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文档简介
泓域咨询MACRO/ 自动门项目立项说明及投资计划自动门项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6450.21万元,同比增长18.90%(1025.22万元)。其中,主营业业务自动门生产及销售收入为5673.37万元,占营业总收入的87.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1313.26万元,较去年同期相比增长152.19万元,增长率13.11%;实现净利润984.94万元,较去年同期相比增长199.00万元,增长率25.32%。二、项目概况(一)项目名称自动门项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积24752.37平方米(折合约37.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.01%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24752.37平方米,建筑物基底占地面积15101.42平方米,总建筑面积37623.60平方米,其中:规划建设主体工程29434.46平方米,项目规划绿化面积2571.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3292.93万元。(七)节能分析“自动门项目建设项目”,年用电量1159790.96千瓦时,年总用水量6028.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.05吨标准煤/年。达产年综合节能量38.03吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7723.62万元,其中:固定资产投资6299.05万元,占项目总投资的81.56%;流动资金1424.57万元,占项目总投资的18.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10600.00万元,总成本费用8287.83万元,税金及附加137.28万元,利润总额2312.17万元,利税总额2768.37万元,税后净利润1734.13万元,达产年纳税总额1034.24万元;达产年投资利润率29.94%,投资利税率35.84%,投资回报率22.45%,全部投资回收期5.95年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心自动门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心自动门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“自动门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1034.24万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.94%,投资利税率35.84%,全部投资回报率22.45%,全部投资回收期5.95年,固定资产投资回收期5.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24752.3737.11亩1.1容积率1.521.2建筑系数61.01%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米15101.421.5总建筑面积平方米37623.601.6绿化面积平方米2571.23绿化率6.83%2总投资万元7723.622.1固定资产投资万元6299.052.1.1土建工程投资万元2921.952.1.1.1土建工程投资占比万元37.83%2.1.2设备投资万元3292.932.1.2.1设备投资占比42.63%2.1.3其它投资万元84.172.1.3.1其它投资占比1.09%2.1.4固定资产投资占比81.56%2.2流动资金万元1424.572.2.1流动资金占比18.44%3收入万元10600.004总成本万元8287.835利润总额万元2312.176净利润万元1734.137所得税万元1.528增值税万元318.929税金及附加万元137.2810纳税总额万元1034.2411利税总额万元2768.3712投资利润率29.94%13投资利税率35.84%14投资回报率22.45%15回收期年5.9516设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1159790.9618年用水量立方米6028.6719总能耗吨标准煤143.0520节能率29.81%21节能量吨标准煤38.0322员工数量人213第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.01%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10676.7010676.7029434.4629434.462514.561.1主要生产车间6406.026406.0217660.6817660.681559.031.2辅助生产车间3416.543416.549419.039419.03804.661.3其他生产车间854.14854.141707.201707.20150.872仓储工程2265.212265.215322.945322.94330.722.1成品贮存566.30566.301330.731330.7382.682.2原料仓储1177.911177.912767.932767.93171.972.3辅助材料仓库521.00521.001224.281224.2876.073供配电工程120.81120.81120.81120.818.443.1供配电室120.81120.81120.81120.818.444给排水工程138.93138.93138.93138.937.554.1给排水138.93138.93138.93138.937.555服务性工程1434.631434.631434.631434.6389.135.1办公用房763.43763.43763.43763.4336.665.2生活服务671.20671.20671.20671.2052.466消防及环保工程404.72404.72404.72404.7228.296.1消防环保工程404.72404.72404.72404.7228.297项目总图工程60.4160.4160.4160.41-101.197.1场地及道路硬化4117.31893.22893.227.2场区围墙893.224117.314117.317.3安全保卫室60.4160.4160.4160.418绿化工程1270.1444.45合计15101.4237623.6037623.602921.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3988.03万元,占计划投资的51.63%。其中:完成固定资产投资2727.67万元,占总投资的68.40%;完成流动资金投资1260.36,占总投资的31.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3988.031.1完成比例51.63%2完成固定资产投资万元2727.672.1完成比例68.40%3完成流动资金投资万元1260.363.1完成比例31.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元728.502工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元198.623企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元62.244品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元97.905其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元66.376职工工资总额万元5996.43五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6299.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2921.953292.93169.746299.051.1工程费用万元2921.953292.937421.001.1.1建筑工程费用万元2921.952921.9537.83%1.1.2设备购置及安装费万元3292.933292.9342.63%1.2工程建设其他费用万元84.1784.171.09%1.2.1无形资产万元38.4238.421.3预备费万元45.7545.751.3.1基本预备费万元20.3820.381.3.2涨价预备费万元25.3725.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元6299.056299.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1424.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7421.004914.295136.597421.007421.007421.001.1应收账款万元2226.301447.091558.412226.302226.302226.301.2存货万元3339.452170.642337.623339.453339.453339.451.2.1原辅材料万元1001.83651.19701.281001.831001.831001.831.2.2燃料动力万元50.0932.5635.0650.0950.0950.091.2.3在产品万元1536.15998.501075.301536.151536.151536.151.2.4产成品万元751.38488.39525.96751.38751.38751.381.3现金万元1855.251205.911298.671855.251855.251855.252流动负债万元5996.433897.684197.505996.435996.435996.432.1应付账款万元5996.433897.684197.505996.435996.435996.433流动资金万元1424.57925.97997.201424.571424.571424.574铺底流动资金万元474.85308.66332.40474.85474.85474.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7723.62万元,其中:固定资产投资6299.05万元,占项目总投资的81.56%;流动资金1424.57万元,占项目总投资的18.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2921.95万元,占项目总投资的37.83%;设备购置费3292.93万元,占项目总投资的42.63%;其它投资84.17万元,占项目总投资的1.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6299.05+1424.57=7723.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6299.0581.56%1.1项目建设投资万元6299.0581.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1424.5718.44%3总投资万元万元7723.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6890.00万元,总成本5562.22万元,利润总额1327.78万元,净利润123.89万元,增值税207.30万元,税金及附加995.84万元,所得税331.94万元;第二年收入7420.00万元,总成本5887.58万元,利润总额1532.42万元,净利润1149.31万元,增值税223.24万元,税金及附加125.80万元,所得税383.11万元;第三年生产负荷100%,收入10600.00万元,总成本8287.83万元,利润总额2312.17万元,净利润1734.13万元,增值税318.92万元,税金及附加137.28万元,所得税578.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10600.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=318.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6890.007420.0010600.0010600.0010600.001.1自动门万元6890.007420.0010600.0010600.0010600.002现价增加值万元2204.802374.403392.003392.0033
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