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泓域咨询MACRO/ 信号发电机项目立项说明及投资计划信号发电机项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11240.41万元,同比增长24.55%(2215.27万元)。其中,主营业业务信号发电机生产及销售收入为9210.04万元,占营业总收入的81.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2262.89万元,较去年同期相比增长522.72万元,增长率30.04%;实现净利润1697.17万元,较去年同期相比增长323.05万元,增长率23.51%。二、项目概况(一)项目名称信号发电机项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20837.08平方米(折合约31.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.14%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度164.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20837.08平方米,建筑物基底占地面积13573.27平方米,总建筑面积29171.91平方米,其中:规划建设主体工程20876.67平方米,项目规划绿化面积2228.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2544.64万元。(七)节能分析“信号发电机项目建设项目”,年用电量1188024.97千瓦时,年总用水量6156.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.54吨标准煤/年。达产年综合节能量43.77吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6754.01万元,其中:固定资产投资5138.98万元,占项目总投资的76.09%;流动资金1615.03万元,占项目总投资的23.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11535.00万元,总成本费用9131.82万元,税金及附加123.12万元,利润总额2403.18万元,利税总额2857.77万元,税后净利润1802.38万元,达产年纳税总额1055.38万元;达产年投资利润率35.58%,投资利税率42.31%,投资回报率26.69%,全部投资回收期5.25年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区信号发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区信号发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“信号发电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1055.38万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.58%,投资利税率42.31%,全部投资回报率26.69%,全部投资回收期5.25年,固定资产投资回收期5.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20837.0831.24亩1.1容积率1.401.2建筑系数65.14%1.3投资强度万元/亩164.501.4基底面积平方米13573.271.5总建筑面积平方米29171.911.6绿化面积平方米2228.04绿化率7.64%2总投资万元6754.012.1固定资产投资万元5138.982.1.1土建工程投资万元2417.502.1.1.1土建工程投资占比万元35.79%2.1.2设备投资万元2544.642.1.2.1设备投资占比37.68%2.1.3其它投资万元176.842.1.3.1其它投资占比2.62%2.1.4固定资产投资占比76.09%2.2流动资金万元1615.032.2.1流动资金占比23.91%3收入万元11535.004总成本万元9131.825利润总额万元2403.186净利润万元1802.387所得税万元1.408增值税万元331.479税金及附加万元123.1210纳税总额万元1055.3811利税总额万元2857.7712投资利润率35.58%13投资利税率42.31%14投资回报率26.69%15回收期年5.2516设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1188024.9718年用水量立方米6156.6519总能耗吨标准煤146.5420节能率21.24%21节能量吨标准煤43.7722员工数量人206第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.14%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度164.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9596.309596.3020876.6720876.671903.071.1主要生产车间5757.785757.7812526.0012526.001179.901.2辅助生产车间3070.823070.826680.536680.53608.981.3其他生产车间767.70767.701210.851210.85114.182仓储工程2035.992035.995391.915391.91357.472.1成品贮存509.00509.001347.981347.9889.372.2原料仓储1058.711058.712803.792803.79185.882.3辅助材料仓库468.28468.281240.141240.1482.223供配电工程108.59108.59108.59108.598.103.1供配电室108.59108.59108.59108.598.104给排水工程124.87124.87124.87124.877.244.1给排水124.87124.87124.87124.877.245服务性工程1289.461289.461289.461289.4685.495.1办公用房731.96731.96731.96731.9635.095.2生活服务557.50557.50557.50557.5034.836消防及环保工程363.76363.76363.76363.7627.136.1消防环保工程363.76363.76363.76363.7627.137项目总图工程54.2954.2954.2954.29-9.977.1场地及道路硬化3643.25601.79601.797.2场区围墙601.793643.253643.257.3安全保卫室54.2954.2954.2954.298绿化工程1113.3138.97合计13573.2729171.9129171.912417.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5781.57万元,占计划投资的85.60%。其中:完成固定资产投资3847.27万元,占总投资的66.54%;完成流动资金投资1934.30,占总投资的33.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5781.571.1完成比例85.60%2完成固定资产投资万元3847.272.1完成比例66.54%3完成流动资金投资万元1934.303.1完成比例33.46%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元725.682工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元168.333企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元50.314品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元81.665其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元60.546职工工资总额万元6438.97五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5138.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2417.502544.64164.505138.981.1工程费用万元2417.502544.648054.001.1.1建筑工程费用万元2417.502417.5035.79%1.1.2设备购置及安装费万元2544.642544.6437.68%1.2工程建设其他费用万元176.84176.842.62%1.2.1无形资产万元73.7573.751.3预备费万元103.09103.091.3.1基本预备费万元61.3561.351.3.2涨价预备费万元41.7441.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元5138.985138.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1615.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8054.003138.456649.958054.008054.008054.001.1应收账款万元2416.20966.481932.962416.202416.202416.201.2存货万元3624.301449.722899.443624.303624.303624.301.2.1原辅材料万元1087.29434.92869.831087.291087.291087.291.2.2燃料动力万元54.3621.7543.4954.3654.3654.361.2.3在产品万元1667.18666.871333.741667.181667.181667.181.2.4产成品万元815.47326.19652.37815.47815.47815.471.3现金万元2013.50805.401610.802013.502013.502013.502流动负债万元6438.972575.595151.186438.976438.976438.972.1应付账款万元6438.972575.595151.186438.976438.976438.973流动资金万元1615.03646.011292.021615.031615.031615.034铺底流动资金万元538.34215.34430.67538.34538.34538.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6754.01万元,其中:固定资产投资5138.98万元,占项目总投资的76.09%;流动资金1615.03万元,占项目总投资的23.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2417.50万元,占项目总投资的35.79%;设备购置费2544.64万元,占项目总投资的37.68%;其它投资176.84万元,占项目总投资的2.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5138.98+1615.03=6754.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5138.9876.09%1.1项目建设投资万元5138.9876.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1615.0323.91%3总投资万元万元6754.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4614.00万元,总成本9981.61万元,利润总额-5367.61万元,净利润99.26万元,增值税132.59万元,税金及附加-4025.71万元,所得税-1341.90万元;第二年收入9228.00万元,总成本17024.91万元,利润总额-7796.91万元,净利润-5847.68万元,增值税265.18万元,税金及附加115.17万元,所得税-1949.23万元;第三年生产负荷100%,收入11535.00万元,总成本9131.82万元,利润总额2403.18万元,净利润1802.38万元,增值税331.47万元,税金及附加123.12万元,所得税600.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11535.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4614.009228.0011535.0011535.0011535.001.1信号发电机万元4614.009228.0011535.0011535.0011535.002现价增加值万元1476.482952.963691

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