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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维坯布项目立项说明及投资计划玻璃纤维坯布项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入18054.01万元,同比增长10.24%(1677.10万元)。其中,主营业业务玻璃纤维坯布生产及销售收入为16952.98万元,占营业总收入的93.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4804.84万元,较去年同期相比增长971.20万元,增长率25.33%;实现净利润3603.63万元,较去年同期相比增长645.49万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维坯布项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积39379.68平方米(折合约59.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.55%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度170.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39379.68平方米,建筑物基底占地面积21875.41平方米,总建筑面积53950.16平方米,其中:规划建设主体工程40975.29平方米,项目规划绿化面积3519.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3807.40万元。(七)节能分析“玻璃纤维坯布项目建设项目”,年用电量1369145.68千瓦时,年总用水量29013.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.75吨标准煤/年。达产年综合节能量66.40吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14385.10万元,其中:固定资产投资10042.11万元,占项目总投资的69.81%;流动资金4342.99万元,占项目总投资的30.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33050.00万元,总成本费用25785.26万元,税金及附加277.76万元,利润总额7264.74万元,利税总额8544.53万元,税后净利润5448.56万元,达产年纳税总额3095.97万元;达产年投资利润率50.50%,投资利税率59.40%,投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位658个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心玻璃纤维坯布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心玻璃纤维坯布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维坯布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位658个,达产年纳税总额3095.97万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.50%,投资利税率59.40%,全部投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39379.6859.04亩1.1容积率1.371.2建筑系数55.55%1.3投资强度万元/亩170.091.4基底面积平方米21875.411.5总建筑面积平方米53950.161.6绿化面积平方米3519.67绿化率6.52%2总投资万元14385.102.1固定资产投资万元10042.112.1.1土建工程投资万元4110.582.1.1.1土建工程投资占比万元28.58%2.1.2设备投资万元3807.402.1.2.1设备投资占比26.47%2.1.3其它投资万元2124.132.1.3.1其它投资占比14.77%2.1.4固定资产投资占比69.81%2.2流动资金万元4342.992.2.1流动资金占比30.19%3收入万元33050.004总成本万元25785.265利润总额万元7264.746净利润万元5448.567所得税万元1.378增值税万元1002.039税金及附加万元277.7610纳税总额万元3095.9711利税总额万元8544.5312投资利润率50.50%13投资利税率59.40%14投资回报率37.88%15回收期年4.1416设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1369145.6818年用水量立方米29013.4719总能耗吨标准煤170.7520节能率22.06%21节能量吨标准煤66.4022员工数量人658第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.55%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度170.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15465.9115465.9140975.2940975.293434.201.1主要生产车间9279.559279.5524585.1724585.172129.201.2辅助生产车间4949.094949.0913112.0913112.091098.941.3其他生产车间1237.271237.272376.572376.57206.052仓储工程3281.313281.318433.678433.67514.062.1成品贮存820.33820.332108.422108.42128.512.2原料仓储1706.281706.284385.514385.51267.312.3辅助材料仓库754.70754.701939.741939.74118.233供配电工程175.00175.00175.00175.0012.003.1供配电室175.00175.00175.00175.0012.004给排水工程201.25201.25201.25201.2510.734.1给排水201.25201.25201.25201.2510.735服务性工程2078.162078.162078.162078.16126.675.1办公用房1065.201065.201065.201065.2053.245.2生活服务1012.961012.961012.961012.9663.986消防及环保工程586.26586.26586.26586.2640.206.1消防环保工程586.26586.26586.26586.2640.207项目总图工程87.5087.5087.5087.50-89.887.1场地及道路硬化5638.821135.191135.197.2场区围墙1135.195638.825638.827.3安全保卫室87.5087.5087.5087.508绿化工程1788.5562.60合计21875.4153950.1653950.164110.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8649.27万元,占计划投资的60.13%。其中:完成固定资产投资6175.64万元,占总投资的71.40%;完成流动资金投资2473.63,占总投资的28.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8649.271.1完成比例60.13%2完成固定资产投资万元6175.642.1完成比例71.40%3完成流动资金投资万元2473.633.1完成比例28.60%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员658人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4471.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元2015.922工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元619.673企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元159.894品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元268.685其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元163.656职工工资总额万元16723.18五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10042.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4110.583807.40170.0910042.111.1工程费用万元4110.583807.4021066.171.1.1建筑工程费用万元4110.584110.5828.58%1.1.2设备购置及安装费万元3807.403807.4026.47%1.2工程建设其他费用万元2124.132124.1314.77%1.2.1无形资产万元1187.441187.441.3预备费万元936.69936.691.3.1基本预备费万元430.02430.021.3.2涨价预备费万元506.67506.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元10042.1110042.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4342.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21066.1712904.3216447.5521066.1721066.1721066.171.1应收账款万元6319.853475.924423.906319.856319.856319.851.2存货万元9479.785213.886635.849479.789479.789479.781.2.1原辅材料万元2843.931564.161990.752843.932843.932843.931.2.2燃料动力万元142.2078.2199.54142.20142.20142.201.2.3在产品万元4360.702398.383052.494360.704360.704360.701.2.4产成品万元2132.951173.121493.072132.952132.952132.951.3现金万元5266.542896.603686.585266.545266.545266.542流动负债万元16723.189197.7511706.2316723.1816723.1816723.182.1应付账款万元16723.189197.7511706.2316723.1816723.1816723.183流动资金万元4342.992388.643040.094342.994342.994342.994铺底流动资金万元1447.65796.211013.361447.651447.651447.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14385.10万元,其中:固定资产投资10042.11万元,占项目总投资的69.81%;流动资金4342.99万元,占项目总投资的30.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4110.58万元,占项目总投资的28.58%;设备购置费3807.40万元,占项目总投资的26.47%;其它投资2124.13万元,占项目总投资的14.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10042.11+4342.99=14385.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10042.1169.81%1.1项目建设投资万元10042.1169.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4342.9930.19%3总投资万元万元14385.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18177.50万元,总成本8976.16万元,利润总额9201.34万元,净利润223.65万元,增值税551.12万元,税金及附加6901.01万元,所得税2300.34万元;第二年收入23135.00万元,总成本10824.81万元,利润总额12310.19万元,净利润9232.64万元,增值税701.42万元,税金及附加241.69万元,所得税3077.55万元;第三年生产负荷100%,收入33050.00万元,总成本25785.26万元,利润总额7264.74万元,净利润5448.56万元,增值税1002.03万元,税金及附加277.76万元,所得税1816.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18177.5023135.0033050.0033050.0033050.001.1玻璃纤维坯布万元18177.5023135.0033050.0033050.0033050.002现价增加值万元5816.807403.2010576.0010576.00
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