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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水性涂料项目立项说明及投资计划水性涂料项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19033.99万元,同比增长19.00%(3038.94万元)。其中,主营业业务水性涂料生产及销售收入为15975.18万元,占营业总收入的83.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4753.93万元,较去年同期相比增长847.39万元,增长率21.69%;实现净利润3565.45万元,较去年同期相比增长409.06万元,增长率12.96%。二、项目概况(一)项目名称水性涂料项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积36598.29平方米(折合约54.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.23%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度163.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36598.29平方米,建筑物基底占地面积20945.20平方米,总建筑面积52701.54平方米,其中:规划建设主体工程36479.16平方米,项目规划绿化面积4114.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3097.61万元。(七)节能分析“水性涂料项目建设项目”,年用电量1279968.55千瓦时,年总用水量13952.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.50吨标准煤/年。达产年综合节能量42.13吨标准煤/年,项目总节能率23.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10957.98万元,其中:固定资产投资8964.11万元,占项目总投资的81.80%;流动资金1993.87万元,占项目总投资的18.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19652.00万元,总成本费用14853.39万元,税金及附加225.82万元,利润总额4798.61万元,利税总额5686.31万元,税后净利润3598.96万元,达产年纳税总额2087.35万元;达产年投资利润率43.79%,投资利税率51.89%,投资回报率32.84%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区水性涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水性涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额2087.35万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.79%,投资利税率51.89%,全部投资回报率32.84%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36598.2954.87亩1.1容积率1.441.2建筑系数57.23%1.3投资强度万元/亩163.371.4基底面积平方米20945.201.5总建筑面积平方米52701.541.6绿化面积平方米4114.40绿化率7.81%2总投资万元10957.982.1固定资产投资万元8964.112.1.1土建工程投资万元4402.532.1.1.1土建工程投资占比万元40.18%2.1.2设备投资万元3097.612.1.2.1设备投资占比28.27%2.1.3其它投资万元1463.972.1.3.1其它投资占比13.36%2.1.4固定资产投资占比81.80%2.2流动资金万元1993.872.2.1流动资金占比18.20%3收入万元19652.004总成本万元14853.395利润总额万元4798.616净利润万元3598.967所得税万元1.448增值税万元661.889税金及附加万元225.8210纳税总额万元2087.3511利税总额万元5686.3112投资利润率43.79%13投资利税率51.89%14投资回报率32.84%15回收期年4.5416设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1279968.5518年用水量立方米13952.0219总能耗吨标准煤158.5020节能率23.77%21节能量吨标准煤42.1322员工数量人326第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.23%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度163.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14808.2614808.2636479.1636479.163352.101.1主要生产车间8884.968884.9621887.5021887.502078.301.2辅助生产车间4738.644738.6411673.3311673.331072.671.3其他生产车间1184.661184.662115.792115.79201.132仓储工程3141.783141.7810544.5510544.55704.692.1成品贮存785.45785.452636.142636.14176.172.2原料仓储1633.731633.735483.175483.17366.442.3辅助材料仓库722.61722.612425.252425.25162.083供配电工程167.56167.56167.56167.5612.603.1供配电室167.56167.56167.56167.5612.604给排水工程192.70192.70192.70192.7011.274.1给排水192.70192.70192.70192.7011.275服务性工程1989.791989.791989.791989.79132.985.1办公用房885.55885.55885.55885.5574.235.2生活服务1104.241104.241104.241104.2457.456消防及环保工程561.33561.33561.33561.3342.206.1消防环保工程561.33561.33561.33561.3342.207项目总图工程83.7883.7883.7883.7882.487.1场地及道路硬化5555.871017.411017.417.2场区围墙1017.415555.875555.877.3安全保卫室83.7883.7883.7883.788绿化工程1834.4464.21合计20945.2052701.5452701.544402.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9869.05万元,占计划投资的90.06%。其中:完成固定资产投资7234.58万元,占总投资的73.31%;完成流动资金投资2634.47,占总投资的26.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9869.051.1完成比例90.06%2完成固定资产投资万元7234.582.1完成比例73.31%3完成流动资金投资万元2634.473.1完成比例26.69%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1109.402工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元272.863企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元89.684品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元136.345其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元99.956职工工资总额万元11474.52五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8964.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4402.533097.61163.378964.111.1工程费用万元4402.533097.6113468.391.1.1建筑工程费用万元4402.534402.5340.18%1.1.2设备购置及安装费万元3097.613097.6128.27%1.2工程建设其他费用万元1463.971463.9713.36%1.2.1无形资产万元603.11603.111.3预备费万元860.86860.861.3.1基本预备费万元378.29378.291.3.2涨价预备费万元482.57482.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8964.118964.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1993.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13468.397981.609213.0013468.3913468.3913468.391.1应收账款万元4040.522222.282828.364040.524040.524040.521.2存货万元6060.783333.434242.546060.786060.786060.781.2.1原辅材料万元1818.231000.031272.761818.231818.231818.231.2.2燃料动力万元90.9150.0063.6490.9190.9190.911.2.3在产品万元2787.961533.381951.572787.962787.962787.961.2.4产成品万元1363.68750.02954.571363.681363.681363.681.3现金万元3367.101851.902356.973367.103367.103367.102流动负债万元11474.526310.998032.1611474.5211474.5211474.522.1应付账款万元11474.526310.998032.1611474.5211474.5211474.523流动资金万元1993.871096.631395.711993.871993.871993.874铺底流动资金万元664.62365.54465.24664.62664.62664.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10957.98万元,其中:固定资产投资8964.11万元,占项目总投资的81.80%;流动资金1993.87万元,占项目总投资的18.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4402.53万元,占项目总投资的40.18%;设备购置费3097.61万元,占项目总投资的28.27%;其它投资1463.97万元,占项目总投资的13.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8964.11+1993.87=10957.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8964.1181.80%1.1项目建设投资万元8964.1181.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1993.8718.20%3总投资万元万元10957.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10808.60万元,总成本3789.98万元,利润总额7018.62万元,净利润190.08万元,增值税364.03万元,税金及附加5263.97万元,所得税1754.65万元;第二年收入13756.40万元,总成本4574.30万元,利润总额9182.10万元,净利润6886.57万元,增值税463.32万元,税金及附加201.99万元,所得税2295.53万元;第三年生产负荷100%,收入19652.00万元,总成本14853.39万元,利润总额4798.61万元,净利润3598.96万元,增值税661.88万元,税金及附加225.82万元,所得税1199.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19652.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=661.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10808.6013756.4019652.0019652.0019652.001.1水性涂料万元10808.6013756.4019652.0019652.0019652.002现价增加值万元3458.754402.056288.646288.646288.643增值税万元3
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