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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全塑凉鞋项目立项说明及投资计划全塑凉鞋项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17452.15万元,同比增长28.27%(3845.89万元)。其中,主营业业务全塑凉鞋生产及销售收入为15423.81万元,占营业总收入的88.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3459.60万元,较去年同期相比增长596.76万元,增长率20.85%;实现净利润2594.70万元,较去年同期相比增长483.24万元,增长率22.89%。二、项目概况(一)项目名称全塑凉鞋项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积38612.63平方米(折合约57.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度166.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38612.63平方米,建筑物基底占地面积24071.11平方米,总建筑面积46335.16平方米,其中:规划建设主体工程32473.61平方米,项目规划绿化面积2430.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3163.48万元。(七)节能分析“全塑凉鞋项目建设项目”,年用电量1313491.34千瓦时,年总用水量13108.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.55吨标准煤/年。达产年综合节能量43.21吨标准煤/年,项目总节能率28.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12672.32万元,其中:固定资产投资9657.21万元,占项目总投资的76.21%;流动资金3015.11万元,占项目总投资的23.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21248.00万元,总成本费用16840.89万元,税金及附加227.40万元,利润总额4407.11万元,利税总额5242.39万元,税后净利润3305.33万元,达产年纳税总额1937.06万元;达产年投资利润率34.78%,投资利税率41.37%,投资回报率26.08%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区全塑凉鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区全塑凉鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“全塑凉鞋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1937.06万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.78%,投资利税率41.37%,全部投资回报率26.08%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38612.6357.89亩1.1容积率1.201.2建筑系数62.34%1.3投资强度万元/亩166.821.4基底面积平方米24071.111.5总建筑面积平方米46335.161.6绿化面积平方米2430.20绿化率5.24%2总投资万元12672.322.1固定资产投资万元9657.212.1.1土建工程投资万元3494.192.1.1.1土建工程投资占比万元27.57%2.1.2设备投资万元3163.482.1.2.1设备投资占比24.96%2.1.3其它投资万元2999.542.1.3.1其它投资占比23.67%2.1.4固定资产投资占比76.21%2.2流动资金万元3015.112.2.1流动资金占比23.79%3收入万元21248.004总成本万元16840.895利润总额万元4407.116净利润万元3305.337所得税万元1.208增值税万元607.889税金及附加万元227.4010纳税总额万元1937.0611利税总额万元5242.3912投资利润率34.78%13投资利税率41.37%14投资回报率26.08%15回收期年5.3316设备数量台(套)14717年用电量千瓦时1313491.3418年用水量立方米13108.4019总能耗吨标准煤162.5520节能率28.33%21节能量吨标准煤43.2122员工数量人337第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度166.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17018.2717018.2732473.6132473.612693.761.1主要生产车间10210.9610210.9619484.1719484.171670.131.2辅助生产车间5445.855445.8510391.5610391.56862.001.3其他生产车间1361.461361.461883.471883.47161.632仓储工程3610.673610.679010.019010.01543.562.1成品贮存902.67902.672252.502252.50135.892.2原料仓储1877.551877.554685.214685.21282.652.3辅助材料仓库830.45830.452072.302072.30125.023供配电工程192.57192.57192.57192.5713.073.1供配电室192.57192.57192.57192.5713.074给排水工程221.45221.45221.45221.4511.694.1给排水221.45221.45221.45221.4511.695服务性工程2286.762286.762286.762286.76137.965.1办公用房931.12931.12931.12931.1276.595.2生活服务1355.641355.641355.641355.6460.516消防及环保工程645.11645.11645.11645.1143.786.1消防环保工程645.11645.11645.11645.1143.787项目总图工程96.2896.2896.2896.28-23.247.1场地及道路硬化6136.101305.041305.047.2场区围墙1305.046136.106136.107.3安全保卫室96.2896.2896.2896.288绿化工程2103.0673.61合计24071.1146335.1646335.163494.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9043.48万元,占计划投资的71.36%。其中:完成固定资产投资7167.78万元,占总投资的79.26%;完成流动资金投资1875.70,占总投资的20.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9043.481.1完成比例71.36%2完成固定资产投资万元7167.782.1完成比例79.26%3完成流动资金投资万元1875.703.1完成比例20.74%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1251.472工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元335.103企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元91.924品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元136.715其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元92.316职工工资总额万元10922.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9657.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3494.193163.48166.829657.211.1工程费用万元3494.193163.4813937.161.1.1建筑工程费用万元3494.193494.1927.57%1.1.2设备购置及安装费万元3163.483163.4824.96%1.2工程建设其他费用万元2999.542999.5423.67%1.2.1无形资产万元1525.541525.541.3预备费万元1474.001474.001.3.1基本预备费万元844.28844.281.3.2涨价预备费万元629.72629.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元9657.219657.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3015.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13937.165955.6511080.4413937.1613937.1613937.161.1应收账款万元4181.151672.463344.924181.154181.154181.151.2存货万元6271.722508.695017.386271.726271.726271.721.2.1原辅材料万元1881.52752.611505.211881.521881.521881.521.2.2燃料动力万元94.0837.6375.2694.0894.0894.081.2.3在产品万元2884.991154.002307.992884.992884.992884.991.2.4产成品万元1411.14564.451128.911411.141411.141411.141.3现金万元3484.291393.722787.433484.293484.293484.292流动负债万元10922.054368.828737.6410922.0510922.0510922.052.1应付账款万元10922.054368.828737.6410922.0510922.0510922.053流动资金万元3015.111206.042412.093015.113015.113015.114铺底流动资金万元1005.03402.01804.031005.031005.031005.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12672.32万元,其中:固定资产投资9657.21万元,占项目总投资的76.21%;流动资金3015.11万元,占项目总投资的23.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3494.19万元,占项目总投资的27.57%;设备购置费3163.48万元,占项目总投资的24.96%;其它投资2999.54万元,占项目总投资的23.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9657.21+3015.11=12672.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9657.2176.21%1.1项目建设投资万元9657.2176.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3015.1123.79%3总投资万元万元12672.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8499.20万元,总成本4421.55万元,利润总额4077.65万元,净利润183.63万元,增值税243.15万元,税金及附加3058.24万元,所得税1019.41万元;第二年收入16998.40万元,总成本7524.86万元,利润总额9473.54万元,净利润7105.15万元,增值税486.30万元,税金及附加212.81万元,所得税2368.39万元;第三年生产负荷100%,收入21248.00万元,总成本16840.89万元,利润总额4407.11万元,净利润3305.33万元,增值税607.88万元,税金及附加227.40万元,所得税1101.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21248.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=607.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8499.2016998.4021248.0021248.0021248.001.1全塑凉鞋万元8499.2016998.4021248.0021248.0021248.002现价增加值万元2719.745439.496799.36
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