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文档简介
泓域咨询MACRO/ 台钻电机项目立项申请报告台钻电机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19889.58万元,同比增长31.60%(4775.61万元)。其中,主营业业务台钻电机生产及销售收入为16457.58万元,占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5120.44万元,较去年同期相比增长1066.19万元,增长率26.30%;实现净利润3840.33万元,较去年同期相比增长739.53万元,增长率23.85%。二、项目概况(一)项目名称台钻电机项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积26406.53平方米(折合约39.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.44%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度178.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26406.53平方米,建筑物基底占地面积15431.98平方米,总建筑面积41722.32平方米,其中:规划建设主体工程33199.59平方米,项目规划绿化面积2343.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2582.25万元。(七)节能分析“台钻电机项目建设项目”,年用电量473956.95千瓦时,年总用水量16889.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.69吨标准煤/年。达产年综合节能量24.38吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9589.33万元,其中:固定资产投资7053.35万元,占项目总投资的73.55%;流动资金2535.98万元,占项目总投资的26.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21682.00万元,总成本费用16626.06万元,税金及附加189.31万元,利润总额5055.94万元,利税总额5942.62万元,税后净利润3791.95万元,达产年纳税总额2150.66万元;达产年投资利润率52.72%,投资利税率61.97%,投资回报率39.54%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位406个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园台钻电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园台钻电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“台钻电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位406个,达产年纳税总额2150.66万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.72%,投资利税率61.97%,全部投资回报率39.54%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26406.5339.59亩1.1容积率1.581.2建筑系数58.44%1.3投资强度万元/亩178.161.4基底面积平方米15431.981.5总建筑面积平方米41722.321.6绿化面积平方米2343.56绿化率5.62%2总投资万元9589.332.1固定资产投资万元7053.352.1.1土建工程投资万元3435.602.1.1.1土建工程投资占比万元35.83%2.1.2设备投资万元2582.252.1.2.1设备投资占比26.93%2.1.3其它投资万元1035.502.1.3.1其它投资占比10.80%2.1.4固定资产投资占比73.55%2.2流动资金万元2535.982.2.1流动资金占比26.45%3收入万元21682.004总成本万元16626.065利润总额万元5055.946净利润万元3791.957所得税万元1.588增值税万元697.379税金及附加万元189.3110纳税总额万元2150.6611利税总额万元5942.6212投资利润率52.72%13投资利税率61.97%14投资回报率39.54%15回收期年4.0316设备数量台(套)10417年用电量千瓦时473956.9518年用水量立方米16889.1319总能耗吨标准煤59.6920节能率25.08%21节能量吨标准煤24.3822员工数量人406第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.44%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度178.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10910.4110910.4133199.5933199.593007.181.1主要生产车间6546.256546.2519919.7519919.751864.451.2辅助生产车间3491.333491.3310623.8710623.87962.301.3其他生产车间872.83872.831925.581925.58180.432仓储工程2314.802314.805539.775539.77364.942.1成品贮存578.70578.701384.941384.9491.232.2原料仓储1203.701203.702880.682880.68189.772.3辅助材料仓库532.40532.401274.151274.1583.943供配电工程123.46123.46123.46123.469.153.1供配电室123.46123.46123.46123.469.154给排水工程141.97141.97141.97141.978.184.1给排水141.97141.97141.97141.978.185服务性工程1466.041466.041466.041466.0496.585.1办公用房804.07804.07804.07804.0744.505.2生活服务661.97661.97661.97661.9755.286消防及环保工程413.58413.58413.58413.5830.656.1消防环保工程413.58413.58413.58413.5830.657项目总图工程61.7361.7361.7361.73-145.257.1场地及道路硬化4095.86742.82742.827.2场区围墙742.824095.864095.867.3安全保卫室61.7361.7361.7361.738绿化工程1833.4464.17合计15431.9841722.3241722.323435.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8828.79万元,占计划投资的92.07%。其中:完成固定资产投资7050.53万元,占总投资的79.86%;完成流动资金投资1778.26,占总投资的20.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8828.791.1完成比例92.07%2完成固定资产投资万元7050.532.1完成比例79.86%3完成流动资金投资万元1778.263.1完成比例20.14%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员406人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2761.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元1583.492工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元386.853企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元124.474品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元181.885其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元120.886职工工资总额万元10697.91五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7053.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3435.602582.25178.167053.351.1工程费用万元3435.602582.2513233.891.1.1建筑工程费用万元3435.603435.6035.83%1.1.2设备购置及安装费万元2582.252582.2526.93%1.2工程建设其他费用万元1035.501035.5010.80%1.2.1无形资产万元618.42618.421.3预备费万元417.08417.081.3.1基本预备费万元247.36247.361.3.2涨价预备费万元169.72169.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7053.357053.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2535.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13233.896910.0812366.8313233.8913233.8913233.891.1应收账款万元3970.171786.582977.633970.173970.173970.171.2存货万元5955.252679.864466.445955.255955.255955.251.2.1原辅材料万元1786.58803.961339.931786.581786.581786.581.2.2燃料动力万元89.3340.2067.0089.3389.3389.331.2.3在产品万元2739.411232.742054.562739.412739.412739.411.2.4产成品万元1339.93602.971004.951339.931339.931339.931.3现金万元3308.471488.812481.353308.473308.473308.472流动负债万元10697.914814.068023.4310697.9110697.9110697.912.1应付账款万元10697.914814.068023.4310697.9110697.9110697.913流动资金万元2535.981141.191901.992535.982535.982535.984铺底流动资金万元845.32380.40633.99845.32845.32845.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9589.33万元,其中:固定资产投资7053.35万元,占项目总投资的73.55%;流动资金2535.98万元,占项目总投资的26.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3435.60万元,占项目总投资的35.83%;设备购置费2582.25万元,占项目总投资的26.93%;其它投资1035.50万元,占项目总投资的10.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7053.35+2535.98=9589.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7053.3573.55%1.1项目建设投资万元7053.3573.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2535.9826.45%3总投资万元万元9589.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9756.90万元,总成本3941.42万元,利润总额5815.48万元,净利润143.28万元,增值税313.82万元,税金及附加4361.61万元,所得税1453.87万元;第二年收入16261.50万元,总成本5946.65万元,利润总额10314.85万元,净利润7736.14万元,增值税523.03万元,税金及附加168.39万元,所得税2578.71万元;第三年生产负荷100%,收入21682.00万元,总成本16626.06万元,利润总额5055.94万元,净利润3791.95万元,增值税697.37万元,税金及附加189.31万元,所得税1263.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21682.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=697.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9756.9016261.5021682.0021682.0021682.001.1台钻电机万元9756.9016261.5021682.0021682.0021682.002现价增加值万元3122.215203.68693
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