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文档简介
泓域咨询MACRO/ 可曲挠橡胶接头投资项目立项申请报告可曲挠橡胶接头投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13591.14万元,同比增长20.51%(2313.25万元)。其中,主营业业务可曲挠橡胶接头生产及销售收入为11825.39万元,占营业总收入的87.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3387.35万元,较去年同期相比增长832.31万元,增长率32.58%;实现净利润2540.51万元,较去年同期相比增长528.61万元,增长率26.27%。二、项目概况(一)项目名称可曲挠橡胶接头投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30842.08平方米(折合约46.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.73%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度194.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30842.08平方米,建筑物基底占地面积18421.97平方米,总建筑面积49038.91平方米,其中:规划建设主体工程31932.13平方米,项目规划绿化面积2676.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3660.52万元。(七)节能分析“可曲挠橡胶接头投资项目建设项目”,年用电量502597.78千瓦时,年总用水量23764.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.80吨标准煤/年。达产年综合节能量17.99吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11413.72万元,其中:固定资产投资8983.97万元,占项目总投资的78.71%;流动资金2429.75万元,占项目总投资的21.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22099.00万元,总成本费用17374.89万元,税金及附加201.56万元,利润总额4724.11万元,利税总额5577.27万元,税后净利润3543.08万元,达产年纳税总额2034.19万元;达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.86%,投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位445个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区可曲挠橡胶接头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区可曲挠橡胶接头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“可曲挠橡胶接头投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位445个,达产年纳税总额2034.19万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.86%,全部投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为扭转脱实向虚的局面,国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年,国务院办公厅发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367号),在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面,对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月,国务院印发中国制造2025(国发201528号),明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案(工信联财201683号)。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委,出台关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月,人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了关于金融支持制造强国建设的指导意见,提出进一步建立健全多元化金融服务体系,大力推动金融产品和服务创新,加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30842.0846.24亩1.1容积率1.591.2建筑系数59.73%1.3投资强度万元/亩194.291.4基底面积平方米18421.971.5总建筑面积平方米49038.911.6绿化面积平方米2676.56绿化率5.46%2总投资万元11413.722.1固定资产投资万元8983.972.1.1土建工程投资万元4301.402.1.1.1土建工程投资占比万元37.69%2.1.2设备投资万元3660.522.1.2.1设备投资占比32.07%2.1.3其它投资万元1022.052.1.3.1其它投资占比8.95%2.1.4固定资产投资占比78.71%2.2流动资金万元2429.752.2.1流动资金占比21.29%3收入万元22099.004总成本万元17374.895利润总额万元4724.116净利润万元3543.087所得税万元1.598增值税万元651.609税金及附加万元201.5610纳税总额万元2034.1911利税总额万元5577.2712投资利润率41.39%13投资利税率48.86%14投资回报率31.04%15回收期年4.7216设备数量台(套)10617年用电量千瓦时502597.7818年用水量立方米23764.0919总能耗吨标准煤63.8020节能率23.99%21节能量吨标准煤17.9922员工数量人445第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.73%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度194.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13024.3313024.3331932.1331932.133080.991.1主要生产车间7814.607814.6019159.2819159.281910.211.2辅助生产车间4167.794167.7910218.2810218.28985.921.3其他生产车间1041.951041.951852.061852.06184.862仓储工程2763.302763.3011119.4111119.41780.262.1成品贮存690.83690.832779.852779.85195.062.2原料仓储1436.921436.925782.095782.09405.742.3辅助材料仓库635.56635.562557.462557.46179.463供配电工程147.38147.38147.38147.3811.633.1供配电室147.38147.38147.38147.3811.634给排水工程169.48169.48169.48169.4810.414.1给排水169.48169.48169.48169.4810.415服务性工程1750.091750.091750.091750.09122.815.1办公用房1018.671018.671018.671018.6754.405.2生活服务731.42731.42731.42731.4266.676消防及环保工程493.71493.71493.71493.7138.976.1消防环保工程493.71493.71493.71493.7138.977项目总图工程73.6973.6973.6973.69186.357.1场地及道路硬化4685.12891.62891.627.2场区围墙891.624685.124685.127.3安全保卫室73.6973.6973.6973.698绿化工程1999.2969.98合计18421.9749038.9149038.914301.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7440.02万元,占计划投资的65.18%。其中:完成固定资产投资4525.63万元,占总投资的60.83%;完成流动资金投资2914.39,占总投资的39.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7440.021.1完成比例65.18%2完成固定资产投资万元4525.632.1完成比例60.83%3完成流动资金投资万元2914.393.1完成比例39.17%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员445人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1291.802工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元448.553企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元110.384品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元201.565其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元124.636职工工资总额万元14920.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8983.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4301.403660.52194.298983.971.1工程费用万元4301.403660.5217350.501.1.1建筑工程费用万元4301.404301.4037.69%1.1.2设备购置及安装费万元3660.523660.5232.07%1.2工程建设其他费用万元1022.051022.058.95%1.2.1无形资产万元536.03536.031.3预备费万元486.02486.021.3.1基本预备费万元248.80248.801.3.2涨价预备费万元237.22237.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元8983.978983.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2429.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17350.508149.9612999.5117350.5017350.5017350.501.1应收账款万元5205.153123.094164.125205.155205.155205.151.2存货万元7807.734684.646246.187807.737807.737807.731.2.1原辅材料万元2342.321405.391873.862342.322342.322342.321.2.2燃料动力万元117.1270.2793.69117.12117.12117.121.2.3在产品万元3591.562154.932873.243591.563591.563591.561.2.4产成品万元1756.741054.041405.391756.741756.741756.741.3现金万元4337.632602.573470.104337.634337.634337.632流动负债万元14920.758952.4511936.6014920.7514920.7514920.752.1应付账款万元14920.758952.4511936.6014920.7514920.7514920.753流动资金万元2429.751457.851943.802429.752429.752429.754铺底流动资金万元809.91485.95647.93809.91809.91809.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11413.72万元,其中:固定资产投资8983.97万元,占项目总投资的78.71%;流动资金2429.75万元,占项目总投资的21.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4301.40万元,占项目总投资的37.69%;设备购置费3660.52万元,占项目总投资的32.07%;其它投资1022.05万元,占项目总投资的8.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8983.97+2429.75=11413.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8983.9778.71%1.1项目建设投资万元8983.9778.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2429.7521.29%3总投资万元万元11413.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13259.40万元,总成本7925.39万元,利润总额5334.01万元,净利润170.28万元,增值税390.96万元,税金及附加4000.51万元,所得税1333.50万元;第二年收入17679.20万元,总成本9992.22万元,利润总额7686.98万元,净利润5765.24万元,增值税521.28万元,税金及附加185.92万元,所得税1921.74万元;第三年生产负荷100%,收入22099.00万元,总成本17374.89万元,利润总额4724.11万元,净利润3543.08万元,增值税651.60万元,税金及附加201.56万元,所得税1181.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22099.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=651.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13259.4017679.2022099.0022099.0022099.001.1可曲挠橡胶接头万元13259.4017679.2022099.0022099.0022099.002现价增加值万元4243.015657.347071.687071.6870
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