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泓域咨询MACRO/ 螺钉项目立项说明及投资计划螺钉项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18528.17万元,同比增长12.79%(2100.49万元)。其中,主营业业务螺钉生产及销售收入为15358.32万元,占营业总收入的82.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3939.55万元,较去年同期相比增长550.46万元,增长率16.24%;实现净利润2954.66万元,较去年同期相比增长300.87万元,增长率11.34%。二、项目概况(一)项目名称螺钉项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积38312.48平方米(折合约57.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.99%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度182.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38312.48平方米,建筑物基底占地面积22983.66平方米,总建筑面积59767.47平方米,其中:规划建设主体工程39223.03平方米,项目规划绿化面积4774.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3164.63万元。(七)节能分析“螺钉项目建设项目”,年用电量534900.08千瓦时,年总用水量24553.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.84吨标准煤/年。达产年综合节能量25.09吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14371.82万元,其中:固定资产投资10473.61万元,占项目总投资的72.88%;流动资金3898.21万元,占项目总投资的27.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27217.00万元,总成本费用21295.69万元,税金及附加251.26万元,利润总额5921.31万元,利税总额6989.30万元,税后净利润4440.98万元,达产年纳税总额2548.32万元;达产年投资利润率41.20%,投资利税率48.63%,投资回报率30.90%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位502个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区螺钉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区螺钉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“螺钉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位502个,达产年纳税总额2548.32万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.20%,投资利税率48.63%,全部投资回报率30.90%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38312.4857.44亩1.1容积率1.561.2建筑系数59.99%1.3投资强度万元/亩182.341.4基底面积平方米22983.661.5总建筑面积平方米59767.471.6绿化面积平方米4774.87绿化率7.99%2总投资万元14371.822.1固定资产投资万元10473.612.1.1土建工程投资万元4194.942.1.1.1土建工程投资占比万元29.19%2.1.2设备投资万元3164.632.1.2.1设备投资占比22.02%2.1.3其它投资万元3114.042.1.3.1其它投资占比21.67%2.1.4固定资产投资占比72.88%2.2流动资金万元3898.212.2.1流动资金占比27.12%3收入万元27217.004总成本万元21295.695利润总额万元5921.316净利润万元4440.987所得税万元1.568增值税万元816.739税金及附加万元251.2610纳税总额万元2548.3211利税总额万元6989.3012投资利润率41.20%13投资利税率48.63%14投资回报率30.90%15回收期年4.7416设备数量台(套)8117年用电量千瓦时534900.0818年用水量立方米24553.3619总能耗吨标准煤67.8420节能率27.44%21节能量吨标准煤25.0922员工数量人502第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.99%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度182.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16249.4516249.4539223.0339223.033028.271.1主要生产车间9749.679749.6723533.8223533.821877.531.2辅助生产车间5199.825199.8212551.3712551.37969.051.3其他生产车间1299.961299.962274.942274.94181.702仓储工程3447.553447.5513353.8913353.89749.822.1成品贮存861.89861.893338.473338.47187.462.2原料仓储1792.731792.736944.026944.02389.912.3辅助材料仓库792.94792.943071.393071.39172.463供配电工程183.87183.87183.87183.8711.613.1供配电室183.87183.87183.87183.8711.614给排水工程211.45211.45211.45211.4510.394.1给排水211.45211.45211.45211.4510.395服务性工程2183.452183.452183.452183.45122.605.1办公用房1142.291142.291142.291142.2964.025.2生活服务1041.161041.161041.161041.1664.936消防及环保工程615.96615.96615.96615.9638.916.1消防环保工程615.96615.96615.96615.9638.917项目总图工程91.9391.9391.9391.93160.127.1场地及道路硬化6295.68958.34958.347.2场区围墙958.346295.686295.687.3安全保卫室91.9391.9391.9391.938绿化工程2091.9873.22合计22983.6659767.4759767.474194.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8692.56万元,占计划投资的60.48%。其中:完成固定资产投资6868.98万元,占总投资的79.02%;完成流动资金投资1823.58,占总投资的20.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8692.561.1完成比例60.48%2完成固定资产投资万元6868.982.1完成比例79.02%3完成流动资金投资万元1823.583.1完成比例20.98%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员502人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3411.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1544.112工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元401.383企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.193.3年工资额万元138.144品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元238.355其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.915.3年工资额万元156.356职工工资总额万元16883.29五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10473.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4194.943164.63182.3410473.611.1工程费用万元4194.943164.6320781.501.1.1建筑工程费用万元4194.944194.9429.19%1.1.2设备购置及安装费万元3164.633164.6322.02%1.2工程建设其他费用万元3114.043114.0421.67%1.2.1无形资产万元1256.731256.731.3预备费万元1857.311857.311.3.1基本预备费万元1093.201093.201.3.2涨价预备费万元764.11764.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元10473.6110473.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3898.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20781.5011717.8117123.1020781.5020781.5020781.501.1应收账款万元6234.453740.674987.566234.456234.456234.451.2存货万元9351.685611.017481.349351.689351.689351.681.2.1原辅材料万元2805.501683.302244.402805.502805.502805.501.2.2燃料动力万元140.2884.17112.22140.28140.28140.281.2.3在产品万元4301.772581.063441.424301.774301.774301.771.2.4产成品万元2104.131262.481683.302104.132104.132104.131.3现金万元5195.383117.224156.305195.385195.385195.382流动负债万元16883.2910129.9713506.6316883.2916883.2916883.292.1应付账款万元16883.2910129.9713506.6316883.2916883.2916883.293流动资金万元3898.212338.933118.573898.213898.213898.214铺底流动资金万元1299.39779.641039.521299.391299.391299.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14371.82万元,其中:固定资产投资10473.61万元,占项目总投资的72.88%;流动资金3898.21万元,占项目总投资的27.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4194.94万元,占项目总投资的29.19%;设备购置费3164.63万元,占项目总投资的22.02%;其它投资3114.04万元,占项目总投资的21.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10473.61+3898.21=14371.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10473.6172.88%1.1项目建设投资万元10473.6172.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3898.2127.12%3总投资万元万元14371.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16330.20万元,总成本7909.86万元,利润总额8420.34万元,净利润212.05万元,增值税490.04万元,税金及附加6315.26万元,所得税2105.09万元;第二年收入21773.60万元,总成本9973.90万元,利润总额11799.70万元,净利润8849.77万元,增值税653.38万元,税金及附加231.66万元,所得税2949.93万元;第三年生产负荷100%,收入27217.00万元,总成本21295.69万元,利润总额5921.31万元,净利润4440.98万元,增值税816.73万元,税金及附加251.26万元,所得税1480.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27217.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=816.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16330.2021773.6027217.0027217.0027217.001.1螺钉万元16330.2021773.6027217.0027217.0027217.002现价增加值万元5225.666967.558709.448709.448709.4

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