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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高模低收缩涤纶工业长丝投资项目立项申请报告高模低收缩涤纶工业长丝投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16804.61万元,同比增长21.85%(3013.54万元)。其中,主营业业务高模低收缩涤纶工业长丝生产及销售收入为15894.12万元,占营业总收入的94.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3917.21万元,较去年同期相比增长379.71万元,增长率10.73%;实现净利润2937.91万元,较去年同期相比增长471.74万元,增长率19.13%。二、项目概况(一)项目名称高模低收缩涤纶工业长丝投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积28774.38平方米(折合约43.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.05%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度163.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28774.38平方米,建筑物基底占地面积20731.94平方米,总建筑面积40571.88平方米,其中:规划建设主体工程29670.23平方米,项目规划绿化面积2382.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2566.11万元。(七)节能分析“高模低收缩涤纶工业长丝投资项目建设项目”,年用电量1092989.48千瓦时,年总用水量14358.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.56吨标准煤/年。达产年综合节能量38.23吨标准煤/年,项目总节能率23.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9617.55万元,其中:固定资产投资7056.41万元,占项目总投资的73.37%;流动资金2561.14万元,占项目总投资的26.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21752.00万元,总成本费用16319.20万元,税金及附加205.02万元,利润总额5432.80万元,利税总额6387.17万元,税后净利润4074.60万元,达产年纳税总额2312.57万元;达产年投资利润率56.49%,投资利税率66.41%,投资回报率42.37%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位376个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷高模低收缩涤纶工业长丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷高模低收缩涤纶工业长丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高模低收缩涤纶工业长丝投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位376个,达产年纳税总额2312.57万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.49%,投资利税率66.41%,全部投资回报率42.37%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28774.3843.14亩1.1容积率1.411.2建筑系数72.05%1.3投资强度万元/亩163.571.4基底面积平方米20731.941.5总建筑面积平方米40571.881.6绿化面积平方米2382.05绿化率5.87%2总投资万元9617.552.1固定资产投资万元7056.412.1.1土建工程投资万元3153.962.1.1.1土建工程投资占比万元32.79%2.1.2设备投资万元2566.112.1.2.1设备投资占比26.68%2.1.3其它投资万元1336.342.1.3.1其它投资占比13.89%2.1.4固定资产投资占比73.37%2.2流动资金万元2561.142.2.1流动资金占比26.63%3收入万元21752.004总成本万元16319.205利润总额万元5432.806净利润万元4074.607所得税万元1.418增值税万元749.359税金及附加万元205.0210纳税总额万元2312.5711利税总额万元6387.1712投资利润率56.49%13投资利税率66.41%14投资回报率42.37%15回收期年3.8616设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1092989.4818年用水量立方米14358.6219总能耗吨标准煤135.5620节能率23.20%21节能量吨标准煤38.2322员工数量人376第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.05%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度163.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14657.4814657.4829670.2329670.232537.141.1主要生产车间8794.498794.4917802.1417802.141573.031.2辅助生产车间4690.394690.399494.479494.47811.881.3其他生产车间1172.601172.601720.871720.87152.232仓储工程3109.793109.797086.077086.07440.682.1成品贮存777.45777.451771.521771.52110.172.2原料仓储1617.091617.093684.763684.76229.152.3辅助材料仓库715.25715.251629.801629.80101.363供配电工程165.86165.86165.86165.8611.603.1供配电室165.86165.86165.86165.8611.604给排水工程190.73190.73190.73190.7310.384.1给排水190.73190.73190.73190.7310.385服务性工程1969.531969.531969.531969.53122.495.1办公用房1132.751132.751132.751132.7555.225.2生活服务836.78836.78836.78836.7860.256消防及环保工程555.62555.62555.62555.6238.876.1消防环保工程555.62555.62555.62555.6238.877项目总图工程82.9382.9382.9382.93-89.557.1场地及道路硬化5664.92906.60906.607.2场区围墙906.605664.925664.927.3安全保卫室82.9382.9382.9382.938绿化工程2352.8982.35合计20731.9440571.8840571.883153.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6304.12万元,占计划投资的65.55%。其中:完成固定资产投资4825.22万元,占总投资的76.54%;完成流动资金投资1478.90,占总投资的23.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6304.121.1完成比例65.55%2完成固定资产投资万元4825.222.1完成比例76.54%3完成流动资金投资万元1478.903.1完成比例23.46%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员376人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元1140.652工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元389.263企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元94.814品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元168.195其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.755.3年工资额万元131.876职工工资总额万元13141.89五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7056.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3153.962566.11163.577056.411.1工程费用万元3153.962566.1115703.031.1.1建筑工程费用万元3153.963153.9632.79%1.1.2设备购置及安装费万元2566.112566.1126.68%1.2工程建设其他费用万元1336.341336.3413.89%1.2.1无形资产万元677.81677.811.3预备费万元658.53658.531.3.1基本预备费万元277.25277.251.3.2涨价预备费万元381.28381.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7056.417056.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2561.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15703.039062.0912227.9815703.0315703.0315703.031.1应收账款万元4710.912591.003768.734710.914710.914710.911.2存货万元7066.363886.505653.097066.367066.367066.361.2.1原辅材料万元2119.911165.951695.932119.912119.912119.911.2.2燃料动力万元106.0058.3084.80106.00106.00106.001.2.3在产品万元3250.531787.792600.423250.533250.533250.531.2.4产成品万元1589.93874.461271.941589.931589.931589.931.3现金万元3925.762159.173140.613925.763925.763925.762流动负债万元13141.897228.0410513.5113141.8913141.8913141.892.1应付账款万元13141.897228.0410513.5113141.8913141.8913141.893流动资金万元2561.141408.632048.912561.142561.142561.144铺底流动资金万元853.70469.54682.97853.70853.70853.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9617.55万元,其中:固定资产投资7056.41万元,占项目总投资的73.37%;流动资金2561.14万元,占项目总投资的26.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3153.96万元,占项目总投资的32.79%;设备购置费2566.11万元,占项目总投资的26.68%;其它投资1336.34万元,占项目总投资的13.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7056.41+2561.14=9617.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7056.4173.37%1.1项目建设投资万元7056.4173.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2561.1426.63%3总投资万元万元9617.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11963.60万元,总成本5777.56万元,利润总额6186.04万元,净利润164.55万元,增值税412.14万元,税金及附加4639.53万元,所得税1546.51万元;第二年收入17401.60万元,总成本7657.64万元,利润总额9743.96万元,净利润7307.97万元,增值税599.48万元,税金及附加187.04万元,所得税2435.99万元;第三年生产负荷100%,收入21752.00万元,总成本16319.20万元,利润总额5432.80万元,净利润4074.60万元,增值税749.35万元,税金及附加205.02万元,所得税1358.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21752.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=749.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11963.6017401.6021752.0021752.0021752.001.1高模低收缩涤纶工业长丝万元11963.6017401.6021752.0021752.0021752.002现价增加值万元3828.355568.516960.
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