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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢压块项目立项申请报告不锈钢压块项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7495.12万元,同比增长8.69%(599.24万元)。其中,主营业业务不锈钢压块生产及销售收入为6176.63万元,占营业总收入的82.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1669.68万元,较去年同期相比增长157.44万元,增长率10.41%;实现净利润1252.26万元,较去年同期相比增长185.02万元,增长率17.34%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢压块项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积15654.49平方米(折合约23.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度195.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15654.49平方米,建筑物基底占地面积11650.07平方米,总建筑面积22542.47平方米,其中:规划建设主体工程15409.57平方米,项目规划绿化面积1798.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1188.50万元。(七)节能分析“不锈钢压块项目建设项目”,年用电量668421.69千瓦时,年总用水量9741.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.98吨标准煤/年。达产年综合节能量29.16吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6078.30万元,其中:固定资产投资4578.76万元,占项目总投资的75.33%;流动资金1499.54万元,占项目总投资的24.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10857.00万元,总成本费用8681.26万元,税金及附加98.63万元,利润总额2175.74万元,利税总额2574.47万元,税后净利润1631.80万元,达产年纳税总额942.66万元;达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.36%,投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城不锈钢压块行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城不锈钢压块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢压块项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额942.66万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.36%,全部投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15654.4923.47亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.42%1.3投资强度万元/亩195.091.4基底面积平方米11650.071.5总建筑面积平方米22542.471.6绿化面积平方米1798.43绿化率7.98%2总投资万元6078.302.1固定资产投资万元4578.762.1.1土建工程投资万元1813.052.1.1.1土建工程投资占比万元29.83%2.1.2设备投资万元1188.502.1.2.1设备投资占比19.55%2.1.3其它投资万元1577.212.1.3.1其它投资占比25.95%2.1.4固定资产投资占比75.33%2.2流动资金万元1499.542.2.1流动资金占比24.67%3收入万元10857.004总成本万元8681.265利润总额万元2175.746净利润万元1631.807所得税万元1.448增值税万元300.109税金及附加万元98.6310纳税总额万元942.6611利税总额万元2574.4712投资利润率35.80%13投资利税率42.36%14投资回报率26.85%15回收期年5.2216设备数量台(套)5117年用电量千瓦时668421.6918年用水量立方米9741.3019总能耗吨标准煤82.9820节能率23.57%21节能量吨标准煤29.1622员工数量人206第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度195.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8236.608236.6015409.5715409.571363.301.1主要生产车间4941.964941.969245.749245.74845.251.2辅助生产车间2635.712635.714931.064931.06436.261.3其他生产车间658.93658.93893.76893.7681.802仓储工程1747.511747.514636.394636.39298.322.1成品贮存436.88436.881159.101159.1074.582.2原料仓储908.71908.712410.922410.92155.132.3辅助材料仓库401.93401.931066.371066.3768.613供配电工程93.2093.2093.2093.206.753.1供配电室93.2093.2093.2093.206.754给排水工程107.18107.18107.18107.186.034.1给排水107.18107.18107.18107.186.035服务性工程1106.761106.761106.761106.7671.215.1办公用房452.57452.57452.57452.5732.145.2生活服务654.19654.19654.19654.1938.526消防及环保工程312.22312.22312.22312.2222.606.1消防环保工程312.22312.22312.22312.2222.607项目总图工程46.6046.6046.6046.603.027.1场地及道路硬化2992.59480.69480.697.2场区围墙480.692992.592992.597.3安全保卫室46.6046.6046.6046.608绿化工程1194.9541.82合计11650.0722542.4722542.471813.05六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4240.49万元,占计划投资的69.76%。其中:完成固定资产投资3297.64万元,占总投资的77.77%;完成流动资金投资942.85,占总投资的22.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4240.491.1完成比例69.76%2完成固定资产投资万元3297.642.1完成比例77.77%3完成流动资金投资万元942.853.1完成比例22.23%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元831.142工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元191.933企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元59.464品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元86.005其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元53.126职工工资总额万元5387.44五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4578.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1813.051188.50195.094578.761.1工程费用万元1813.051188.506886.981.1.1建筑工程费用万元1813.051813.0529.83%1.1.2设备购置及安装费万元1188.501188.5019.55%1.2工程建设其他费用万元1577.211577.2125.95%1.2.1无形资产万元654.01654.011.3预备费万元923.20923.201.3.1基本预备费万元498.79498.791.3.2涨价预备费万元424.41424.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4578.764578.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1499.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6886.984344.325672.836886.986886.986886.981.1应收账款万元2066.091342.961446.272066.092066.092066.091.2存货万元3099.142014.442169.403099.143099.143099.141.2.1原辅材料万元929.74604.33650.82929.74929.74929.741.2.2燃料动力万元46.4930.2232.5446.4946.4946.491.2.3在产品万元1425.60926.64997.921425.601425.601425.601.2.4产成品万元697.31453.25488.11697.31697.31697.311.3现金万元1721.741119.131205.221721.741721.741721.742流动负债万元5387.443501.843771.215387.445387.445387.442.1应付账款万元5387.443501.843771.215387.445387.445387.443流动资金万元1499.54974.701049.681499.541499.541499.544铺底流动资金万元499.84324.90349.89499.84499.84499.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6078.30万元,其中:固定资产投资4578.76万元,占项目总投资的75.33%;流动资金1499.54万元,占项目总投资的24.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1813.05万元,占项目总投资的29.83%;设备购置费1188.50万元,占项目总投资的19.55%;其它投资1577.21万元,占项目总投资的25.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4578.76+1499.54=6078.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4578.7675.33%1.1项目建设投资万元4578.7675.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1499.5424.67%3总投资万元万元6078.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7057.05万元,总成本5588.45万元,利润总额1468.60万元,净利润86.03万元,增值税195.07万元,税金及附加1101.45万元,所得税367.15万元;第二年收入7599.90万元,总成本5914.01万元,利润总额1685.89万元,净利润1264.42万元,增值税210.07万元,税金及附加87.83万元,所得税421.47万元;第三年生产负荷100%,收入10857.00万元,总成本8681.26万元,利润总额2175.74万元,净利润1631.80万元,增值税300.10万元,税金及附加98.63万元,所得税543.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10857.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=300.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7057.057599.9010857.0010857.0010857.001.1不锈钢压块万元7057.057599.9010857.0010857.0010857.002现价增加值万
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