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文档简介
泓域咨询MACRO/ 带材项目立项申请报告带材项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入30312.38万元,同比增长31.18%(7205.28万元)。其中,主营业业务带材生产及销售收入为25686.73万元,占营业总收入的84.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7424.30万元,较去年同期相比增长673.84万元,增长率9.98%;实现净利润5568.23万元,较去年同期相比增长981.05万元,增长率21.39%。二、项目概况(一)项目名称带材项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积59923.28平方米(折合约89.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.92%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度191.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59923.28平方米,建筑物基底占地面积39501.43平方米,总建筑面积61121.75平方米,其中:规划建设主体工程43967.74平方米,项目规划绿化面积3277.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4737.27万元。(七)节能分析“带材项目建设项目”,年用电量1304296.98千瓦时,年总用水量42357.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.92吨标准煤/年。达产年综合节能量57.59吨标准煤/年,项目总节能率23.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23308.01万元,其中:固定资产投资17229.52万元,占项目总投资的73.92%;流动资金6078.49万元,占项目总投资的26.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45258.00万元,总成本费用35312.54万元,税金及附加404.31万元,利润总额9945.46万元,利税总额11721.56万元,税后净利润7459.09万元,达产年纳税总额4262.46万元;达产年投资利润率42.67%,投资利税率50.29%,投资回报率32.00%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位802个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区带材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区带材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“带材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位802个,达产年纳税总额4262.46万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.67%,投资利税率50.29%,全部投资回报率32.00%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59923.2889.84亩1.1容积率1.021.2建筑系数65.92%1.3投资强度万元/亩191.781.4基底面积平方米39501.431.5总建筑面积平方米61121.751.6绿化面积平方米3277.12绿化率5.36%2总投资万元23308.012.1固定资产投资万元17229.522.1.1土建工程投资万元5347.492.1.1.1土建工程投资占比万元22.94%2.1.2设备投资万元4737.272.1.2.1设备投资占比20.32%2.1.3其它投资万元7144.762.1.3.1其它投资占比30.65%2.1.4固定资产投资占比73.92%2.2流动资金万元6078.492.2.1流动资金占比26.08%3收入万元45258.004总成本万元35312.545利润总额万元9945.466净利润万元7459.097所得税万元1.028增值税万元1371.799税金及附加万元404.3110纳税总额万元4262.4611利税总额万元11721.5612投资利润率42.67%13投资利税率50.29%14投资回报率32.00%15回收期年4.6216设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1304296.9818年用水量立方米42357.2119总能耗吨标准煤163.9220节能率23.06%21节能量吨标准煤57.5922员工数量人802第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.92%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度191.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27927.5127927.5143967.7443967.744231.371.1主要生产车间16756.5116756.5126380.6426380.642623.451.2辅助生产车间8936.808936.8014069.6814069.681354.041.3其他生产车间2234.202234.202550.132550.13253.882仓储工程5925.215925.2111150.1111150.11780.412.1成品贮存1481.301481.302787.532787.53195.102.2原料仓储3081.113081.115798.065798.06405.812.3辅助材料仓库1362.801362.802564.532564.53179.493供配电工程316.01316.01316.01316.0124.883.1供配电室316.01316.01316.01316.0124.884给排水工程363.41363.41363.41363.4122.264.1给排水363.41363.41363.41363.4122.265服务性工程3752.643752.643752.643752.64262.655.1办公用房1986.521986.521986.521986.52153.045.2生活服务1766.121766.121766.121766.12121.006消防及环保工程1058.641058.641058.641058.6483.366.1消防环保工程1058.641058.641058.641058.6483.367项目总图工程158.01158.01158.01158.01-180.657.1场地及道路硬化10431.872227.472227.477.2场区围墙2227.4710431.8710431.877.3安全保卫室158.01158.01158.01158.018绿化工程3520.23123.21合计39501.4361121.7561121.755347.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15817.70万元,占计划投资的67.86%。其中:完成固定资产投资9619.89万元,占总投资的60.82%;完成流动资金投资6197.81,占总投资的39.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15817.701.1完成比例67.86%2完成固定资产投资万元9619.892.1完成比例60.82%3完成流动资金投资万元6197.813.1完成比例39.18%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员802人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5451.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元3149.762工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元624.383企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元235.694品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元332.655其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元240.186职工工资总额万元22485.56五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17229.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5347.494737.27191.7817229.521.1工程费用万元5347.494737.2728564.051.1.1建筑工程费用万元5347.495347.4922.94%1.1.2设备购置及安装费万元4737.274737.2720.32%1.2工程建设其他费用万元7144.767144.7630.65%1.2.1无形资产万元3181.493181.491.3预备费万元3963.273963.271.3.1基本预备费万元2121.802121.801.3.2涨价预备费万元1841.471841.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元17229.5217229.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6078.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28564.0521379.7423889.3228564.0528564.0528564.051.1应收账款万元8569.225141.535998.458569.228569.228569.221.2存货万元12853.827712.298997.6812853.8212853.8212853.821.2.1原辅材料万元3856.152313.692699.303856.153856.153856.151.2.2燃料动力万元192.81115.68134.97192.81192.81192.811.2.3在产品万元5912.763547.654138.935912.765912.765912.761.2.4产成品万元2892.111735.272024.482892.112892.112892.111.3现金万元7141.014284.614998.717141.017141.017141.012流动负债万元22485.5613491.3415739.8922485.5622485.5622485.562.1应付账款万元22485.5613491.3415739.8922485.5622485.5622485.563流动资金万元6078.493647.094254.946078.496078.496078.494铺底流动资金万元2026.141215.701418.312026.142026.142026.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23308.01万元,其中:固定资产投资17229.52万元,占项目总投资的73.92%;流动资金6078.49万元,占项目总投资的26.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5347.49万元,占项目总投资的22.94%;设备购置费4737.27万元,占项目总投资的20.32%;其它投资7144.76万元,占项目总投资的30.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17229.52+6078.49=23308.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17229.5273.92%1.1项目建设投资万元17229.5273.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6078.4926.08%3总投资万元万元23308.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27154.80万元,总成本7396.86万元,利润总额19757.94万元,净利润338.46万元,增值税823.07万元,税金及附加14818.45万元,所得税4939.48万元;第二年收入31680.60万元,总成本8339.89万元,利润总额23340.71万元,净利润17505.53万元,增值税960.25万元,税金及附加354.92万元,所得税5835.18万元;第三年生产负荷100%,收入45258.00万元,总成本35312.54万元,利润总额9945.46万元,净利润7459.09万元,增值税1371.79万元,税金及附加404.31万元,所得税2486.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45258.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1371.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27154.8031680.6045258.0045258.0045258.001.1带材万元27154.8031680.6045258.0045258.0045258.002现价增加值万元8689.5410137.7914482.5
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