配电工程48.9348.9348.9348.933.763.1供配电室48.9348.9348.9348.933.764给排水工程56.2756.2756.2756.273.374.1给排水56.2756.2756.2756.273.375服务性工程581.09581.09581.09581.0939.745.1办公用房234.26234.26234.26234.2617.625.2生活服务346.83346.83346.83346.8323.626消防及环保工程163.93163.93163.93163.9312.616.1消防环保工程163.93163.93163.93163.9312.617项目总图工程24.4724.4724.4724.47-6.157.1场地及道路硬化1536.93348.29348.297.2场区围墙348.291536.931536.937.3安全保卫室24.4724.4724.4724.478绿化工程542.5718.99合计6116.7610051.4210051.42859.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1710.53万元,占计划投资的57.26%。其中:完成固定资产投资1269.57万元,占总投资的74.22%;完成流动资金投资440.96,占总投资的25.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1710.531.1完成比例57.26%2完成固定资产投资万元1269.572.1完成比例74.22%3完成流动资金投资万元440.963.1完成比例25.78%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元354.422工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元77.603企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元26.134品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元42.495其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元33.646职工工资总额万元2754.26五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2178.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元859.301118.87169.112178.141.1工程费用万元859.301118.873563.671.1.1建筑工程费用万元859.30859.3028.76%1.1.2设备购置及安装费万元1118.871118.8737.45%1.2工程建设其他费用万元199.97199.976.69%1.2.1无形资产万元81.3581.351.3预备费万元118.62118.621.3.1基本预备费万元54.0954.091.3.2涨价预备费万元64.5364.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元2178.142178.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金809.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3563.672235.323252.693563.673563.673563.671.1应收账款万元1069.10641.46855.281069.101069.101069.101.2存货万元1603.65962.191282.921603.651603.651603.651.2.1原辅材料万元481.10288.66384.88481.10481.10481.101.2.2燃料动力万元24.0514.4319.2424.0524.0524.051.2.3在产品万元737.68442.61590.14737.68737.68737.681.2.4产成品万元360.82216.49288.66360.82360.82360.821.3现金万元890.92534.55712.73890.92890.92890.922流动负债万元2754.261652.562203.412754.262754.262754.262.1应付账款万元2754.261652.562203.412754.262754.262754.263流动资金万元809.41485.65647.53809.41809.41809.414铺底流动资金万元269.80161.88215.84269.80269.80269.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2987.55万元,其中:固定资产投资2178.14万元,占项目总投资的72.91%;流动资金809.41万元,占项目总投资的27.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资859.30万元,占项目总投资的28.76%;设备购置费1118.87万元,占项目总投资的37.45%;其它投资199.97万元,占项目总投资的6.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2178.14+809.41=2987.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2178.1472.91%1.1项目建设投资万元2178.1472.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元809.4127.09%3总投资万元万元2987.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3444.00万元,总成本13907.51万元,利润总额-10463.51万元,净利润47.41万元,增值税108.74万元,税金及附加-7847.63万元,所得税-2615.88万元;第二年收入4592.00万元,总成本17683.46万元,利润总额-13091.46万元,净利润-9818.60万元,增值税144.99万元,税金及附加51.76万元,所得税-3272.86万元;第三年生产负荷100%,收入5740.00万元,总成本4425.99万元,利润总额1314.01万元,净利润985.51万元,增值税181.24万元,税金及附加56.11万元,所得税328.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5740.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=181.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3444.004592.005740.005740.005740.001.1耐克公司万元3444.004592.00574

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