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文档简介
泓域咨询MACRO/ 单板贴面板项目立项说明及投资计划单板贴面板项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8380.67万元,同比增长17.80%(1266.39万元)。其中,主营业业务单板贴面板生产及销售收入为7344.00万元,占营业总收入的87.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1771.22万元,较去年同期相比增长258.32万元,增长率17.07%;实现净利润1328.41万元,较去年同期相比增长258.93万元,增长率24.21%。二、项目概况(一)项目名称单板贴面板项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8290.81平方米(折合约12.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度191.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8290.81平方米,建筑物基底占地面积4186.86平方米,总建筑面积10280.60平方米,其中:规划建设主体工程6727.38平方米,项目规划绿化面积724.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费793.56万元。(七)节能分析“单板贴面板项目建设项目”,年用电量1058327.56千瓦时,年总用水量3282.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.35吨标准煤/年。达产年综合节能量55.86吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3459.26万元,其中:固定资产投资2380.47万元,占项目总投资的68.81%;流动资金1078.79万元,占项目总投资的31.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8084.00万元,总成本费用6220.17万元,税金及附加64.01万元,利润总额1863.83万元,利税总额2184.92万元,税后净利润1397.87万元,达产年纳税总额787.05万元;达产年投资利润率53.88%,投资利税率63.16%,投资回报率40.41%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区单板贴面板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区单板贴面板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“单板贴面板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额787.05万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.88%,投资利税率63.16%,全部投资回报率40.41%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8290.8112.43亩1.1容积率1.241.2建筑系数50.50%1.3投资强度万元/亩191.511.4基底面积平方米4186.861.5总建筑面积平方米10280.601.6绿化面积平方米724.43绿化率7.05%2总投资万元3459.262.1固定资产投资万元2380.472.1.1土建工程投资万元875.412.1.1.1土建工程投资占比万元25.31%2.1.2设备投资万元793.562.1.2.1设备投资占比22.94%2.1.3其它投资万元711.502.1.3.1其它投资占比20.57%2.1.4固定资产投资占比68.81%2.2流动资金万元1078.792.2.1流动资金占比31.19%3收入万元8084.004总成本万元6220.175利润总额万元1863.836净利润万元1397.877所得税万元1.248增值税万元257.089税金及附加万元64.0110纳税总额万元787.0511利税总额万元2184.9212投资利润率53.88%13投资利税率63.16%14投资回报率40.41%15回收期年3.9716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1058327.5618年用水量立方米3282.6419总能耗吨标准煤130.3520节能率24.22%21节能量吨标准煤55.8622员工数量人122第二章 建设背景一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度191.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2960.112960.116727.386727.38630.131.1主要生产车间1776.071776.074036.434036.43390.681.2辅助生产车间947.24947.242152.762152.76201.641.3其他生产车间236.81236.81390.19390.1937.812仓储工程628.03628.032309.592309.59157.332.1成品贮存157.01157.01577.40577.4039.332.2原料仓储326.58326.581200.991200.9981.812.3辅助材料仓库144.45144.45531.21531.2136.193供配电工程33.4933.4933.4933.492.573.1供配电室33.4933.4933.4933.492.574给排水工程38.5238.5238.5238.522.304.1给排水38.5238.5238.5238.522.305服务性工程397.75397.75397.75397.7527.105.1办公用房230.26230.26230.26230.2614.405.2生活服务167.49167.49167.49167.4912.436消防及环保工程112.21112.21112.21112.218.606.1消防环保工程112.21112.21112.21112.218.607项目总图工程16.7516.7516.7516.7531.497.1场地及道路硬化1073.34181.11181.117.2场区围墙181.111073.341073.347.3安全保卫室16.7516.7516.7516.758绿化工程454.1215.89合计4186.8610280.6010280.60875.41六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2988.52万元,占计划投资的86.39%。其中:完成固定资产投资2166.62万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资821.90,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2988.521.1完成比例86.39%2完成固定资产投资万元2166.622.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元821.903.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元353.242工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元99.443企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元37.104品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元53.065其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元33.656职工工资总额万元3846.61五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2380.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元875.41793.56191.512380.471.1工程费用万元875.41793.564925.401.1.1建筑工程费用万元875.41875.4125.31%1.1.2设备购置及安装费万元793.56793.5622.94%1.2工程建设其他费用万元711.50711.5020.57%1.2.1无形资产万元338.16338.161.3预备费万元373.34373.341.3.1基本预备费万元182.67182.671.3.2涨价预备费万元190.67190.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2380.472380.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1078.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4925.402960.445067.834925.404925.404925.401.1应收账款万元1477.62812.691182.101477.621477.621477.621.2存货万元2216.431219.041773.142216.432216.432216.431.2.1原辅材料万元664.93365.71531.94664.93664.93664.931.2.2燃料动力万元33.2518.2926.6033.2533.2533.251.2.3在产品万元1019.56560.76815.651019.561019.561019.561.2.4产成品万元498.70274.28398.96498.70498.70498.701.3现金万元1231.35677.24985.081231.351231.351231.352流动负债万元3846.612115.643077.293846.613846.613846.612.1应付账款万元3846.612115.643077.293846.613846.613846.613流动资金万元1078.79593.33863.031078.791078.791078.794铺底流动资金万元359.59197.78287.68359.59359.59359.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3459.26万元,其中:固定资产投资2380.47万元,占项目总投资的68.81%;流动资金1078.79万元,占项目总投资的31.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资875.41万元,占项目总投资的25.31%;设备购置费793.56万元,占项目总投资的22.94%;其它投资711.50万元,占项目总投资的20.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2380.47+1078.79=3459.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2380.4768.81%1.1项目建设投资万元2380.4768.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1078.7931.19%3总投资万元万元3459.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4446.20万元,总成本5467.32万元,利润总额-1021.12万元,净利润50.13万元,增值税141.39万元,税金及附加-765.84万元,所得税-255.28万元;第二年收入6467.20万元,总成本7453.17万元,利润总额-985.97万元,净利润-739.48万元,增值税205.66万元,税金及附加57.84万元,所得税-246.49万元;第三年生产负荷100%,收入8084.00万元,总成本6220.17万元,利润总额1863.83万元,净利润1397.87万元,增值税257.08万元,税金及附加64.01万元,所得税465.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8084.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=257.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4446.206467.208084.008084.008084.001.1单板贴面板万元4446.206467.208084.008084.008084.002现价增加值万元
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