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文档简介
泓域咨询MACRO/ 特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告项目立项说明及投资计划特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7970.26万元,同比增长24.26%(1556.07万元)。其中,主营业业务特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告生产及销售收入为7482.69万元,占营业总收入的93.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2187.30万元,较去年同期相比增长515.46万元,增长率30.83%;实现净利润1640.48万元,较去年同期相比增长343.28万元,增长率26.46%。二、项目概况(一)项目名称特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积39653.15平方米(折合约59.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.03%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度160.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39653.15平方米,建筑物基底占地面积19838.47平方米,总建筑面积55514.41平方米,其中:规划建设主体工程40419.82平方米,项目规划绿化面积3882.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4745.23万元。(七)节能分析“特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告项目建设项目”,年用电量720984.13千瓦时,年总用水量13035.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.72吨标准煤/年。达产年综合节能量31.52吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11177.61万元,其中:固定资产投资9515.57万元,占项目总投资的85.13%;流动资金1662.04万元,占项目总投资的14.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15509.00万元,总成本费用11732.77万元,税金及附加221.12万元,利润总额3776.23万元,利税总额4518.21万元,税后净利润2832.17万元,达产年纳税总额1686.04万元;达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.42%,投资回报率25.34%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1686.04万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.42%,全部投资回报率25.34%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39653.1559.45亩1.1容积率1.401.2建筑系数50.03%1.3投资强度万元/亩160.061.4基底面积平方米19838.471.5总建筑面积平方米55514.411.6绿化面积平方米3882.84绿化率6.99%2总投资万元11177.612.1固定资产投资万元9515.572.1.1土建工程投资万元3893.202.1.1.1土建工程投资占比万元34.83%2.1.2设备投资万元4745.232.1.2.1设备投资占比42.45%2.1.3其它投资万元877.142.1.3.1其它投资占比7.85%2.1.4固定资产投资占比85.13%2.2流动资金万元1662.042.2.1流动资金占比14.87%3收入万元15509.004总成本万元11732.775利润总额万元3776.236净利润万元2832.177所得税万元1.408增值税万元520.869税金及附加万元221.1210纳税总额万元1686.0411利税总额万元4518.2112投资利润率33.78%13投资利税率40.42%14投资回报率25.34%15回收期年5.4516设备数量台(套)13217年用电量千瓦时720984.1318年用水量立方米13035.0119总能耗吨标准煤89.7220节能率24.80%21节能量吨标准煤31.5222员工数量人306第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.03%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度160.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14025.8014025.8040419.8240419.823118.091.1主要生产车间8415.488415.4824251.8924251.891933.221.2辅助生产车间4488.264488.2612934.3412934.34997.791.3其他生产车间1122.061122.062344.352344.35187.092仓储工程2975.772975.779811.489811.48550.462.1成品贮存743.94743.942452.872452.87137.622.2原料仓储1547.401547.405101.975101.97286.242.3辅助材料仓库684.43684.432256.642256.64126.613供配电工程158.71158.71158.71158.7110.023.1供配电室158.71158.71158.71158.7110.024给排水工程182.51182.51182.51182.518.964.1给排水182.51182.51182.51182.518.965服务性工程1884.651884.651884.651884.65105.745.1办公用房1040.151040.151040.151040.1556.485.2生活服务844.50844.50844.50844.5056.586消防及环保工程531.67531.67531.67531.6733.566.1消防环保工程531.67531.67531.67531.6733.567项目总图工程79.3579.3579.3579.35-0.067.1场地及道路硬化5529.21820.27820.277.2场区围墙820.275529.215529.217.3安全保卫室79.3579.3579.3579.358绿化工程1898.0866.43合计19838.4755514.4155514.413893.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5885.82万元,占计划投资的52.66%。其中:完成固定资产投资3955.81万元,占总投资的67.21%;完成流动资金投资1930.01,占总投资的32.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5885.821.1完成比例52.66%2完成固定资产投资万元3955.812.1完成比例67.21%3完成流动资金投资万元1930.013.1完成比例32.79%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元901.052工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元301.193企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元85.864品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元142.495其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元111.166职工工资总额万元8363.02五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9515.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3893.204745.23160.069515.571.1工程费用万元3893.204745.2310025.061.1.1建筑工程费用万元3893.203893.2034.83%1.1.2设备购置及安装费万元4745.234745.2342.45%1.2工程建设其他费用万元877.14877.147.85%1.2.1无形资产万元455.79455.791.3预备费万元421.35421.351.3.1基本预备费万元189.41189.411.3.2涨价预备费万元231.94231.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元9515.579515.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1662.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10025.064335.357721.7210025.0610025.0610025.061.1应收账款万元3007.521203.012406.013007.523007.523007.521.2存货万元4511.281804.513609.024511.284511.284511.281.2.1原辅材料万元1353.38541.351082.711353.381353.381353.381.2.2燃料动力万元67.6727.0754.1467.6767.6767.671.2.3在产品万元2075.19830.081660.152075.192075.192075.191.2.4产成品万元1015.04406.02812.031015.041015.041015.041.3现金万元2506.261002.512005.012506.262506.262506.262流动负债万元8363.023345.216690.428363.028363.028363.022.1应付账款万元8363.023345.216690.428363.028363.028363.023流动资金万元1662.04664.821329.631662.041662.041662.044铺底流动资金万元554.01221.61443.21554.01554.01554.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11177.61万元,其中:固定资产投资9515.57万元,占项目总投资的85.13%;流动资金1662.04万元,占项目总投资的14.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3893.20万元,占项目总投资的34.83%;设备购置费4745.23万元,占项目总投资的42.45%;其它投资877.14万元,占项目总投资的7.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9515.57+1662.04=11177.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9515.5785.13%1.1项目建设投资万元9515.5785.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1662.0414.87%3总投资万元万元11177.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6203.60万元,总成本9291.22万元,利润总额-3087.62万元,净利润183.61万元,增值税208.34万元,税金及附加-2315.72万元,所得税-771.90万元;第二年收入12407.20万元,总成本16021.27万元,利润总额-3614.07万元,净利润-2710.55万元,增值税416.69万元,税金及附加208.62万元,所得税-903.52万元;第三年生产负荷100%,收入15509.00万元,总成本11732.77万元,利润总额3776.23万元,净利润2832.17万元,增值税520.86万元,税金及附加221.12万元,所得税944.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15509.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=520.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6203.6012407.2015509.0015509.0015509.001.1特种粉末冶金材料及其制品目可行性研究报告万元6203.6012407.2015509.0015509.0015509.002现价增加值万元1985.153970.304962.88496
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