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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷轧带钢金属制品项目立项说明及投资计划冷轧带钢金属制品项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20447.06万元,同比增长14.78%(2633.65万元)。其中,主营业业务冷轧带钢金属制品生产及销售收入为17363.21万元,占营业总收入的84.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4286.74万元,较去年同期相比增长1076.66万元,增长率33.54%;实现净利润3215.05万元,较去年同期相比增长418.40万元,增长率14.96%。二、项目概况(一)项目名称冷轧带钢金属制品项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28707.68平方米(折合约43.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.28%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度194.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28707.68平方米,建筑物基底占地面积20462.83平方米,总建筑面积37894.14平方米,其中:规划建设主体工程24786.44平方米,项目规划绿化面积2465.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3640.25万元。(七)节能分析“冷轧带钢金属制品项目建设项目”,年用电量1316339.15千瓦时,年总用水量18342.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.35吨标准煤/年。达产年综合节能量46.07吨标准煤/年,项目总节能率24.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12566.01万元,其中:固定资产投资8368.27万元,占项目总投资的66.59%;流动资金4197.74万元,占项目总投资的33.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29270.00万元,总成本费用22780.69万元,税金及附加222.24万元,利润总额6489.31万元,利税总额7606.63万元,税后净利润4866.98万元,达产年纳税总额2739.65万元;达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.53%,投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区冷轧带钢金属制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区冷轧带钢金属制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧带钢金属制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2739.65万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.53%,全部投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28707.6843.04亩1.1容积率1.321.2建筑系数71.28%1.3投资强度万元/亩194.431.4基底面积平方米20462.831.5总建筑面积平方米37894.141.6绿化面积平方米2465.75绿化率6.51%2总投资万元12566.012.1固定资产投资万元8368.272.1.1土建工程投资万元3016.652.1.1.1土建工程投资占比万元24.01%2.1.2设备投资万元3640.252.1.2.1设备投资占比28.97%2.1.3其它投资万元1711.372.1.3.1其它投资占比13.62%2.1.4固定资产投资占比66.59%2.2流动资金万元4197.742.2.1流动资金占比33.41%3收入万元29270.004总成本万元22780.695利润总额万元6489.316净利润万元4866.987所得税万元1.328增值税万元895.089税金及附加万元222.2410纳税总额万元2739.6511利税总额万元7606.6312投资利润率51.64%13投资利税率60.53%14投资回报率38.73%15回收期年4.0816设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1316339.1518年用水量立方米18342.2719总能耗吨标准煤163.3520节能率24.68%21节能量吨标准煤46.0722员工数量人440第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.28%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度194.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14467.2214467.2224786.4424786.442170.501.1主要生产车间8680.338680.3314871.8614871.861345.711.2辅助生产车间4629.514629.517931.667931.66694.561.3其他生产车间1157.381157.381437.611437.61130.232仓储工程3069.423069.428520.018520.01542.602.1成品贮存767.36767.362130.002130.00135.652.2原料仓储1596.101596.104430.414430.41282.152.3辅助材料仓库705.97705.971959.601959.60124.803供配电工程163.70163.70163.70163.7011.733.1供配电室163.70163.70163.70163.7011.734给排水工程188.26188.26188.26188.2610.494.1给排水188.26188.26188.26188.2610.495服务性工程1943.971943.971943.971943.97123.805.1办公用房804.26804.26804.26804.2651.745.2生活服务1139.711139.711139.711139.7154.906消防及环保工程548.40548.40548.40548.4039.296.1消防环保工程548.40548.40548.40548.4039.297项目总图工程81.8581.8581.8581.8541.137.1场地及道路硬化5477.42930.43930.437.2场区围墙930.435477.425477.427.3安全保卫室81.8581.8581.8581.858绿化工程2203.1277.11合计20462.8337894.1437894.143016.65六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7546.29万元,占计划投资的60.05%。其中:完成固定资产投资5276.32万元,占总投资的69.92%;完成流动资金投资2269.97,占总投资的30.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7546.291.1完成比例60.05%2完成固定资产投资万元5276.322.1完成比例69.92%3完成流动资金投资万元2269.973.1完成比例30.08%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1383.402工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元332.203企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元132.814品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元200.685其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元167.986职工工资总额万元18673.16五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8368.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3016.653640.25194.438368.271.1工程费用万元3016.653640.2522870.901.1.1建筑工程费用万元3016.653016.6524.01%1.1.2设备购置及安装费万元3640.253640.2528.97%1.2工程建设其他费用万元1711.371711.3713.62%1.2.1无形资产万元832.36832.361.3预备费万元879.01879.011.3.1基本预备费万元454.03454.031.3.2涨价预备费万元424.98424.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元8368.278368.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4197.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22870.908538.6814398.9122870.9022870.9022870.901.1应收账款万元6861.272744.514802.896861.276861.276861.271.2存货万元10291.914116.767204.3310291.9110291.9110291.911.2.1原辅材料万元3087.571235.032161.303087.573087.573087.571.2.2燃料动力万元154.3861.75108.07154.38154.38154.381.2.3在产品万元4734.281893.713314.004734.284734.284734.281.2.4产成品万元2315.68926.271620.982315.682315.682315.681.3现金万元5717.732287.094002.415717.735717.735717.732流动负债万元18673.167469.2613071.2118673.1618673.1618673.162.1应付账款万元18673.167469.2613071.2118673.1618673.1618673.163流动资金万元4197.741679.102938.424197.744197.744197.744铺底流动资金万元1399.23559.70979.471399.231399.231399.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12566.01万元,其中:固定资产投资8368.27万元,占项目总投资的66.59%;流动资金4197.74万元,占项目总投资的33.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3016.65万元,占项目总投资的24.01%;设备购置费3640.25万元,占项目总投资的28.97%;其它投资1711.37万元,占项目总投资的13.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8368.27+4197.74=12566.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8368.2766.59%1.1项目建设投资万元8368.2766.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4197.7433.41%3总投资万元万元12566.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11708.00万元,总成本11672.33万元,利润总额35.67万元,净利润157.79万元,增值税358.03万元,税金及附加26.75万元,所得税8.92万元;第二年收入20489.00万元,总成本17868.75万元,利润总额2620.25万元,净利润1965.19万元,增值税626.56万元,税金及附加190.02万元,所得税655.06万元;第三年生产负荷100%,收入29270.00万元,总成本22780.69万元,利润总额6489.31万元,净利润4866.98万元,增值税895.08万元,税金及附加222.24万元,所得税1622.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29270.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=895.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11708.0020489.0029270.0029270.0029270.001.1冷轧带钢金属制品万元11708.0020489.0029270.0029270.0029270.002现价增加值万元3746.566556.489366.409366.
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