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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸排油烟机项目立项说明及投资计划吸排油烟机项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4142.41万元,同比增长9.04%(343.31万元)。其中,主营业业务吸排油烟机生产及销售收入为3775.66万元,占营业总收入的91.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额900.93万元,较去年同期相比增长126.98万元,增长率16.41%;实现净利润675.70万元,较去年同期相比增长64.35万元,增长率10.53%。二、项目概况(一)项目名称吸排油烟机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积8957.81平方米(折合约13.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.72%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度163.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8957.81平方米,建筑物基底占地面积4991.29平方米,总建筑面积11286.84平方米,其中:规划建设主体工程8509.21平方米,项目规划绿化面积675.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费732.95万元。(七)节能分析“吸排油烟机项目建设项目”,年用电量462484.34千瓦时,年总用水量6008.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.35吨标准煤/年。达产年综合节能量17.13吨标准煤/年,项目总节能率25.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3121.15万元,其中:固定资产投资2192.04万元,占项目总投资的70.23%;流动资金929.11万元,占项目总投资的29.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6557.00万元,总成本费用5038.44万元,税金及附加60.97万元,利润总额1518.56万元,利税总额1788.99万元,税后净利润1138.92万元,达产年纳税总额650.07万元;达产年投资利润率48.65%,投资利税率57.32%,投资回报率36.49%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园吸排油烟机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园吸排油烟机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吸排油烟机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额650.07万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.65%,投资利税率57.32%,全部投资回报率36.49%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8957.8113.43亩1.1容积率1.261.2建筑系数55.72%1.3投资强度万元/亩163.221.4基底面积平方米4991.291.5总建筑面积平方米11286.841.6绿化面积平方米675.82绿化率5.99%2总投资万元3121.152.1固定资产投资万元2192.042.1.1土建工程投资万元971.352.1.1.1土建工程投资占比万元31.12%2.1.2设备投资万元732.952.1.2.1设备投资占比23.48%2.1.3其它投资万元487.742.1.3.1其它投资占比15.63%2.1.4固定资产投资占比70.23%2.2流动资金万元929.112.2.1流动资金占比29.77%3收入万元6557.004总成本万元5038.445利润总额万元1518.566净利润万元1138.927所得税万元1.268增值税万元209.469税金及附加万元60.9710纳税总额万元650.0711利税总额万元1788.9912投资利润率48.65%13投资利税率57.32%14投资回报率36.49%15回收期年4.2416设备数量台(套)6217年用电量千瓦时462484.3418年用水量立方米6008.9319总能耗吨标准煤57.3520节能率25.80%21节能量吨标准煤17.1322员工数量人123第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、要推进工业化和信息化有机融合,强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组,推动龙头骨干企业做强做大,努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强,大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面,要进一步解放思想,强化全盘谋划,加强顶层设计,改革创新思路,切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础,而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域,其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此,现代产业虽然技术含量和附加值都较高,代表了产业发展方向,但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级,也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内,除了有低水平生产技术外,也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业,但前期高端设计是其高附加值环节。而且,有些低技术传统产业通过改造提升,推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸,使传统产业不再“传统”,在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业,而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来,高新技术产业也有劳动密集型加工环节,如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且,强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业,实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”,就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济,传统产业不能丢。去产能、去库存,淘汰的是落后过剩产能,不是淘汰传统产业。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.72%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度163.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3528.843528.848509.218509.21805.541.1主要生产车间2117.302117.305105.535105.53499.431.2辅助生产车间1129.231129.232722.952722.95257.771.3其他生产车间282.31282.31493.53493.5348.332仓储工程748.69748.691805.461805.46124.302.1成品贮存187.17187.17451.37451.3731.072.2原料仓储389.32389.32938.84938.8464.642.3辅助材料仓库172.20172.20415.26415.2628.593供配电工程39.9339.9339.9339.933.093.1供配电室39.9339.9339.9339.933.094给排水工程45.9245.9245.9245.922.774.1给排水45.9245.9245.9245.922.775服务性工程474.17474.17474.17474.1732.655.1办公用房246.20246.20246.20246.2018.975.2生活服务227.97227.97227.97227.9719.506消防及环保工程133.77133.77133.77133.7710.366.1消防环保工程133.77133.77133.77133.7710.367项目总图工程19.9719.9719.9719.97-22.347.1场地及道路硬化1320.92219.29219.297.2场区围墙219.291320.921320.927.3安全保卫室19.9719.9719.9719.978绿化工程428.0514.98合计4991.2911286.8411286.84971.35六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1683.38万元,占计划投资的53.93%。其中:完成固定资产投资1188.16万元,占总投资的70.58%;完成流动资金投资495.22,占总投资的29.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1683.381.1完成比例53.93%2完成固定资产投资万元1188.162.1完成比例70.58%3完成流动资金投资万元495.223.1完成比例29.42%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元398.682工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元116.743企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元33.474品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元59.055其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元25.436职工工资总额万元4275.62五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2192.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元971.35732.95163.222192.041.1工程费用万元971.35732.955204.731.1.1建筑工程费用万元971.35971.3531.12%1.1.2设备购置及安装费万元732.95732.9523.48%1.2工程建设其他费用万元487.74487.7415.63%1.2.1无形资产万元277.10277.101.3预备费万元210.64210.641.3.1基本预备费万元108.26108.261.3.2涨价预备费万元102.38102.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2192.042192.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金929.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5204.731681.124099.905204.735204.735204.731.1应收账款万元1561.42624.571249.141561.421561.421561.421.2存货万元2342.13936.851873.702342.132342.132342.131.2.1原辅材料万元702.64281.06562.11702.64702.64702.641.2.2燃料动力万元35.1314.0528.1135.1335.1335.131.2.3在产品万元1077.38430.95861.901077.381077.381077.381.2.4产成品万元526.98210.79421.58526.98526.98526.981.3现金万元1301.18520.471040.951301.181301.181301.182流动负债万元4275.621710.253420.504275.624275.624275.622.1应付账款万元4275.621710.253420.504275.624275.624275.623流动资金万元929.11371.64743.29929.11929.11929.114铺底流动资金万元309.70123.88247.76309.70309.70309.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3121.15万元,其中:固定资产投资2192.04万元,占项目总投资的70.23%;流动资金929.11万元,占项目总投资的29.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资971.35万元,占项目总投资的31.12%;设备购置费732.95万元,占项目总投资的23.48%;其它投资487.74万元,占项目总投资的15.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2192.04+929.11=3121.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2192.0470.23%1.1项目建设投资万元2192.0470.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元929.1129.77%3总投资万元万元3121.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2622.80万元,总成本1150.68万元,利润总额1472.12万元,净利润45.88万元,增值税83.78万元,税金及附加1104.09万元,所得税368.03万元;第二年收入5245.60万元,总成本1979.75万元,利润总额3265.85万元,净利润2449.39万元,增值税167.57万元,税金及附加55.94万元,所得税816.46万元;第三年生产负荷100%,收入6557.00万元,总成本5038.44万元,利润总额1518.56万元,净利润1138.92万元,增值税209.46万元,税金及附加60.97万元,所得税379.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6557.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2622.805245.606557.006557.006557.001.1吸排油烟机万元2622.805245.606557.006557.006557.002现价增加值万元839.301
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